和义街道办事处
北京市丰台区人民政府和义街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 和义街道办事处

字体:     

目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处(简称和义街道办事处)是区政府的派出机关,依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括:

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5.推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)机构设置情况

和义街道办事处内设科室6个:综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室(统计所)、平安建设办公室(司法所);纪工委(派出监察组)1个;综合行政执法队1个;下属公益一类事业单位3个:北京市丰台区和义街道市民活动中心(北京市丰台区和义街道党群活动中心)、北京市丰台区和义街道便民服务中心(北京市丰台区和义街道退役军人服务站)、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心(北京市丰台区和义街道综治中心)。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15235.71万元,比上年增加229.18万元,增长1.53%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计14891.88万元,比上年增加706.17万元,增长4.98%

1.财政拨款收入14889.68万元,占收入合计的99.99%。其中:一般公共预算财政拨款收入14843.68万元,占收入合计的99.68%;政府性基金预算财政拨款收入44.46万元,占收入合计的0.30%;国有资本经营预算财政拨款收入1.55万元,占收入合计的0.01%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入2.20万元,占收入合计的0.01%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计14791.12万元,比上年增加455.14万元,增长3.17%,其中:基本支出7685.23万元,占支出合计的51.96%;项目支出7105.89万元,占支出合计的48.04%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计15230.04万元,比上年增加255.05万元,增长1.70%。主要原因:增加秋冬季空气质量保障精细化治理项目、散坟治理补贴等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14739.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5922.22万元,占本年财政拨款支出40.18%;国防支出2.74万元,占本年财政拨款支出0.02%;科学技术支出5.99万元,占本年财政拨款支出0.04%;文化旅游体育与传媒支出103.07万元,占本年财政拨款支出0.70%;社会保障和就业支出4316.54万元,占本年财政拨款支出29.28%;卫生健康支出427.39万元,占本年财政拨款支出2.90%;节能环保支出199.59万元,占本年财政拨款支出1.35%;城乡社区支出2602.32万元,占本年财政拨款支出17.66%;农林水支出167.71万元,占本年财政拨款支出1.14%;住房保障支出962.09万元,占本年财政拨款支出6.53%;灾害防治及应急管理支出30.16万元,占本年财政拨款支出0.20%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算5082.01万元,2025年度决算5922.22万元,完成年初预算的116.53%

其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算22.00万元。主要原因:增加区人大代表活动费及区人大代表补选经费。

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算4307.52万元,2025年度决算4840.04万元,完成年初预算的112.36%。主要原因:增加综合指挥中心平台二期项目经费等。

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.95万元。主要原因:增加人口抽样调查经费。

民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.47万元。主要原因:增加具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.07万元,2025年度决算1.07万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:妇女之家工作经费按照预算支出。

组织事务”(款)2025年度年初预算597.44万元,2025年度决算599.27万元,完成年初预算的100.31%。主要原因:增加群防群治工作经费、挂职干部工作经费等。

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算0.58万元,2025年度决算0.38万元,完成年初预算的65.52%。主要原因:关工委活动经费按照实际活动支付。

社会工作事务”(款)2025年度年初预算175.41万元,2025年度决算458.04万元,完成年初预算的261.13%。主要原因:增加社区公益金经费、志愿服务项目建设工作经费、“邻里节”活动项目等原因。

2、“国防支出”()2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.74万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.74万元。主要原因:增加人防工程突发事件应急处置经费。

3、“教育支出”()2025年度年初预算5.90万元,2025年度决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

进修及培训”(款)2025年度年初预算5.90万元,2025年度决算0.00万元。主要原因:本年度无此项支出

4、“科学技术支出”()2025年度年初预算5.99万元,2025年度决算5.99万元,完成年初预算的100.00%。其中:

科学技术普及”(款)2025年度年初预算5.99万元,2025年度决算5.99万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:科普益民惠农项目按照预算支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”()2025年度年初预算110.70万元,2025年度决算103.07万元,完成年初预算的93.11%。其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算110.70万元,2025年度决算103.07万元,完成年初预算的93.11%。主要原因:增加基层公共文化建设“六个十”示范项目、中央三馆免费开放补助经费,且公共文明引导经费按照实际支付。

6、“社会保障和就业支出”()2025年度年初预算4565.11万元,2025年度决算4316.54万元,完成年初预算的94.56%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算21.34万元,2025年度决算20.22万元,完成年初预算的94.75%。主要原因:社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记困难失业人员送温暖补贴按照实际支付。

民政管理事务”(款)2025年度年初预算2784.38万元,2025年度决算2650.76万元,完成年初预算的95.20%。主要原因:增加集中供暖补助、散坟治理补贴等经费,且社救清洁能源自采暖补助、无丧葬补助居民丧葬补贴等经费按照实际支付。

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算580.63万元,2025年度决算537.33万元,完成年初预算的92.54%。主要原因:离退休人员经费按照实际支付。

