大红门街道办事处
北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 大红门街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况


第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务;负责居民区和街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作;组织和监督对违法建设、违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;监督施工单位依法施工;组织开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实;负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;指导社区居委会工作,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

(二)机构设置情况

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处内设6个办公包括:综合办公室、党群工作办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室;3个中心包括:便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心,均为公益一类性质事业单位;1个综合执法队;1个派出监察组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计26198.76万元,比上年增加1380.88万元,增长5.56%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计25797.88万元,比上年增加2276.46万元,增长9.68%

1.财政拨款收入25784.30万元,占收入合计的99.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入25653.57万元,占收入合计的99.44%;政府性基金预算财政拨款收入119.61万元,占收入合计的0.46%;国有资本经营预算财政拨款收入11.12万元,占收入合计的0.04%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入13.58万元,占收入合计的0.05%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计25657.88万元,比上年增加1637.30万元,增长6.82%,其中:基本支出11606.82万元,占支出合计的45.24%;项目支出14051.06万元,占支出合计的54.76%上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计26185.18万元,比上年增加1390.76万元,增长5.61%。主要原因年中追加城乡社区支出等经费

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出25514.37万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8094.59万元,占本年财政拨款支出31.73%;国防支出70.44万元,占本年财政拨款支出0.28%教育支出0.06万元,占本年财政拨款支出0.0002% ;科学技术支出6.00万元,占本年财政拨款支出0.02%;文化旅游体育与传媒支出221.96万元,占本年财政拨款支出0.87%;社会保障和就业支出8278.58万元,占本年财政拨款支出32.45%;卫生健康支出602.65万元,占本年财政拨款支出2.36%;节能环保支出143.85万元,占本年财政拨款支出0.56%;城乡社区支出4647.80万元,占本年财政拨款支出18.22%;农林水支出133.29万元,占本年财政拨款支出0.52%;住房保障支出3295.15万元,占本年财政拨款支出12.91%;灾害防治及应急管理支出20.00万元,占本年财政拨款支出0.08%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算7534.10万元,2025年度决算8094.59万元,完成年初预算的107.44%

其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.97万元。主要原因:年中追加2025年区人大代表活动费

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算5963.04万元,2025年度决算6158.09万元,完成年初预算的103.27%。主要原因:年中追加行政及事业在职人员经费

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.49万元。主要原因:年中追加2025人口抽样调查经费。

民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.97万元。主要原因:年中追加2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.96万元,2025年度决算1.96万元,完成年初预算的100%

组织事务”(款)2025年度年初预算1184.42万元,2025年度决算1189.58万元,完成年初预算的100.44%。主要原因:年中追加2025年离退休干部书记委员补贴、2025年选调生到村(社区)任职工作补助资金以及2025年群防群治工作经费。

统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.35万元,完成年初预算的51.86%。主要原因:2025年“侨之家”项目经费据实支出,存在结余。

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算4.63万元,2025年度决算4.19万元,完成年初预算的90.45%。主要原因:2025年关工委活动经费及2025年易地来京离休干部服务管理经费据实支出,存在结余

社会工作事”(款)2025年度年初预算379.38万元,2025年度决算736.00万元,完成年初预算的194.00%。主要原因:年中追加2025年社区公益金及“暖心社工”示范服务项目(2025年社会建设市级经费)等经费。

2、“国防支出”()2025年度年初预算0万元,2025年度决算70.44万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算70.44万元。主要原因:年中追加人防工程完好率达标建设、2025年地下空间专项整治项目及2025年人防工程突发事件应急处置经费。

3教育支出()2025年度年初预算7.02万元,2025年度决算0.06万元,完成年初预算的0.78%。其中:

进修及培训”(款)2025年度年初预算7.02万元,2025年度决算0.06万元,完成年初预算的0.78%。主要原因:落实习惯过紧日子要求,减少培训支出

4、“科学技术支出”()2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100%。其中:

科学技术普及”(款)2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100%

5文化旅游体育与传媒支出()2025年度年初预算176.20万元,2025年度决算221.96万元,完成年初预算的125.97%。其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算176.20万元,2025年度决算221.96万元,完成年初预算的125.97%。主要原因:年中追加大红门一期A区棚户区配套公共文化设施建设项目、基层公共文化建设“六个十”示范项目扶持及2025年中央三馆免费开放补助经费。

6社会保障和就业支出()2025年度年初预算8646.98万元,2025年度决算8278.58万元,完成年初预算的95.74%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算292.39万元,2025年度决算270.16万元,完成年初预算的92.4%。主要原因:2025年社区管理退休人员自采暖补贴、2025年高校毕业生支农工资及五险一金及2025年城镇登记困难失业人员送温暖补贴经费据实支出,存在结余

民政管理事务”(款)2025年度年初预算5677.15万元,2025年度决算5464.58万元,完成年初预算的96.26%。主要原因:社区工作者工资等经费据实支出,存在结余

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算698.55万元,2025年度决算657.87万元,完成年初预算的94.18%。主要原因:行政离退休人员经费及统发事业离退休人员经费等据实支出,存在结余

就业补助”(款)2025年度年初预算245.40万元,2025年度决算300.71万元,完成年初预算的122.54%。主要原因:年中追加2025年灵活就业社会保险补贴经费

抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算47.60万元。主要原因:年中追加一次性抚恤金、丧葬费及2025年优抚对象采暖补助经费。

退役安置”(款)2025年度年初预算22.41万元,2025年度决算22.40万元,完成年初预算的99.96%。主要原因:退役安置补助经费据实支出,存在结余

残疾人事业”(款)2025年度年初预算155.80万元,2025年度决算117.07万元,完成年初预算的75.14%。主要原因:2025年残疾儿童康复补助经费及2025年职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设等经费据实支出,存在结余

