目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公“经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
丰台街道党工委主要职责是:
1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2.把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
3.强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
4.贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。
5.加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
6.加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7.带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
8.加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9.组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
丰台街道办事处主要职责是:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
(二)机构设置情况
中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会(简称丰台街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(简称丰台街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
自2019年6月起,因机构改革工作,丰台街道党工委、丰台街道办事处内设机构数量为“六室三中心一执法队一派出监察组”,其中:
“六室”为综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室;
“三中心”为: 北京市丰台区丰台街道市民活动中心(北京市丰台区丰台街道党群活动中心)、北京市丰台区丰台街道便民服务中心(北京市丰台区丰台街道退役军人服务站)、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心(北京市丰台区丰台街道综治中心);
“一执法队”为:丰台街道办事处综合行政执法队;
“一派出监察组”:纪工委(监察组)。
本次2025年度部门决算说明中具体包括1家独立核算单位,即北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级),丰台街道办事处(本级)现包含17个社区(村)。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计23955.61万元,比上年增加2002.43万元,增长9.12%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计23898.53万元,比上年增加3388.32万元,增长16.52%。
1.财政拨款收入23898.53万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入23862.4万元,占收入合计的99.85%;政府性基金预算财政拨款收入7.66万元,占收入合计的0.03%;国有资本经营预算财政拨款收入28.47万元,占收入合计的0.12%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计23759.09万元,比上年增加2996.19万元,增长14.43%,其中:基本支出10630.06万元,占支出合计的44.74%;项目支出13129.03万元,占支出合计的55.26%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计23955.61万元,比上年增加2002.43万元,增长9.12%。主要原因:本年项目支出增长显著,增长2198.34万元,增长20.11%。反映本年度重点工作、专项任务推进力度大幅增强,单位聚焦专项业务、重点项目加大资金投入,专项工作开展频次、实施规模、建设力度显著提升。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 23722.96 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 5283.10 万元,占本年财政拨款支出 22.27%;国防支出 3.74 万元,占本年财政拨款支出 0.02%;教育支出 6.21 万元,占本年财政拨款支出 0.03%;文化旅游体育与传媒支出 93.85 万元,占本年财政拨款支出 0.40%;社会保障和就业支出 7892.04 万元,占本年财政拨款支出 33.27%;卫生健康支出 539.45 万元,占本年财政拨款支出 2.27%;节能环保支出 320.96 万元,占本年财政拨款支出 1.35%;城乡社区支出 3832.48 万元,占本年财政拨款支出 16.16%;农林水支出 1885.41 万元,占本年财政拨款支出 7.94%;住房保障支出 3857.78 万元,占本年财政拨款支出 16.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025 年度年初预算 4699.04 万元,2025 年度决算 5283.10 万元,完成年初预算的 112.43%。
其中:
“人大事务”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 24.20 万元。主要原因:本年度发生人大代表选民接待室改造支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025 年度年初预算 3525.87 万元,2025 年度决算 3852.62 万元,完成年初预算的 109.27%。主要原因:本年度行政运行支出有所增加。
“统计信息事务”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 2.61 万元。主要原因:本年度发生人口抽样调查工作相关支出。
“民族事务”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 0.22 万元。主要原因:本年度发生春节慰问清真饮食少数民族低保人员经费支出。
“群众团体事务”(款)2025 年度年初预算 2.50 万元,2025 年度决算 2.50 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:本年度妇女之家在妇女节、儿童节期间经费支出按预算执行。
“组织事务”(款)2025 年度年初预算 1029.16 万元,2025 年度决算 1031.56 万元,完成年初预算的 100.23%。主要原因:本年度基层党组织工作和活动经费、城乡基层党组织服务群众经费(市级)、党群服务中心活动经费等项目资金支出与预算基本持平。
“统战事务”(款)2025 年度年初预算 0.68 万元,2025 年度决算 0.68 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:本年度统战相关工作经费支出按预算执行。
“其他共产党事务支出”(款)2025 年度年初预算 11.46 万元,2025 年度决算 11.46 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:本年度助老员补贴和离休干部慰问等支出与预算匹配。
“社会工作事务”(款)2025 年度年初预算 123.39 万元,2025 年度决算 351.27 万元,完成年初预算的 284.68%。主要原因:本年度社区社会工作相关服务项目经费大幅追加。
