长辛店街道办事处
北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 长辛店街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况


第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是:强化党的领导、统筹辖区工作,促进社会共治、维护安全稳定,协调城市管理、营造良好环境,组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是:1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务;2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理;3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作;4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;5、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会;6、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力;7、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展;8、组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益;9、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

共包含行政单位1个,内设611纪工委,分别为综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委(监察组);下属事业单位3个,分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心(北京市丰台区长辛店街道党群活动中心)、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心(北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站)、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心(北京市丰台区长辛店街道综治中心)

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计22297.72万元,比上年减少2753.05万元,下降10.99%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计21942.19万元,比上年减少2393.83万元,下降9.84%

1.财政拨款收入21941.99万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入20847.24万元,占收入合计的95.01%;政府性基金预算财政拨款收入1040.83万元,占收入合计的4.74%;国有资本经营预算财政拨款收入53.93万元,占收入合计的0.25%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0.2万元,占收入合计的0%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计22007.70万元,比上年减少2643.42万元,下降10.72%,其中:基本支出10497.28万元,占支出合计的47.7%;项目支出11510.43万元,占支出合计的52.3%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计22297.52万元,比上年减少2718.30万元,下降10.87%。主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行勤俭节约,大力压减非刚性和非急需的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20912.75万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6863.93万元,占本年财政拨款支出32.82%;科学技术支出6.00万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育和传媒支出136.50万元,占本年财政拨款支出0.65%;社会保障和就业支出7436.78万元,占本年财政拨款支出35.56%;卫生健康支出686.26万元,占本年财政拨款支出3.28%;节能环保支出589.29万元,占本年财政拨款支出2.82%;城乡社区支出3101.44万元,占本年财政拨款支出14.83%;农林水支出1159.67万元,占本年财政拨款支出5.55%;住房保障支出870.89万元,占本年财政拨款支出4.16%;灾害防治及应急管理支出61.99万元,占本年财政拨款支出0.30%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6358.87万元,2025年度决算6863.93万元,完成年初预算的107.94%

其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算3.18万元。主要原因:用于2025年区人大代表活动费支出

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3725.47万元,2025年度决算3906.78万元,完成年初预算的104.87%主要原因:用于机构运转保障支出。

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.40万元。主要原因:用于2025人口抽样调查支出。

民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.50万元。主要原因:用于2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费支出。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.79万元,2025年度决算1.79万元,完成年初预算的100.00%主要原因:完全落实2025年度年初预算。

组织事务”(款)2025年度年初预算1029.86万元,2025年度决算1033.27万元,完成年初预算的100.33%主要原因:用于2025年群防群治工作经费;2025年离退休义务书记、委员补贴;2025年城乡基层党组织服务群众经费;2025年基层党组织党建活动经费;2025年选调生到村(社区)任职工作补助资金;2025年党群服务中心(站)运行费。

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算3.14万元,2025年度决算3.14万元,完成年初预算的100.00%主要原因:按实际支出列支。

社会工作事务”(款)2025年度年初预算1598.61万元,2025年度决算1913.87万元,完成年初预算的119.72%主要原因:用于“暖心社工”示范服务项目(2025年社会建设市级经费)、社区服务空间开放式建设项目(2025年社会建设市级经费)、区级社区书记工作室提升项目(2025年社会建设市级经费)、新兴领域党建、基层治理、志愿服务等人民建议专项征集活动项目(2025年社会建设市级经费)、北京市第七届“邻里节”活动项目(2025年社会建设市级经费)支出。

2、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100.00%其中:

科学技术普及”2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100.00%主要原因:完全落实2025年度年初预算。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算104.04万元,2025年度决算136.50万元,完成年初预算的131.20%其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算104.04万元,2025年度决算136.50万元,完成年初预算的131.20%主要原因:用于2025年电影公益放映补贴、长辛店老物件文化展建设项目、2025年“丰彩城市艺术季”项目经费、基层公共文化建设“六个十”示范项目扶持支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算7669.05万元,2025年度决算7436.78万元,完成年初预算的96.97%其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算180.91万元,2025年度决算183.47万元,完成年初预算的101.42%主要原因:用于2025年社会化管理退休人员服务经费、2025年社区管理退休人员自采暖补贴、2025年城镇登记困难失业人员送温暖补贴、2025年城镇登记失业人员自采暖补贴、2025年高校毕业生支农工资及五险一金、2025年特殊人员-红医员经费、2025年城镇登记困难失业人员送温暖补贴(市级)支出。

