目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
中共北京市丰台区委方庄街道工作委员会(简称方庄街道党工委)是区委派出机关,北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(简称方庄街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法律、法规和规章及上级党委政府授权,代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
(二)机构设置情况
街道办事处内设六个办公室:综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;下属三个中心、一个行政执法机构:市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,综合行政执法队。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计18126.36万元,比上年增加702.9万元,增长4.03%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计17639.35万元,比上年增加907.6万元,增长5.42%。
1.财政拨款收入17639.35万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入17628.77万元,占收入合计的99.94%;政府性基金预算财政拨款收入1.9万元,占收入合计的0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入8.67万元,占收入合计的0.05%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计17578.46万元,比上年增加580.83万元,增长3.42%,其中:基本支出10701.62万元,占支出合计的60.88%;项目支出6876.85万元,占支出合计的39.12%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计18126.36万元,比上年增加702.9万元,增长4.03%。主要原因:我街道2025年被纳入治理类街道,新增治理类经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出17567.89万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5748.14万元,占本年财政拨款支出32.72%;国防支出6.61万元,占本年财政拨款支出0.04%;文化旅游体育与传媒支出183.81万元,占本年财政拨款支出1.05%;社会保障和就业支出6088.06万元,占本年财政拨款支出34.65%;卫生健康支出566.38万元,占本年财政拨款支出3.22%;节能环保支出213.77万元,占本年财政拨款支出1.22%;城乡社区支出3338.11万元,占本年财政拨款支出19%;农林水支出356.76万元,占本年财政拨款支出2.03%;住房保障支出976.24万元,占本年财政拨款支出5.56%;灾害防治及应急管理支出90.00万元,占本年财政拨款支出0.51%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类) 2025 年度年初预算 4713.43 万元,2025 年度决算 5748.14 万元,完成年初预算的 121.95%。其中:
“人大事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 3.40 万元。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025 年度年初预算 3521.79 万元,2025 年度决算 4150.20 万元,完成年初预算的 117.84%。主要原因:年中追加,用于支付行政事业人员工资以及社区治理及街道运转。
“统计信息事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 2.05 万元。主要原因:年中追加,用于人口抽样调查。
“民族事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 0.36 万元。主要原因:年中追加,用于具有清真饮食习惯的 10 个少数民族低保户一次性春节生活补助。
“群众团体事务”(款)2025 年度年初预算 1.78 万元,2025 年度决算 1.78 万元,完成年初预算的 100.00%。
“组织事务”(款)2025 年度年初预算 949.31 万元,2025 年度决算 962.58 万元,完成年初预算的 101.40%。主要原因:年中追加,用于基层党组织党建活动、城乡基层党组织服务群众支出。
“统战事务”(款)2025 年度年初预算 0.67 万元,2025 年度决算 0.67 万元,完成年初预算的 99.55%。主要原因:“侨之家” 项目支出减少。
“其他共产党事务支出”(款)2025 年度年初预算 6.30 万元,2025 年度决算 6.01 万元,完成年初预算的 95.40%。主要原因:优化活动开展模式,节约开支。
“社会工作事务”(款)2025 年度年初预算 233.58 万元,2025 年度决算 621.09 万元,完成年初预算的 265.90%。主要原因:年中追加,用于社区公益、志愿服务项目建设工作、社区书记工作室提升、社区服务空间开放式建设、新兴领域党建、基层治理、志愿服务等人民建议专项征集活动、北京市第七届 “邻里节” 活动、城乡社区协商议事提质增效支出。
2.“国防支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算6.61万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算6.61万元。主要原因:年中追加,用于人防工程突发事件应急处置。
3.“教育支出”(类)2025年度年初预算6.71万元,2025年度决算0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算6.71万元,2025年度决算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因:本年度无培训费支出。
4.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算124.00万元,2025年度决算183.81万元,完成年初预算的148.23%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算124.01万元,2025年度决算164.85万元,完成年初预算的132.93%。主要原因:年中追加,用于三馆免费开放补助和“六个十”示范项目扶持。
“文物”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算18.97万元。主要原因:年中追加,用于方庄民俗博物馆维修项目。
5.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算6596.75万元,2025年度决算6088.06万元,完成年初预算的92.29%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算40.63万元,2025年度决算40.20万元,完成年初预算的98.94%。主要原因:社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记困难失业人员送温暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴支出减少。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算5054.14万元,2025年度决算4629.26万元,完成年初预算的91.59%。主要原因:社救清洁能源自采暖补助、无丧葬补助居民丧葬补贴申请人员减少,社区工作者工资支出减少。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算676.43万元,2025年度决算662.15万元,完成年初预算的97.89%。主要原因:行政事业人员养老、职业年金支出减少。
“就业补助”(款)2025年度年初预算215.00万元,2025年度决算236.05万元,完成年初预算的109.79%。主要原因:年中追加,用于灵活就业社会保险补贴。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算21.02万元。主要原因:年中追加,用于支付优抚对象采暖补助、一次性抚恤金、丧葬费。
“退役安置”(款)2025年度年初预算14.01万元,2025年度决算14.01万元,完成年初预算的100.00%。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算82.40万元,2025年度决算51.70万元,完成年初预算的62.74%。主要原因:职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设支出减少。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算452.50万元,2025年度决算387.22万元,完成年初预算的85.57%。主要原因:城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴支出减少。
“临时救助”(款)2025年度年初预算18.00万元,2025年度决算6.79万元,完成年初预算的37.72%。主要原因:临时救助资金减少。
“特困人员救助供养”(款)2025 年度年初预算 15.00 万元,2025 年度决算 11.02 万元,完成年初预算的 73.47%。主要原因:城市特困人员救助供养支出减少。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025 年度年初预算 28.65 万元,2025 年度决算 28.65 万元,完成年初预算的 99.99%。主要原因:离休干部高龄养老社区 “四就近” 补助减少。