“信访事务”(款)2025 年度年初预算 6.00 万元,2025 年度决算 6.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:本年度信访维稳相关工作经费支出按预算执行。
2、“国防支出”(类)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 3.74 万元。其中:
“国防动员”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 3.74 万元。主要原因:本年度开展人民防空、国防动员相关工作发生经费支出。
3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 6.21 万元,2025 年度决算 6.21 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:
“进修及培训”(款)2025 年度年初预算 6.21 万元,2025 年度决算 6.21 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因:落实政府过 “紧日子” 要求,相关培训会议经费按预算规范使用。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 88.35 万元,2025 年度决算 93.85 万元,完成年初预算的 106.23%。其中:
“文化和旅游”(款)2025 年度年初预算 88.35 万元,2025 年度决算 93.85 万元,完成年初预算的 106.23%。主要原因:本年度群众文化活动、公共文明引导经费统筹列支,整体经费小幅追加。
5、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 8061.70 万元,2025 年度决算 7892.04 万元,完成年初预算的 97.90%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 268.84 万元,2025 年度决算 238.35 万元,完成年初预算的 88.66%。主要原因:本年度高校招录人员缩减,工资保险补助人数相应减少,整体支出下降。
“民政管理事务”(款)2025 年度年初预算 5365.52 万元,2025 年度决算 5164.79 万元,完成年初预算的 96.26%。主要原因:最低生活保障等经费按实际需求拨付,较预算略有结余。
“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 644.11 万元,2025 年度决算 624.47 万元,完成年初预算的 96.95%。主要原因:本年度新招录行政事业人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等据实列支,整体较预算略有结余。
“就业补助”(款)2025 年度年初预算 250.00 万元,2025 年度决算 316.12 万元,完成年初预算的 126.45%。主要原因:社会公益性就业组织岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、自谋就业社会保险补贴等相关资金支出较大幅增加。
“抚恤”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 54.56 万元。主要原因:本年度发生优抚对象冬季集中供暖补贴及死亡抚恤项目支出。
“退役安置”(款)2025 年度年初预算 192.25 万元,2025 年度决算 193.74 万元,完成年初预算的 100.78%。主要原因:本年度 “退役安置补助经费(军工)”“ 军队移交政府退役安置补助 ”及“93 年前无军籍职工离退休人员经费”等项目资金支出与预算基本持平。
“残疾人事业”(款)2025 年度年初预算 114.63 万元,2025 年度决算 91.24 万元,完成年初预算的 79.60%。主要原因:残疾人职业康复劳动项目、残疾人生活补助、扶残助学、残疾儿童少年康复训练补助等支出按实际需求拨付,较预算有所结余。
“最低生活保障”(款)2025 年度年初预算 1005.00 万元,2025 年度决算 968.34 万元,完成年初预算的 96.35%。主要原因:本年度 “城乡低收入生活补贴”“ 城市居民最低生活保障”人数小幅减少,相应支出资金减少。
“临时救助”(款)2025 年度年初预算 46.00 万元,2025 年度决算 52.54 万元,完成年初预算的 114.22%。主要原因:本年度临时救助支出按实际需求拨付,较预算有所增加。
“特困人员救助供养”(款)2025 年度年初预算 90.00 万元,2025 年度决算 91.75 万元,完成年初预算的 101.94%。主要原因:本年度 “城市特困人员生活费”项目资金支出与预算基本持平。
“退役军人管理事务”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 20.00 万元。主要原因:本年度发生退役军人服务管理相关工作经费支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025 年度年初预算 76.37 万元,2025 年度决算 76.13 万元,完成年初预算的 99.69%。主要原因:托幼人员、红医员、安全员等人员补贴,市属国有企业退休人员社会化管理服务活动经费、便民中心各项活动经费,社区公益活动、志愿者活动经费支出与预算基本持平。
6、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 561.77 万元,2025 年度决算 539.45 万元,完成年初预算的 96.03%。其中:
“公共卫生”(款)2025 年度年初预算 77.04 万元,2025 年度决算 67.44 万元,完成年初预算的 87.54%。主要原因:本年度落实基础公共卫生服务相关经费支出,较预算略有结余。
“计划生育事务”(款)2025 年度年初预算 34.30 万元,2025 年度决算 27.81 万元,完成年初预算的 81.08%。主要原因:本年度计生专干补贴社区经费按实际需求拨付,较预算有所减少。
“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 422.43 万元,2025 年度决算 424.49 万元,完成年初预算的 100.49%。主要原因:行政事业单位医疗保险预算数额据实列支,与预算基本持平。
“医疗救助”(款)2025 年度年初预算 7.00 万元,2025 年度决算 1.63 万元,完成年初预算的 23.29%。主要原因:大额医疗救助、街道离退居委会老积极分子医疗费、五七退养人员医疗费等资金支出小幅减少。
“优抚对象医疗”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 0.67 万元。主要原因:本年度发生 “在乡伤残军人医疗补助资金”项目支出。
“医疗保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 21.00 万元,2025 年度决算 17.42 万元,完成年初预算的 82.95%。主要原因:医疗保障政策管理相关经费有所减少。
7、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 176.68 万元,2025 年度决算 320.96 万元,完成年初预算的 181.66%。其中:
“污染防治”(款)2025 年度年初预算 176.68 万元,2025 年度决算 320.96 万元,完成年初预算的 181.66%。主要原因:本年度背街小巷清扫保洁、大气污染治理项目经费大幅增加。
8、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 1824.28 万元,2025 年度决算 3832.48 万元,完成年初预算的 210.08%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 1166.92 万元,2025 年度决算 3038.58 万元,完成年初预算的 260.39%。主要原因:本年度机关服务和城管执法、接诉即办等方面资金大幅增加。
