卢沟桥街道办事处
北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 卢沟桥街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

丰台区卢沟桥街道办事处是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行驶综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

主要职责:1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作。

3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,实现共治共享。

5.推进社区(村)发展建设,提高社区(村)治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

(二)机构设置情况

街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室、纪工委(监察组)。

下设3家事业:北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21983.21万元,比上年减少643.2万元,下降2.85%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计21823.33万元,比上年减少370.84万元,下降1.67%

1.财政拨款收入21823.33万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入21697.01万元,占收入合计的99.42%;政府性基金预算财政拨款收入123.68万元,占收入合计的0.57%;国有资本经营预算财政拨款收入2.64万元,占收入合计的0.01%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0万元,占收入合计的0%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计21436.67万元,比上年减少1060.33万元,下降4.72%,其中:基本支出8679.11万元,占支出合计的40.49%;项目支出12757.56万元,占支出合计的59.51%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计21983.21万元,比上年减少643.2万元,下降2.85%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,各项目支出较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21310.35万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6266.76万元,占本年财政拨款支出29.41%;国防支出3.6万元, 占本年财政拨款支出0.02%;教育支出6.12万元, 占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出140.01万元, 占本年财政拨款支出0.65%;社会保障和就业支出5060.3万元, 占本年财政拨款支出23.74%;卫生健康支出569.08万元, 占本年财政拨款支出2.67%;节能环保支出448.65万元,占本年财政拨款支出2.11%;城乡社区支出6616.46万元,占本年财政拨款支出31.05%;农林水支出1498.69万元, 占本年财政拨款支出7.04%;住房保障支出700.69万元, 占本年财政拨款支出3.28%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算4610.97万元,2025年度决算6266.76万元,完成年初预算的135.91%

其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算11.80万元。主要原因:根据工作需要,2025年区人大代表活动费2025年区人大代表补选经费实际支出相应增加

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3419.49万元,2025年度决算4795.02万元,完成年初预算的140.23%。主要原因:根据工作需卢沟桥街道办公用房租赁费实际支出相应增加

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.72万元。主要原因:主要用于2025人口抽样调查工作支出。

民族事务”(款2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.18万元。主要原因:用于2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费支出。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.57万元,2025年度决算1.57万元,完成年初预算的100.00%主要原因:主要用于2025妇女之家工作经费支出。

织事务”(款)2025年度年初预算1026.12万元,2025年度决算1021.97万元,完成年初预算的99.60%主要原因:主要用于基层党组织服务群众、基层党组织党建活动、2025离退休干部书记补贴、2025年党群服务中心(站)运行费等工作经费支出。

其他共产党事务支出”(款2025年度年初预算0.54万元,2025年度决算0.10万元,完成年初预算的18.52%主要原因:主要用于2025年关工委活动经费、2025年社区“四就近”服务管理和工作指导经费支出。

社会工作事务”(款)2025年度年初预算163.25万元,2025年度决算433.40万元,完成年初预算的265.49%。主要原因:主要用于2025年社区公益金、社区服务空间开放式建设项目(2025年社会建设市级经费)、2025年社区办公和服务用房租赁经费、“暖心社工”示范服务项目(2025年社会建设市级经费)支出。

2、“国防支出()2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.60万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.60万元。主要原因:根据工作需要,2025年人防工程突发事件应急处置实际支出相应增加

3、“教育支出”()2025年度年初预算6.12万元,2025年度决算6.12万元,完成年初预算的100.00%。其中:

进修及培训”(款)2025年度年初预算6.12万元,2025年度决算6.12万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:为组织街道中青年干部培训举办党建引领基层治理专题培训班经费支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”()2025年度年初预算89.29万元,2025年度决算140.01万元,完成年初预算的156.81%其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算89.29万元,2025年度决算140.01万元,完成年初预算的156.81%主要原因:根据工作需要,社区、村公共设施提升项目实际支出相应增加

5、“社会保障和就业支出”()2025年度年初预算5592.37万元,2025年度决算5060.30万元,完成年初预算的90.49%其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算505.37万元,2025年度决算482.10万元,完成年初预算的95.40%。主要原因:2025年社区管理退休人员自采暖补贴的实际支出数较年初预算数有所下降。

民政管理事务”(款2025年度年初预算3881.08万元,2025年度决算3511.23万元,完成年初预算的90.47%。主要原因:主要用于基层政权建设和社区治理等工作经费支出。

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算686.87万元,2025年度决算567.92万元,完成年初预算的82.69%主要原因:行政和事业离退休经费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费的实际支出数较年初预算数有所下降。

就业补助”(款)2025年度年初预算186.00万元,2025年度决算217.34万元,完成年初预算的116.85%。主要原因:2025年灵活就业社会保险补贴实际支出金额较年初有所增加

抚恤”(款2025年度年初预算0万元,2025年度决算35.49万元。主要原因:用于向优抚对象发放冬季采暖补助及死亡抚恤

退役安置”(款)2025年度年初预算1.81万元,2025年度决算1.65万元,完成年初预算的91.16%。主要原因:2025退役安置补助经费实际支出金额较年初有所下降。