就业补助”(款)2025年度年初预算104.20万元,2025年度决算139.09万元,完成年初预算的133.48%。主要原因:增加灵活就业社会保险补贴,且一次性个人就业补贴按照实际申请人数支付。

抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.03万元。主要原因:增加优抚对象采暖补助经费。

退役安置”(款)2025年度年初预算4.78万元,2025年度决算4.38万元,完成年初预算的91.63%。主要原因:退役安置补助经费按照活动支付。

社会福利”(款)2025年度年初预算15.00万元,2025年度决算2.20万元,完成年初预算的14.67%。主要原因:为成年孤儿发放生活费。

残疾人事业”(款)2025年度年初预算88.85万元,2025年度决算77.83万元,完成年初预算的87.60%。主要原因:残疾儿童康复补助等项目按照实际支付。

最低生活保障”(款)2025年度年初预算904.00万元,2025年度决算834.45万元,完成年初预算的92.31%。主要原因:城市居民最低生活保障、城乡低收入生活补贴按照实际人数支付。

临时救助”(款)2025年度年初预算28.00万元,2025年度决算22.75万元,完成年初预算的81.25%。主要原因:增加社会孤老临时困难补助经费,且临时救助资金按照实际支付。

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算15.00万元,2025年度决算7.62万元,完成年初预算的50.80%。主要原因:城市特困人员救助供养经费按照实际人数支付。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算18.92万元,2025年度决算18.88万元,完成年初预算的99.79%。主要原因:离休干部高龄养老社区“四就近”补助按照实际人数支付。

7、“卫生健康支出”()2025年度年初预算521.01万元,2025年度决算427.39万元,完成年初预算的82.03%。其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算53.52万元,2025年度决算43.65万元,完成年初预算的81.56%。主要原因:收回乡村医生基本待遇经费及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴按照实际支付。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算42.30万元,2025年度决算30.70万元,完成年初预算的72.58%。主要原因:独生子女父母奖励经费、独生子女父母年老时一次性奖励经费等按照实际人数支付。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算417.19万元,2025年度决算343.35万元,完成年初预算的82.30%。主要原因:202512月医疗保险于20261月支付。

优抚对象医疗”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.29万元。主要原因:增加在乡残疾军人医疗补助资金。

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算8.00万元,2025年度决算9.39万元,完成年初预算的117.38%。主要原因:增加退返知青帮困资金。

8、“节能环保支出”()2025年度年初预算122.50万元,2025年度决算199.59万元,完成年初预算的162.93%。其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算122.50万元,2025年度决算199.59万元,完成年初预算的162.93%。主要原因:增加秋冬季空气质量保障精细化治理项目、丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金等。

9、“城乡社区支出”()2025年度年初预算410.16万元,2025年度决算2602.32万元,完成年初预算的634.46%。其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算216.72万元,2025年度决算2298.57万元,完成年初预算的1060.62%。主要原因:增加控违拆违专项资金等资金。

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算193.44万元,2025年度决算303.74万元,完成年初预算的157.02%。主要原因:增加南中轴和义地铁站周边重点区域整治提升项目、市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金等。

10、“农林水支出”()2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算167.71万元。其中:

林业和草原”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算167.71万元。主要原因:增加平原造林养护项目、完善政策平原生态林养护项目、铁路沿线绿化提升项目等。

11、“住房保障支出”()2025年度年初预算725.04万元,2025年度决算962.09万元,完成年初预算的132.69%。其中:

保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算216.20万元。主要原因:增加老旧小区整治资金。

住房改革支出”(款)2025年度年初预算725.04万元,2025年度决算745.89万元,完成年初预算的102.88%。主要原因:增加住房补贴经费。

12、“灾害防治及应急管理支出”()2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算30.16万元。其中:

消防救援事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算30.16万元。主要原因:增加购置火灾自救逃生器材费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出44.46万元,主要用于以下方面:城乡社区支出44.01万元,占本年财政拨款支出98.99%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出1.01%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算44.01万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算44.01万元。主要原因:增加“煤改电”清洁取暖长效管护资金、完善政策平原生态林土地流转项目、丰台区基本农田保护补贴等资金。

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.45万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.45万元。主要原因:增加养老助餐点设备更新购置资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.55万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计1.55万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7685.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本部门2025年无因公出国(境)费用;

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本部门2025年无公务接待费;

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元,比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0.00万元,主要原因:本部门2025年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元,主要原因:本部门2025年无公务用车运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计438.04万元,比上年增加19.21万元,增加原因:2025年新招录人员导致日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2262.90万元,其中:政府采购货物支出55.72万元,政府采购工程支出1537.28万元,政府采购服务支出669.90万元。授予中小企业合同金额2243.56万元,占政府采购支出总额的99.15%,其中:授予小微企业合同金额1098.49万元,占政府采购支出总额的48.54%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府和义街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务以外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

33.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

40.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

43.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

48.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医院价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

49.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

55.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

56.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

58.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

62.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务支出(款)其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

63.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告

  二、项目支出绩效评价报告

  三、项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站技术热线:010-87016810
网站技术邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?