东铁匠营街道办事处
北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 东铁匠营街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

东铁匠营街道工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规和规章及上级党委政府授权,代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

(二)机构设置情况

街道办事处内设六个办公室:综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室;下辖三个中心、一个行政执法机构:市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,综合行政执法队。

街道办事处主要职责:

1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;

3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;

5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平;

6.做好国防教育和兵役等工作;

7.法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

二、收入支出决算总体情况说明

2025度收、支总计22686.77万元,比上年增加53.45万元,增长0.24%

(一)收入决算说明

2025度本年收入合计21653.52万元,比上年增加482.16万元,增长2.28%

1.财政拨款收入21653.52万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入21618.42万元,占收入合计的99.84%;政府性基金预算财政拨款收入24.77万元,占收入合计的0.11%;国有资本经营预算财政拨款收入10.32万元,占收入合计的0.05%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0万元,占收入合计的0%

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2025度本年支出合计21644.31万元,比上年增加332.22万元,增长1.56%,其中:基本支出10870.97万元,占支出合计的50.23%;项目支出10773.34万元,占支出合计的49.77%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025度财政拨款收、支总计22686.77万元,比上年增加53.45万元,增长0.24%。主要原因:本年度增加一般行政管理事务、社会工作事务方面收入

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025度一般公共预算财政拨款支出21609.21万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5462.2万元,占本年财政拨款支出25.28%;国防支出3.21万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出105.37万元,占本年财政拨款支出0.49%;社会保障和就业支出8415.90万元,占本年财政拨款支出38.95%;卫生健康支出554.09万元,占本年财政拨款支出2.56%;节能环保支出393.56万元,占本年财政拨款支出1.82%;城乡社区支出2868.36万元,占本年财政拨款支出13.27%;农林水支出31.32万元,占本年财政拨款支出0.14%;住房保障支出3775.20万元,占本年财政拨款支出17.47%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2025年度年初预算4357.82万元,2025年度决算5462.20万元,完成年初预算的125.34%其中:

人大事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算21.39万元。主要原因:计划调整,年中下达2025年区人大代表活动费,用于支持人大代表工作。

政府办公厅(室)及相关机构事务”2025年度年初预算3031.36万元,2025年度决算3865.64万元,完成年初预算的127.52%主要原因:计划调整,年中下达接诉即办诉求保障经费、街区文化底蕴发掘与名人故居修缮经费等

统计信息事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.18万元。主要原因:计划调整,年中下达2025人口抽样调查经费

民族事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.68万元。主要原因:计划调整,年中下达具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费

群众团体事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.68万元。主要原因:计划调整,年中下达2025年妇女之家工作经费

组织事务”2025年度年初预算1179.98万元,2025年度决算1159.92万元,完成年初预算的98.30%主要原因:落实政府过“紧日子”的要求,控制2025年基层党组织党建活动经费党群服务中心(站)运行经费支出

统战事务”2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.67万元,完成年初预算的98.52%主要原因:“侨之家”项目经费实际发生额减少

其他共产党事务支出”2025年度年初预算2.5万元,2025年度决算2.03万元,完成年初预算的81.20%主要原因社区“四就近”服务管理和工作指导经费及关工委活动经费实际发生额减少。

社会工作事务”2025年度年初预算141.11万元,2025年度决算407.51万元,完成年初预算的288.79%主要原因:计划调整,年中下达区级社区书记工作室提升项目及北京市第七届“邻里节”活动项目经费

2.“国防支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.21万元。其中:

国防动员”2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.21万元。主要原因:计划调整,年中下达人防工程突发事件应急处置经费

3.“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算85.15万元,2025年度决算105.37万元,完成年初预算的123.74%其中:

4.“文化和旅游”2025年度年初预算85.15万元,2025年度决算105.37万元,完成年初预算的123.74%主要原因:计划调整,年中下达公共文明引导经费及“丰彩城市艺术季”项目经费等。

5.“社会保障和就业支出”2025年度年初预算8696.75万元,2025年度决算8415.9万元,完成年初预算的96.77%其中:

人力资源和社会保障管理事务”2025年度年初预算160.49万元,2025年度决算137.74万元,完成年初预算的85.82%主要原因:年中大学生村官人数减少,工资保险补助的人数有所减少,因此整体支出减少。

民政管理事务”2025年度年初预算13万元,2025年度决算78.26万元,完成年初预算的602%主要原因:计划调整,年中下达集中供暖补助及送温暖资金等。

行政事业单位养老支出”2025年度年初预算615.34万元,2025年度决算626.18万元,完成年初预算的101.76%

主要原因本年度新招录行政事业人员,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等支出均有较小幅增长。

就业补助”2025年度年初预算326.1万元,2025年度决算404.32万元,完成年初预算的124.02%主要原因:用于发放社会公益性就业组织岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、自谋就业社会保险补贴等相关资金支出增加。

抚恤”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.43万元。主要原因:年中下达2025年优抚对象采暖补助经费。

退役安置”2025年度年初预算16.14万元,2025年度决算15.05万元,完成年初预算的93.25%主要原因:军队移交政府的离退休人员安置经费实际发生额减少

残疾人事业”2025年度年初预算61.40万元,2025年度决算62.76万元,完成年初预算的102.21%主要原因:用于残疾人职业康复劳动项目、残疾人生活补助、扶残助学、残疾儿童少年康复训练补助等残疾人事业支出等方面的支出增加