社会福利”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.87万元。主要用于2025年成年孤儿安置补助资金支出。

残疾人事业”(款)2025年度年初预算52.20万元,2025年度决算14.15万元,完成年初预算的27.11%。主要原因:2025年残疾儿童康复补助的实际支出数较年初预算有所减少2025年温馨家园运行经费、2025年街镇残疾人工作经费较年初预算有所减少

最低生活保障”(款)2025年度年初预算232.50元,2025年度决算189.17万元,完成年初预算的81.37%。主要原因:2025年城市居民最低生活保障、2025年城乡低收入生活补贴、2025年农村居民最低生活保障经费实际支出较年初预算有所减少

临时救助”(款)2025年度年初预算9.00万元,2025年度决算2.33万元,完成年初预算的25.89%。主要原因:2025年临时救助资金实际支出较年初预算有所减少。

特困人员救助供养”(款2025年度年初预算27.00万元,2025年度决算22.51万元,完成年初预算的83.37%。主要原因:2025年农村特困人员救助供养经费实际支出较年初预算有所减少。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算10.54万元,2025年度决算10.54万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:主要为2025年离休干部高龄养老社区“四就近”补助、2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金(市级)经费支出

6、“卫生健康支出”()2025年度年初预算647.24元,2025年度决算569.08万元,完成年初预算的87.93%。其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算155.95万元,2025年度决算138.06万元,完成年初预算的88.53%。主要原因:2025年乡村医生基本待遇经费实际支出较年初预算有所下降。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算48.55万元,2025年度决算41.47万元,完成年初预算的85.42%。主要原因:2025计划生育奖励经费实际支出较年初预算有所下降。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算433.74万元,2025年度决算384.14万元,完成年初预算的88.57%。主要原因:用于支付行政单位医疗和事业单位医疗经费。

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算9.00万元,2025年度决算5.40万元,完成年初预算的60.00%。主要原因:2025年退返知青帮困资金实际支出较年初预算有所减少。

7、“节能环保支出”()2025年度年初预算152.06万元,2025年度决算448.65万元,完成年初预算的295.05%其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算152.06万元,2025年度决算448.65万元,完成年初预算的295.05%。主要原因:主要用于2024-2025年采暖季“无煤化”补贴、2025年自管道路扬尘治理(城市)、2025年卢沟桥街道道路扬尘综合治理项目、2025年卢沟桥街道污染源精细化管控项目资金支出。

8、“城乡社区支出”()2025年度年初预算7067.78万元,2025年度决算6616.46万元,完成年初预算的93.62%其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算6851.46万元,2025年度决算6334.52万元,完成年初预算的92.46%。主要原因:2025集体干部经费实际支出较年初预算有所减少。

城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算145.40万元,2025年度决算211.03万元,完成年初预算的145.14%。主要原因:主要用于平房区消防安全专项整治费、接诉即办及应急处置经费支出

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算70.92万元,2025年度决算70.90万元,完成年初预算的99.98%。主要原因:主要用于2023年生活垃圾分类示范小区(村)激励资金、2025年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金支出。

9、“农林水支出”()2025年度年初预算517.63万元,2025年度决算1498.69万元,完成年初预算的289.53%其中:

农业农村”(款2025年度年初预算517.63万元,2025年度决算205.04万元,完成年初预算的39.62%。主要原因:主要用于2025年正常离任村主要干部生活补贴、五站三定退休人员2024年医保费、村级公益事业补助、2025生活垃圾分类等工作经费支出。

林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算945.27万元。主要原因:主要用于2025年丰台区郊野公园养护项目(市级)资金、2025年百万亩造林土地流转项目、2025年丰台区平原造林养护项目(市级)、2025年丰台区郊野公园土地流转项目2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目(市级)等工作经费支出。

农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算348.38万元。主要用于2025年村干部基本待遇和保障经费支出。

10、“住房保障支出”()2025年度年初预算755.89万元,2025年度决算700.69万元,完成年初预算的92.7%。其中:

住房改革支出”(款)2025年度年初预算755.89万元,2025年度决算700.69万元,完成年初预算的92.7%。主要原因:住房补贴实际支出较年初预算有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出123.68万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出118.78万元,占本年财政拨款支出96.03%,其他支出4.90万元,占本年财政拨款支出3.97%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算118.78万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算118.78万元。主要原因:主要用于2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、完善政策平原生态林土地流转项目的经费支出。

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.90万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.90万元主要原因:主要为2025年残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)、2025年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.64万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计2.64万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8679.11万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计582.18万元,比上年增加9.71万元,原因:继续保持缩减成本,节约开销。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1439.42万元,其中:政府采购货物支出104.87万元,政府采购工程支出234.56万元,政府采购服务支出1099.99万元。授予中小企业合同金额1439.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1439.42万元,占政府采购支出总额的100.00%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务其他群众团体事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游和文化方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

50.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

51.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

52.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

56.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

58.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出

59.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

60.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

61.农林水支出(类)“农村综合改革”(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

64.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

65.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合治理、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

66.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

67.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

68.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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