目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
中共北京市丰台区委看丹街道工作委员会(简称看丹街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府看丹街道办事处(简称看丹街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
看丹街道党工委主要职责是:
1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2.把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
3.强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
4.贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。
5.加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
6.加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7.带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
8.加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9.组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
看丹街道办事处主要职责是:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
(二)机构设置情况
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府看丹街道办事处,下设综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)和民生保障办公室6个部门,纪工委(监察组)按照有关规定设置;1个行政执法机构名称为北京市丰台区看丹街道综合行政执法队;3个事业单位名称分别为北京市丰台区看丹街道市民活动中心(北京市丰台区看丹街道党群活动中心)、北京市丰台区看丹街道便民服务中心(北京市丰台区看丹街道退役军人服务站)、北京市丰台区看丹街道市民诉求处置中心(北京市丰台区看丹街道综治中心),均为公益一类事业单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计22681.95万元,比上年增加2361.87万元,增长11.62%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计22046.07万元,比上年增加2497.31万元,增长12.77%。
1.财政拨款收入22046.07万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入21895.66万元,占收入合计的99.32%;政府性基金预算财政拨款收入113.08万元,占收入合计的0.51%;国有资本经营预算财政拨款收入37.34万元,占收入合计的0.17%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计22083.35万元,比上年增加2280.23万元,增长11.51%,其中:基本支出10931.33万元,占支出合计的49.50%;项目支出11152.02万元,占支出合计的50.5%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计22681.95万元,比上年增加2361.87万元,增长11.62%。主要原因:基本支出增加823.4万元,项目支出增加1456.83万元,年末结转和结余增加81.64万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出21932.93万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7013.52万元,占本年财政拨款支出31.98%; 国防支出26.49万元,占本年财政拨款支出0.12%;教育支出0.25万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出207.10万元,占本年财政拨款支出0.94%;社会保障和就业支出6127.45万元,占本年财政拨款支出27.94%;卫生健康支出669.95万元,占本年财政拨款支出3.05%;节能环保支出220.34万元,占本年财政拨款支出1.01%;城乡社区支出4505.58万元,占本年财政拨款支出20.54%;农林水支出1973.50万元,占本年财政拨款支出9.00%;住房保障支出1188.75万元,占本年财政拨款支出5.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算5343.26万元,2025年度决算7013.52万元,完成年初预算的131.26%。
其中:
“人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算9.93万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于区人大代表活动。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算4205.19万元,2025年度决算5565.06万元,完成年初预算的132.34%。主要原因:新增工作人员,年中追加人员经费,保障工资及社会保险发放。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.93万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于人口抽样调查。
“民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.29万元。主要原因:年初无预算,追加资金用于发放少数民族低保群众春节补助。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.93万元,2025年度决算1.93万元。完成年初预算的100%。主要原因:按照年初预算执行,用于妇女之家工作经费。
“组织事务”(款)2025年度年初预算1077.49万元,2025年度决算969.15万元,完成年初预算的89.95%。主要原因:城乡基层党组织群众经费结余107.61万元。
“统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.67万元,完成年初预算的98.53%。主要原因:“侨之家”项目经费结余0.01万元。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算2.66万元,2025年度决算2.65万元,完成年初预算的99.62%。主要原因:关工委活动经费结余0.01万元。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算55.32万元,2025年度决算461.93万元,完成年初预算的835.01%。主要原因:使用上年结转结存资金220.05万元;年中追加社区公益金、新就业群体友好场景市级示范点、市级社区书记工作室提升、北京市第七届“邻里节”活动等项目资金。
2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算26.49万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算26.49万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于人防工程突发事件应急处置项目及人地下空间专项整治项目的支出。
3、“教育支出”(类)2025年度年初预算7.70万元,2025年度决算0.25万元,完成年初预算的3.25%。其中:
“培训支出”(款)2025年度年初预算7.70万元,2025年度决算0.25万元,完成年初预算的3.25%。主要原因:培训采用线上的方式,节约支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算197.05万元,2025年度决算207.10万元,完成年初预算的105.10%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算197.05万元,2025年度决算207.10万元,完成年初预算的105.10%。主要原因:追加了文明引导员经费、基层公共文化建设“六个十”示范项目扶持经费、中央三馆免费开放补助经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算6511.46万元,2025年度决算6127.45万元,完成年初预算的94.10%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算314.68万元,2025年度决算278.21万元。完成年初预算的88.41%。主要原因:高校毕业生支农工资及五险一金、2025年社区管理退休人员自采暖补贴等结余。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算4428.07万元,2025年度决算4171.94万元,完成年初预算的94.22%。主要原因:丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、社区工作者工资等结余。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算676.21万元,2025年度决算693.59万元,完成年初预算的102.57%。主要原因:追加了人员养老经费。
“就业补助”(款)2025年度年初预算233.00万元,2025年度决算272.68万元,完成年初预算的117.03%。主要原因:年中追加灵活就业社会保险补贴。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.72万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于优抚对象冬季采暖补助。