最低生活保障”2025年度年初预算1502.00万元,2025年度决算1298.00万元,完成年初预算的86.42%主要原因:本年度辖区符合发放“城市居民最低生活保障”人数小幅减少。

临时救助”2025年度年初预算19.00万元,2025年度决算13.72万元,完成年初预算的72.21%主要原因:2025年用于临时救助的人数和标准有所减少,相应支出资金减少

特困人员救助供养”2025年度年初预算70.00万元,2025年度决算47.68万元,完成年初预算的68.11%主要原因:本年度用于“城市特困人员生活费”项目资金的支出减少

其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算56.54万元,2025年度决算45.62万元,完成年初预算的80.69%

主要原因:本年度实际发生额减少

6.“卫生健康支出”2025年度年初预算628.97万元,2025年度决算554.09万元,完成年初预算的88.09%其中:

公共卫生”2025年度年初预算84.00万元,2025年度决算79.28万元,完成年初预算的94.38%主要原因:计划调整,按实际发生调减预算

计划生育事务”2025年度年初预算103.85万元,2025年度决算73.64万元,完成年初预算的70.91%主要原因:本年度用于计划生育事务实际支出减少

行政事业单位医疗”2025年度年初预算400.71万元,2025年度决算374.66万元,完成年初预算的93.5%主要原因为:行政事业单位医疗保险预算数额未全部支出。

医疗救助”2025年度年初预算22.00万元,2025年度决算11.63万元,完成年初预算的52.86%主要原因:用于支付医疗救助、街道离退居委会老积极分子医疗费、退养人员医疗费等资金支出减少。

医疗保障管理事务”2025年度年初预算16.00万元,2025年度决算12.74万元,完成年初预算的79.62%主要原因:用于退返知青医疗帮扶的经费有所减少。

托育服务2025年度年初预算2.40万元,2025年度决算2.15万元,完成年初预算的89.58%主要原因:计划调整,按实际发生额调减预算。

7.“节能环保支出”2025年度年初预算222.60万元,2025年度决算393.56万元,完成年初预算的176.8%。其中:

污染防治”2025年度年初预算222.60万元,2025年度决算393.56万元,完成年初预算的176.8%主要原因:计划调整,年中下达东铁匠营街道大气污染防治精细化治理项目资金及丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金

8.“城乡社区支出”2025年度年初预算2179.41万元,2025年度决算2868.36万元,完成年初预算的131.61%其中:

城乡社区管理事务”2025年度年初预算1683.68万元,2025年度决算2322.00万元,完成年初预算的137.91%主要原因:计划调整,年中下达辖区公共卫生维护经费、辖区垃圾分类专项宣传、辖区垃圾桶站改造资金等

城乡社区规划与管理”2025年度年初预算131.74万元,2025年度决算131.74万元,完成年初预算的100%

城乡社区环境卫生”2025年度年初预算363.99万元,2025年度决算414.61万元,完成年初预算的113.91%主要原因:计划调整,年中下达市级环境督办平台督察问题解决资金及背街小巷环境精细化整治提升项目资金等。

9.“农林水支出”2025年度年初预算33.00万元,2025年度决算31.32万元,完成年初预算的94.90%其中:

农业农村”2025年度年初预算0万元,2025年度决算6.40万元。主要原因:计划调整,年中下达村级公益事业补助资金

林业和草原”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1万元。主要原因:计划调整,年中下达丰台区义务植树活动补助资金

农村综合改革”2025年度年初预算33.00万元,2025年度决算23.92万元,完成年初预算的72.48%主要原因2025年村干部基本待遇和保障按实际发生额调减预算

10.“住房保障支出”2025年度年初预算703.47万元,2025年度决算3775.20万元,完成年初预算的1436.65%其中:

保障性安居工程支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算3007.46万元。主要原因:计划调整,年中下达2021年度老旧小区完善类改造项目及2022年老旧小区综合整治完善类项目资金

住房改革支出”2025年度年初预算703.47万元,2025年度决算767.73万元,完成年初预算的109.14%主要原因:本年度新招录行政事业人员,用于行政事业人员的住房补贴及住房公积金等支出有较小幅增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025度政府性基金预算财政拨款支出24.77万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出24.32万元,占占政府性基金本年财政拨款支出98.18%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出1.82%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算24.32万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算24.32万元。主要原因:计划调整,年中下达2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。

2.“其他支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.45万元。其中:

彩票公益金安排的支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.45万元。主要原因:计划调整,年中下达养老助餐点设备更新购置经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025度国有资本经营预算财政拨款收入总计10.32万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计10.32万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10870.97万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025度“三公”经费财政拨款决算数0万元,2025度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。本单位2025无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。本单位2025无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费2025年度决算数0万元本单位2025公务用车购置费。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,本单位2025公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0

二、机关运行经费支出情况

2025机关运行经费支出合计544.57万元,比上年增加26.62万元,增加原因:公用经费购置办公用品等,公用经费整体略有增加。

三、政府采购支出情况

2025度政府采购支出总额4208.18万元,其中:政府采购货物支出21.05万元,政府采购工程支出3466.97万元,政府采购服务支出720.17万元。授予中小企业合同金额3064.12万元,占政府采购支出总额的72.81%其中:授予小微企业合同金额741.22万元,占政府采购支出总额的17.61%

四、国有资产占用情况

截至1231日,我单位共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映初上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农村社会事态(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农业农村生态环境(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益保护和管理等方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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