目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
中共北京市丰台区委六里桥街道工作委员会(简称六里桥街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(简称六里桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
1.六里桥街道党工委主要职责是:
(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
(2)把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
(3)强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
(4)贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。
(5)加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
(6)加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
(7)带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
(9)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2.六里桥街道办事处主要职责是:
(1)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
(3)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(5)推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
(6)做好国防教育和兵役等工作。
(7)法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。
(二)机构设置情况
1.六里桥街道办事处的基本性质属于行政单位,内设6个办公室,另外设置:纪工委(监察组)、北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队,下属3个公益一类事业单位。现执行政府会计制度。
本级内设6个办公室,分别是:
(1)综合办公室;
(2)党群工作办公室(人大工作委员会办公室);
(3)平安建设办公室(司法所);
(4)城乡管理办公室;
(5)社区建设办公室(统计所);
(6)民生保障办公室。
下属3个公益一类事业单位,分别是:
(1)北京市丰台区六里桥街道市民活动中心(北京市丰台区六里桥街道党群活动中心);
(2)北京市丰台区六里桥街道便民服务中心(北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站);
(3)北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心(北京市丰台区六里桥街道综治中心)。
2.内设及下属机构职责:
(1)综合办公室:负责本街道机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作;承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作;承担机关重要事项的组织协调和督查工作;负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作;承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。
(2)党群工作办公室(人大工作委员会办公室):负责统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议;负责党内监督,维护党的章程和其他党内法规,加强党风建设和组织协调反腐败工作;负责推进全面从严治党,支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查,按权限研究决定党员和监察对象处分事项;参与党的地方组织选举工作;对下级党组织的成立或撤销做出决定,调动或指派下级党组织负责人,配强社区(村)党组织书记、专职副书记和专职党务工作者;深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革,推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局;负责创新城乡基层党建工作机制,落实基层党建工作责任制;负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作;对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见;负责综合执法派驻人员日常管理考核,统筹编制外各类人员的管理;负责党员教育、管理、监督和服务工作;负责离退休干部管理工作;负责意识形态工作;负责街道思想政治教育工作,统筹开展社会主义精神文明建设活动;协助做好“扫黄打非”相关工作;负责统一战线工作;做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作,推进街道协商民主建设;负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作,指导基层工会加强组织建设;负责推动团的基层组织建设;负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。
(3)平安建设办公室(司法所):维护本辖区社会稳定,在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全;加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实;加强群防群治组织建设,组织协调辖区内社会治安防控体系建设;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;贯彻国家总体安全观,动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为;协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作;健全完善信访工作联席会议制度,处理信访请求,办理信访事项,协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实;负责社区戒毒、社区康复工作;根据需要设立人民调解委员会,调解民间纠纷;开展法治宣传教育和公民道德教育;组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作;组织开展基层法律服务和法律援助工作;承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作;负责征兵、民兵工作;负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作;负责突发事件应对及应急管理工作; 协助做好扫黑除恶专项斗争;严防邪教组织的滋生和蔓延;落实安全生产“党政同责”;协助做好烟花爆竹的安全管理工作。
(4)城乡管理办公室:配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作;负责控制违法建设工作;协助开展疏解整治促提升专项行动;开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作,组织协调市场监督管理部门做好执法工作;承担“河长制”具体工作; 建立“街长”、“巷长”制,创建文明示范街巷;协助开展老旧小区综合整治工作;负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作;落实门前三包责任制,组织开展小广告清除与市容保洁工作,组织群众做好扫雪铲冰工作;负责城市照明的建设、运行和监督管理工作,参与检查地下管线保护工作;配合做好供热采暖管理工作;负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作;按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场;协同建设主管部门监督施工单位依法施工;组织实施本辖区生态环境保护工作;综合协调城市服务管理网格工作;做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。
(5)社区建设办公室(统计所):负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助;指导社区服务站工作;管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施;负责社区(村)干部日常管理、考核培训工作;负责培育、指导、监督社区社会组织;组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建;指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责;统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动;组织社区服务志愿者队伍;组织收集社区(村)居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映;依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任,组织开展家庭暴力预防工作;组织协调学前教育和义务教育工作;支持和协调本辖区社区(村)科普活动;协助开展基层综合性公共文化设施建设;统筹全民健身工作,参与建立综合性健身社会组织;组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作;协助做好动物防疫工作。