“退役安置”(款)2025年度年初预算37.17万元,2025年度决算20.04万元,完成年初预算的53.91%。主要原因:退役安置补助经费及无军籍职工退休人员经费结余。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算98.20万元,2025年度决算70.35万元,完成年初预算的71.64%。主要原因:残疾儿童康复补助经费结余。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算652.00万元,2025年度决算549.08万元,完成年初预算的84.21%。主要原因:城市居民最低生活保障经费、城乡低收入生活补贴结余。
“临时救助”(款)2025年度年初预算19.00万元,2025年度决算21.66万元,完成年初预算的114.00%。主要原因:年中追加临时救助资金、社会孤老临时困难补助。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算32.00万元,2025年度决算31.77万元,完成年初预算的99.28%。主要原因:城市特困人员救助供养经费结余。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算21.13万元,2025年度决算17.40万元,完成年初预算的82.35%。主要原因:国有企业退休人员社会化管理补助资金结余。
6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算708.75万元,2025年度决算669.95万元,完成年初预算的94.53%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算106.75万元,2025年度决算104.05万元,完成年初预算的97.47%。主要原因:乡村医生基本待遇经费结余。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算70.50万元,2025年度决算51.35万元,完成年初预算的72.84%。主要原因:独生子女父母年老一次性奖励经费结余。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算522.50万元,2025年度决算504.01万元,完成年初预算的96.46%。主要原因:在职人员医疗保险单位部分结余。
“优抚对象医疗”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.76万元。主要原因:年初无预算,年中追加残疾军人医疗保险补助资金。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算9.00万元,2025年度决算9.77万元,完成年初预算的108.56%。主要原因:年中追加退返知青帮困资金。
7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算765.40万元,2025年度决算220.34万元,完成年初预算的28.79%。其中:
“环境监测与监察”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算64.80万元。主要原因:年中追加丰台区街区控制性详细规划环境影响评价报告编制经费。
“污染防治”(款)2025年度年初预算765.40万元,2025年度决算155.54万元,完成年初预算的20.32%。主要原因:丰西南里水环境整治项目资金结余。
8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1695.48万元,2025年度决算4505.58万元,完成年初预算的265.74%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算1150.39万元,2025年度决算3436.38万元,完成年初预算的298.71%。主要原因:追加用于街道综合管理、社会事务管理、辖区安全稳定、接诉即办考评激励、食堂、综合保障、城乡发展建设、机关监控运行、控违拆违、接诉即办工作、司法工作、社区办公用房租赁、街道信息化服务、应急保障服务、审计、南开西里环境整治、丰西大坑整治、地铁口街面秩序治理、丰裕路设计、街道治理等资金。
“城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算316.80万元,2025年度决算316.80万元,完成年初预算的100%。主要原因:按照年初预算执行,主要用于城乡管理。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算228.29万元,2025年度决算752.39万元,完成年初预算的329.58%。主要原因:追加资金用于城乡环境改善、看杨路道路改造。
9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算808.08万元,2025年度决算1973.50万元,完成年初预算的244.22%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算176.17万元,2025年度决算34.62万元,完成年初预算的19.65%。主要原因:村干部基本待遇和保障资金有结余。
“林业和草原”(款)2025年度年初预算631.91万元,2025年度决算1778.46万元,完成年初预算的281.44%。主要原因:追加资金用于平安铁路养护、义务植树、铁路沿线及周边绿化改造提升、平原造林养护、留白增绿、万亩造林土地流转、郊野公园养护、郊野公园土地流转等方面支出。
“农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算160.42万元。主要原因:追加村干部基本待遇和保障经费。
10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算912.65万元,2025年度决算1188.76万元,完成年初预算的130.25%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算167.24万元。主要原因:年初无预算,年中追加老旧小区综合整治完善项目资金。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算912.65万元,2025年度决算1021.51万元,完成年初预算的111.93%。主要原因:年中追加经费用于人员住房公积金等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出113.08万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出104.63万元,占本年财政拨款支出92.53%;其他支出8.45万元,占本年财政拨款支出7.47%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算104.63万元。其中:
“国有土地收益基金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算104.63万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于平原生态林土地流转、煤改电”清洁取暖长效管护、留白增绿建设项目土地复垦项目的支出。
2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算8.45万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算8.45万元。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于残疾人事业发展补助、养老助餐点设备更新购置支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计37.34万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计37.34万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10931.33万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。本部门2025年无公车接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元。其中,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计656.9万元,比上年增加9.94万元,增加原因:人员略有增加,日常公用经费相应增加。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额3047.58万元,其中:政府采购货物支出47.47万元,政府采购工程支出1724万元,政府采购服务支出1276.11万元。授予中小企业合同金额1323.58万元,占政府采购支出总额的43.43%,其中:授予小微企业合同金额1023.23万元,占政府采购支出总额的33.58%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府看丹街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.所有支出功能分类项级科目名词解释:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出的支出。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出的支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置箱级科目的其他项目支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2
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