最低生活保障”(款)2025年度年初预算1454万元,2025年度决算1303.65万元,完成年初预算的89.66%。主要原因:2025年城市居民最低生活保障及2025年城乡低收入生活补贴据实支出,存在结余

临时救助”(款)2025年度年初预算28.00万元,2025年度决算27.67万元,完成年初预算的98.82%。主要原因:2025年临时救助资金据实支出,存在结余。

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算26万元,2025年度决算19.63万元,完成年初预算的75.50%。主要原因:2025年城市特困人员救助供养经费据实支出,存在结余。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算47.29万元,2025年度决算47.23万元,完成年初预算的99.89%。主要原因:2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金及2025年离休干部高龄养老社区“四就近”补助据实支出,存在结余。

7卫生健康支出()2025年度年初预算683.56万元,2025年度决算602.65万元,完成年初预算的88.16%。其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算101.60万元,2025年度决算101.88万元,完成年初预算的100.28%。主要原因:年中追加2025年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算77.30万元,2025年度决算62.85万元,完成年初预算的81.31%。主要原因:2025年独生子女父母年老时一次性奖励费、2025年独生子女父母奖励费及2025年亲情关怀暖心行动慰问金据实支出,存在结余。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算486.65万元,2025年度决算424.49万元,完成年初预算的87.23%。主要原因:行政及统发事业在职人员(医疗保险含生育)经费2025年离休干部医疗统筹金据实支出,存在结余。

医疗救助”(款)2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算1.42万元,完成年初预算的23.63%。主要原因:2025年退养人员医疗费据实支出,存在结余。

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算12.00万元,2025年度决算12.01万元,完成年初预算的100.08%。主要原因:年中追加2025年退返知青帮困资金

8“节能环保支出”()2025年度年初预算88.01万元,2025年度决算143.85万元,完成年初预算的163.44%。其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算88.01万元,2025年度决算143.85万元,完成年初预算的163.44%。主要原因:年中追加2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金及2025年大红门街道凉水河上游入河排口整治项目等经费

9“城乡社区支出”()2025年度年初预算584.84万元,2025年度决算4647.80万元,完成年初预算的794.71%。其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2758.99万元。主要原因:年中追加体制资金-重点大街环境提升项目及城乡管理维护经费、政策资金-2025年综合整治安保服务经费、丰台区2025年第二批控违拆违专项资金及丰台区2025年第一批控违拆违专项资金等经费

城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算135万元,2025年度决算548.40万元,完成年初预算的406.22%。主要原因:年中追加政策资金-2025年城乡管理维护经费、政策资金-2025年平安建设经费及民生实事及基层建设-温馨家园升级改造等经费。

城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算866.96万元。主要原因:年中追加大红门街道辖区消防安全能力提升项目、西罗园南里15号、16号楼院和17号楼院道路和大门修缮、2025年治理类项目-马家堡东路108号院西北侧违建拆后提升及“时马邓后海”平房区出入口、重点区域人脸识别信息化系统建设项目等经费。

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算449.84万元,2025年度决算473.46万元,完成年初预算的105.25%。主要原因:年中追加丰台区居住区2023-2024年电动自行车充电设施建设项目经费。

10“农林水支出”()2025年度年初预算83.63万元,2025年度决算133.29万元,完成年初预算的159.39%。其中:

农业农村”(款)2025年度年初预算83.63万元,2025年度决算17.98万元,完成年初预算的21.50%。主要原因:年初下达的2025年村干部基本待遇和保障经费收回调整至其他指标执行。

林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算35.17万元。主要原因:年中追加2025年百万亩造林土地流转项目、2025年丰台区平原造林养护项目及2025年留白增绿土地流转项目等经费

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.11万元。主要原因:年中追加2025年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)

农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算78.03万元。主要原因:年中追加2025年村干部基本待遇和保障经费

11“住房保障支出”()2025年度年初预算835.48万元,2025年度决算3295.15万元,完成年初预算的394.40%。其中:

保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2385.93万元。主要原因:年中追加2021年度老旧小区完善类改造项目、2022年老旧小区综合整治完善类项目及2024年度老旧小区完善类改造项目经费

住房改革支出”(款)2025年度年初预算835.48万元,2025年度决算909.22万元,完成年初预算的108.83%。主要原因:年中追加住房补贴等经费

12“灾害防治及应急管理支出”()2025年度年初预算20.00万元,2025年度决算20.00万元,完成年初预算的100%。其中:

消防救援事务”(款)2025年度年初预算20.00万元,2025年度决算20.00万元,完成年初预算的100%

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出119.61万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出114.61万元,占本年财政拨款支出95.82%;其他支出5.00万元,占本年财政拨款支出4.18%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算114.61万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算114.61万元。主要原因:年中追加2025年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2025年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)、2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金及完善政策平原生态林土地流转项目等经费

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.00万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.00万元。主要原因:年中追加2025年残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计11.12万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计11.12万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11606.82万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,本部门无使用政府性基金财政拨款安排基本支出1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计668.05万元,比上年增加24.76万元,增加原因:实有人员数量较上年有所增加,公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3908.05万元,其中:政府采购货物支出75.36万元,政府采购工程支出3075.84万元,政府采购服务支出756.85万元。授予中小企业合同金额2556.52万元,占政府采购支出总额的65.42%,其中:授予小微企业合同金额2556.02万元,占政府采购支出总额的65.4%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府大红门街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理实务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农业农村生态环境(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益保护和管理等方面的支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

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