(6)民生保障办公室:落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作;开展城乡就业失业管理工作;建立健全街道协调劳动关系三方机制,加强专业性劳动人事争议调解工作;负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作;依法协助开展自然灾害救助工作;具体组织实施居家养老服务工作;承担企业退休人员社会化管理服务工作;综合协调社区(村)卫生服务工作;负责计划生育相关工作;组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作;组织开展爱国卫生运动;负责除四害工作,做好控制吸烟工作;组织开展群众性卫生活动;负责残疾人权益保障工作;配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作;依法履行拥军优属的职责;负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息;负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作;协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作;负责政务服务管理工作;配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。
(7)纪工委(监察组):按照有关规定设置。
(8)北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队,为六里桥街道办事处管理的行政执法机构。
(9)北京市丰台区六里桥街道市民活动中心(北京市丰台区六里桥街道党群活动中心):主要承担社区服务,市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。
(10)北京市丰台区六里桥街道便民服务中心(北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站):主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作;负责退役军人服务保障的具体事务性工作。
(11)北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心(北京市丰台区六里桥街道综治中心):主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计22416.71万元,比上年减少768.23万元,下降3.31%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计21882.52万元,比上年减少140.8万元,下降0.64%。
1.财政拨款收入21876.61万元,占收入合计的99.97%。其中:一般公共预算财政拨款收入21727.46万元,占收入合计的99.29%;政府性基金预算财政拨款收入132.63万元,占收入合计的0.61%;国有资本经营预算财政拨款收入16.51万元,占收入合计的0.08%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入5.91万元,占收入合计的0.03%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计21788.17万元,比上年减少384.31万元,下降1.73%,其中:基本支出10075.02万元,占支出合计的46.24%;项目支出11713.16万元,占支出合计的53.76%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计22407.76万元,比上年减少738.63万元,下降3.19%,与上年度基本持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出21632.13万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出7257.92万元,占本年财政拨款支出33.55%;一般公共服务支出5912.06万元,占本年财政拨款支出27.32%;社会保障和就业支出5858.66万元,占本年财政拨款支出27.08%;住房保障支出898.87万元,占本年财政拨款支出4.16%;农林水支出680.95万元,占本年财政拨款支出3.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算5150.35万元,2025年度决算5912.06万元,完成年初预算的114.79%。其中:
“人大事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.73万元。主要原因:根据工作需要,2025年区人大代表活动费项目需年中追加预算。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3801.35万元,2025年度决算4156.53万元,完成年初预算的109.34%。主要原因:2025年调入在职人员,行政在职人员经费(工资)、统发事业在职人员经费(工资)项目支出相应增加。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.95万元。主要原因:根据工作需要,2025人口抽样调查项目需年中追加预算。
“民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.14万元。主要原因:根据工作需要,2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费需年中追加预算。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.87万元,2025年度决算1.86万元,完成年初预算的99.47%,与年初预算基本持平。
“组织事务”(款)2025年度年初预算1148.68万元,2025年度决算1076.68万元,完成年初预算的93.73%。主要原因:2025年基层党组织党建活动经费、2025年党群服务中心(站)运行费按实际情况列支。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算6.75万元,2025年度决算6.71万元,完成年初预算的99.40%,与年初预算基本持平。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算191.69万元,2025年度决算664.46万元,完成年初预算的346.63%。主要原因:根据工作需要,2025年社区公益金需年中追加预算。
2.“国防支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算3.60万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算3.60万元。主要原因:根据工作需要,2025年人防工程突发事件应急处置项目需年中追加预算。
3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算264.23万元,2025年度决算353.83万元,完成年初预算的133.91%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算264.23万元,2025年度决算353.83万元,完成年初预算的133.91%。主要原因:根据工作需要,六里桥街道综合文化中心建设项目需年中追加预算。
4.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算6167.66万元,2025年度决算5858.66万元,完成年初预算的94.99%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算276.81万元,2025年度决算258.46万元,完成年初预算的93.37%。主要原因:根据工作需要,2025年高校毕业生支农工资及五险一金按实际情况列支。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算4509.86万元,2025年度决算4108.27万元,完成年初预算的91.10%。主要原因:根据工作需要,社区工作者工资、社区工作者五险一金项目按实际情况列支。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算683.82万元,2025年度决算659.20万元,完成年初预算的96.40%。主要原因:根据工作需要,行政离退休人员经费、统发事业离退休人员经费按实际情况列支。
“就业补助”(款)2025年度年初预算168.00万元,2025年度决算216.12万元,完成年初预算的128.64%。主要原因:根据工作需要,2025年灵活就业社会保险补贴需年中追加预算。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.70万元。主要原因:根据工作需要,2025年优抚对象采暖补助经费需年中追加预算。
“退役安置”(款)2025年度年初预算99.24万元,2025年度决算70.68万元,完成年初预算的71.22%。主要原因:根据工作需要,2025年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费、2025退役安置补助经费按实际情况列支。
“社会福利”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算161.38万元。主要原因:根据工作需要,2025年街乡镇养老照料中心建设补助需年中追加预算。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算47.00万元,2025年度决算37.79万元,完成年初预算的80.41%。主要原因:根据工作需要,2025年残疾儿童康复补助经费按实际情况列支。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算327.50万元,2025年度决算301.14万元,完成年初预算的91.95%。主要原因:根据工作需要,2025年城市居民最低生活保障按实际情况列支。