6.“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 581.16 万元,2025 年度决算 566.38 万元,完成年初预算的 97.46%。其中:
“卫生健康管理事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 15.00 万元。主要原因:年中追加,用于鼠蟑消杀。
“公共卫生”(款)2025 年度年初预算 42.96 万元,2025 年度决算 42.16 万元,完成年初预算的 98.14%。主要原因:严重精神障碍患者监护人看护管理补贴减少。
“计划生育事务”(款)2025 年度年初预算 50.10 万元,2025 年度决算 46.42 万元,完成年初预算的 92.65%。主要原因:独生子女父母年老一次性奖励领取人数减少。
“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 466.10 万元,2025 年度决算 453.01 万元,完成年初预算的 97.19%。主要原因:行政在职人员医疗支出减少。
“医疗救助”(款)2025 年度年初预算 14.00 万元,2025 年度决算 0.40 万元,完成年初预算的 2.86%。主要原因:退养人员医疗费支出减少。
“医疗保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 8.00 万元,2025 年度决算 9.40 万元,完成年初预算的 117.50%。主要原因:年中追加,用于帮困退返知青支出。
7.“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 126.23 万元,2025 年度决算 213.77 万元,完成年初预算的 169.35%。其中:
“污染防治”(款)2025 年度年初预算 126.23 万元,2025 年度决算 213.77 万元,完成年初预算的 169.35%。主要原因:年中追加,用于 “煤改电” 清洁取暖长效管护支出、重点区域大气污染精细化治理项目。
8.“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 1791.08 万元,2025 年度决算 3338.11 万元,完成年初预算的 186.37%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 1474.99 万元,2025 年度决算 2049.10 万元,完成年初预算的 138.91%。主要原因:年中追加,用于接诉即办上半年满分社区无诉社区奖励支出、学习型城市示范区创建工作以及机关运维等经费。
“城乡社区规划与管理”(款)2025 年度年初预算 15.00 万元,2025 年度决算 33.82 万元,完成年初预算的 225.47%。主要原因:年中追加,用于城市更新专项规划编制以及城市更新相关支出。
“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 20.00 万元,2025 年度决算 631.12 万元,完成年初预算的 3155.60%。主要原因:年中追加,用于治理类街镇相关支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 281.09 万元,2025 年度决算 624.07 万元,完成年初预算的 222.01%。主要原因:年中追加,用于生活垃圾分类、生活垃圾分类示范小区(村)激励支出。
9.“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 340.50 万元,2025 年度决算 356.76 万元,完成年初预算的 104.78%。其中:
“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 340.50 万元,2025 年度决算 356.76 万元,完成年初预算的 104.78%。主要原因:年中追加,用于铁路沿线绿化提升支出。
10.“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 806.90 万元,2025 年度决算 976.24 万元,完成年初预算的 120.99%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 85.62 万元。主要原因:年中追加,用于老旧小区改造。
“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 806.89 万元,2025 年度决算 890.62 万元,完成年初预算的 110.38%。主要原因:年中追加,用于支付住房补贴。
11.“灾害防治及应急管理支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 90.00 万元。其中:
“消防救援事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 90.00 万元。主要原因:年中追加,用于消防安全警示设备采购及辖区安全稳定支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1.90万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出1.00万元,占本年财政拨款支出52.63%,其他支出0.9万元,占本年财政拨款支出47.37%
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 1.00 万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 1.00 万元。主要原因:年中追加,用于 “煤改电” 清洁取暖长效管护。
2、“其他支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 0.90 万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 0.90 万元。主要原因:年中追加,用于养老助餐点设备更新购置。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计8.67万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计8.67万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10701.62万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。
其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元。本单位2025年无因公出国(境)费用。2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:本年度无公务用车购置费支出,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:本年度无公务用车运行维护费支出。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计554.86万元,比上年减少0.11万元,减少原因:压缩成本,节约开支。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额1224.21万元,其中:政府采购货物支出21.47万元,政府采购工程支出857.22万元,政府采购服务支出345.52万元。授予中小企业合同金额732.16万元,占政府采购支出总额的59.81%,其中:授予小微企业合同金额392.08万元,占政府采购支出总额的32.03%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府方庄街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反应除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反应各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.一般公共服务支出(类)社会工作实务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
19.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
20.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务 (乡村便民服务)村(居)民自治、村(居) 务公开、乡镇 (街道) 服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
43.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
47.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
48.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
49.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路消扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
56.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
58.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
61.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2
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