民政管理事务”(款)2025年度年初预算4987.58万元,2025年度决算4813.00万元,完成年初预算的96.50%主要原因:按实际支出列支。

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算679.14万元,2025年度决算625.54万元,完成年初预算的92.11%主要原因:按实际支出列支。

就业补助”(款)2025年度年初预算235.00万元,2025年度决算314.08万元,完成年初预算的133.65%主要原因:用于2025年灵活就业社会保险补贴、2025年一次性个人就业补贴、2025年中央就业补助资金支出。

抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算19.35万元。主要原因:用于一次性抚恤金、丧葬费;2025年优抚对象采暖补助经费支出。

退役安置”(款)2025年度年初预算30.95万元,2025年度决算15.95万元,完成年初预算的51.53%主要原因:按实际支出列支。

残疾人事业”(款)2025年度年初预算122.60万元,2025年度决算126.34万元,完成年初预算的103.05%主要原因:用于2025年职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设、2025年残疾儿童康复补助经费、2025年温馨家园运行经费、2025年温馨家园建设补贴经费、2025年街镇残疾人工作经费、一刻钟无障碍便民服务圈创建补贴资金支出。

最低生活保障”(款)2025年度年初预算1292.00万元,2025年度决算1204.51万元,完成年初预算的93.23%主要原因:按照实际支出列支。

临时救助”(款)2025年度年初预算35.00万元,2025年度决算40.75万元,完成年初预算的116.43%主要原因:用于2025年临时救助资金、2025年社会孤老临时困难补助支出

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算70.00万元,2025年度决算66.14万元,完成年初预算的94.49%主要原因:按照实际支出列支。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算35.87万元,2025年度决算27.65万元。主要原因:用于2025年离休干部高龄养老社区“四就近”补助、2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金(市级)支出。

5、“卫生健康支出”()2025年度年初预算686.12万元,2025年度决算686.26万元,完成年初预算的100.02%其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算96.23万元,2025年度决算84.11万元,完成年初预算的87.41%主要原因:按照实际支出列支。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算94.40万元,2025年度决算77.06万元,完成年初预算的81.63%主要原因:按照实际支出列支。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算448.09万元,2025年度决算445.53万元,完成年初预算的99.43%主要原因:按照实际支出列支。

医疗救助”(款)2025年度年初预算22.00万元,2025年度决算6.69万元,完成年初预算的30.41%主要原因:按照实际支出列支。

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算23.00万元,2025年度决算20.94万元,完成年初预算的90.14%主要原因:按照实际支出列支。

中医药事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算50.00万元。主要原因:用于2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-中医药三成示范社区建设支出。

托育服务”(款)2025年度年初预算2.40万元,2025年度决算1.93万元,完成年初预算的80.42%主要原因:按照实际支出列支。

6、“节能环保支出”()2025年度年初预算241.95万元,2025年度决算589.29万元,完成年初预算的243.56%

其中:

环境监测与监察”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算111.00万元。主要原因:用于2025年丰台区街区控制性详细规划环境影响评价报告编制经费支出。

污染防治”(款)2025年度年初预算241.95万元,2025年度决算478.29万元,完成年初预算的197.68%主要原因:用于2024年背街小巷清扫保洁(城市)、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2025年自管道路扬尘治理(城市)、2024-2025年采暖季“无煤化”补贴、丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新、2025年长辛店街道重点道路扬尘治理项目支出。