“临时救助”(款)2025年度年初预算11.00万元,2025年度决算3.21万元,完成年初预算的29.21%。主要原因:根据工作需要,2025年临时救助资金按实际情况列支。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算20.00万元,2025年度决算15.29万元,完成年初预算的76.44%。主要原因:根据工作需要,2025年农村特困人员救助供养经费、2025年城市特困人员救助供养经费按实际情况列支。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算24.42万元,2025年度决算24.42万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算持平。
5.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算626.35万元,2025年度决算576.33万元,完成年初预算的92.01%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算88.19万元,2025年度决算87.41万元,完成年初预算的99.11%,与年初预算基本持平。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算65.80万元,2025年度决算53.66万元,完成年初预算的81.55%。主要原因:根据工作需要,2025年独生子女父母年老时一次性奖励费(1000元/人)按实际情况列支。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算443.36万元,2025年度决算421.25万元,完成年初预算的95.01%。主要原因:根据工作需要,行政在职人员经费(医疗保险含生育)和统发事业在职人员经费(医疗保险含生育)等项目按实际情况列支。
“医疗救助”(款)2025年度年初预算19.00万元,2025年度决算4.93万元,完成年初预算的25.96%。主要原因:根据工作需要,2025年退养人员医疗费按实际情况列支。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算9.08万元,完成年初预算的90.75%,与年初预算基本持平。
6.“节能环保支出”(类)2025年度年初预算66.40万元,2025年度决算89.91万元,完成年初预算的135.40%。其中:
“污染防治”(款)2025年度年初预算66.40万元,2025年度决算89.91万元,完成年初预算的135.40%。主要原因:根据工作需要,2025年六里桥街道大气污染防治精细化管理提升项目需年中追加预算。
7.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2624.60万元,2025年度决算7257.92万元,完成年初预算的276.53%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算1329.18万元,2025年度决算5500.44万元,完成年初预算的413.82%。主要原因:根据工作需要,丰台区2025年拆违控违专项资金、丰台区2024年第七批控违拆违专项资金、2025年政策资金-平安建设工作经费和2025年政策资金-城市管理工作经费等项目需年中追加预算。
“城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算181.60万元,2025年度决算181.60万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算持平。
“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算791.84万元,2025年度决算840.91万元,完成年初预算的106.20%。主要原因:根据工作需要,西局后街道路及周边环境整治需年中追加预算。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算321.98万元,2025年度决算734.98万元,完成年初预算的228.27%。主要原因:根据工作需要,京港澳高速(小井段)北侧林地提升工程项目需年中追加预算。
8.“农林水支出”(类)2025年度年初预算190.86万元,2025年度决算680.95万元,完成年初预算的356.79%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算190.85万元,2025年度决算28.12万元,完成年初预算的14.73%。主要原因:根据政策规定,调整2025年村干部基本待遇和保障经费支出功能分类。
“林业和草原”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算494.84万元。主要原因:根据工作需要,2025年丰台区郊野公园养护项目(市级)、2025年丰台区铁路沿线绿化提升项目、2025年丰台区郊野公园土地流转项目需年中追加预算。
“农村综合改革”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算157.99万元。主要原因:根据政策规定,调整2025年村干部基本待遇和保障经费支出功能分类。
9.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算775.43万元,2025年度决算898.87万元,完成年初预算的115.92%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算36.11万元。主要原因:根据工作需要,2021年度老旧小区完善类改造项目、2024年度老旧小区完善类改造项目需年中追加预算。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算775.43万元,2025年度决算862.76万元,完成年初预算的111.26%。主要原因:2025年调入在职人员,住房补贴项目支出相应增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出132.63万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出132.63万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算132.63万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算132.63万元。主要原因:根据工作需要,小井村周边环境整治、完善政策平原生态林土地流转项目和2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金需年中追加预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计16.51万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计16.51万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10075.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元保持一致,本部门无此项经费。
1.因公出国(境)费用。本部门无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。本部门无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。本部门无公务用车购置及运行维护费用。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计594.36万元,比上年减少4.06万元,与上年支出数基本持平。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额6659.99万元,其中:政府采购货物支出150.73万元,政府采购工程支出3849.91万元,政府采购服务支出2659.36万元。授予中小企业合同金额6603.55万元,占政府采购支出总额的99.15%,其中:授予小微企业合同金额5774.34万元,占政府采购支出总额的86.70%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(本级)共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他用于民族事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
17.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
18.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。
40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
44.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
45.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
46.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
54.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
55.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
56.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
59.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
63.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
64.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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