“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 61.25 万元,2025 年度决算 195.05 万元,完成年初预算的 318.45%。主要原因:本年度发生社区改造、管线维修以及各类活动等资金支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 526.85 万元,2025 年度决算 598.85 万元,完成年初预算的 113.67%。主要原因:本年度社区生活垃圾分类运维项目、托底小区垃圾运维应急服务等项目支出金额较大。
9、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 52.62 万元,2025 年度决算 1885.41 万元,完成年初预算的 3583.07%。其中:
“农业农村”(款)2025 年度年初预算 52.62 万元,2025 年度决算 9.71 万元,完成年初预算的 18.45%。主要原因:本年度村干部基本待遇和补贴资金支出按实际需求拨付,较预算大幅减少。
“林业和草原”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 1826.73 万元。主要原因:本年度发生平原造林养护、生态林经费支出,丰台站周边绿化美化项目为重点项目,支出金额较大。
“农村综合改革”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 48.97 万元。主要原因:本年度发生农村综合改革相关工作经费支出。
10、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 754.94 万元,2025 年度决算 3857.78 万元,完成年初预算的 511.00%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 3053.49 万元。主要原因:本年度发生老旧小区改造项目支出,且金额较大。
“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 754.94 万元,2025 年度决算 804.30 万元,完成年初预算的 106.54%。主要原因:在职人员住房公积金和住房补贴缴纳金额据实列支,较预算略有增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.49 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 8.70 万元,占本年财政拨款支出 56.17%;其他支出 6.79 万元,占本年财政拨款支出 43.83%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 8.70 万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 8.70 万元。主要原因:本年度发生农村基础设施、环境管护类资金支出。
2、“其他支出”(类)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 6.79 万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025 年度年初无预算,2025 年度决算 6.79 万元。主要原因:本年度用于残疾人事业相关补助项目经费支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计28.47万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计28.47万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10630.06万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公“经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,与2025年初预算0.00万元一致。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,与2025年初预算0.00万元一致。本单位无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,与2025年初预算0.00万元一致。本单位无此项经费。
其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,与2025年初预算0.00万元一致。本单位无公务用车。
二、机关运行经费支出情况
2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计568.96万元,比上年增加24.72万元,增加原因:预算人员增加,公用经费预算增加。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额6680.36万元,其中:政府采购货物支出56.01万元,政府采购工程支出5554.91万元,政府采购服务支出1069.44万元。授予中小企业合同金额6680.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4025.72万元,占政府采购支出总额的60.26%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府丰台街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项普查活动的支出。
12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他商贸事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他民族事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他组织事务方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
19.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
21.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
43.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。
45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
47.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
48.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
49.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
55.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
56.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
58.农林水支出(类)农业农村(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
61.国有企业退休人员社会化管理补助支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
62.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
绩效评价情况具体内容详见附件2
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