7、“城乡社区支出”()2025年度年初预算319.26万元,2025年度决算3101.44万元,完成年初预算的971.45%其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1997.61万元。主要原因:用于南墙缝社区办公和服务用房装修费用、2025年民生实事及基层建设-京周路(京深路至云岗路段)环境综合整治提升项目、丰台区2025年第一批控违拆违专项资金、丰台区2024年第七批控违拆违专项资金、2025年民生实事及基层建设-党群服务中心配置基础服务设施、2025年政策资金-西峰寺污水管线提升项目、2025年政策资金-玉皇庄战备路路面防护、2025年民生实事及基层建设-西峰寺污水管线提升项目、2025年体制资金-“丰彩城市艺术”活动赵辛店高速口主题壁画项目、2025年体制资金-赵辛店村朱家坟83号环境提升项目等支出。

城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算21.00万元,2025年度决算55.99万元,完成年初预算的266.62%主要原因:用于2025年民生实事及基层建设-公共道路及设施设备维护、南墙缝社区办公和服务用房装修费用支出。

城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算60.67万元。主要原因:用于建设里公园公共空间改造提升项目市级资金支出

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算298.26万元,2025年度决算987.17万元,完成年初预算的330.98%

主要原因:用于2025年民生实事及基层建设-乡村人居环境治理、京周路长辛店段环境综合整治提升项目、丰台区居住区2023-2024年电动自行车充电设施建设项目等支出。

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算75.80万元,2025年度决算1159.67万元,完成年初预算的1529.91%其中:

农业农村”(款)2025年度年初预算75.80万元,2025年度决算71.07万元,完成年初预算的93.76%主要原因:按照实际支出列支。

林业和草原”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算893.94万元。主要原因:用于2023年丰台区平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目、2025年丰台区平原造林养护项目(市级)、2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目(市级)、2025年百万亩造林土地流转项目、2025年丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目、2025年平安铁路土地流转项目、2025年平安铁路养护项目、2025年留白增绿土地流转项目、2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目等支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算125.25万元。主要原因:用于2025年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)支出。

农村综合改革”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算69.41万元。主要原因:用于2025年村干部基本待遇和保障支出。

9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算778.01万元,2025年度决算870.89万元,完成年初预算的111.94%其中:

保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算20.00万元。主要原因:用于社区既有多层住宅加装电梯协调奖励资金支出。

住房改革支出”(款)2025年度年初预算778.01万元,2025年度决算850.89万元,完成年初预算的109.37%主要原因:用于住房补贴、行政在职人员经费(住房公积金)、统发事业在职人员经费(住房公积金)支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算61.99万元。其中:

应急管理事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算61.99万元。主要原因:用于2025年民生实事及基层建设-东山坡一里边坡支护工程支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1040.83万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出1032.97万元,占本年财政拨款支出99.24%;资源勘探工业信息等支出5.61万元,占本年财政拨款支出0.54%;其他支出2.25万元,占本年财政拨款支出0.22%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1032.97万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1032.97万元。主要原因:用于2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新、2025年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)、2025年美丽乡村运维-村庄绿化养护工程、2025年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费、2025年美丽乡村运维-路灯运维管护、2025年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2025年美丽乡村运维-户厕清掏管护费、2025年留白增绿建设项目土地复垦、完善政策平原生态林土地流转项目、长辛店村赵辛店村2025年铁路沿线耕地提升项目、2024年度丰台区基本农田保护补贴等支出

2、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算5.61万元。其中:

超长期特别国债安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算5.61万元。主要原因:用于丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新支出

3、“其他支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.25万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.25万元。主要原因:用于2025年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计53.93万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计53.93万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10497.28万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2025年度无因公出国(境)费用2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2025年度无公务接待费用。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:2025年度无公务用车购置费用2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:2025年无公务用车运行维护费用2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计545.55万元,比上年减少4.82万元,减少原因:按照实际支出列支

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1509.01万元,其中:政府采购货物支出39.52万元,政府采购工程支出291.18万元,政府采购服务支出1178.32万元。授予中小企业合同金额1509.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1307.24万元,占政府采购支出总额的86.63%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行项目以外其他用于民族事务方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

16.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项):反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

42.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

43.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

44.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

45.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

46.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

49.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项);反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升的方面的支出。

54.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

55.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

56.农林水支出(类)农业农村(款)农业社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

57.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

59.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

60.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

61.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

63.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

64.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

65.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

66.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

67.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

68.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

69.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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