马家堡街道办事处
北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 马家堡街道办事处

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第一部分2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025年度部门决算说明

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025年度部门绩效评价情况

第一部分2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

马家堡街道办事处是丰台区人民政府的派出机构,受丰台区人民政府领导,依据法律、法规的规定,负责辖区内的行政管理工作。全面履行统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设的职责。主要职责有:

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,完成市、区人民政府部署的各项任务;

2、负责研究制定辖区经济社会与发展规划,研究制定辖区城市管理工作的目标、任务,组织协调辖区的政府社会管理和公益服务事业,优化发展环境,做好辖区城市管理、环境卫生、综合治理、精神文明创建等工作。

3、向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性、社会性的工作任务,并监督检查落实情况;

4、负责制定社区建设发展规划,落实社区建设的各项任务;制定社区发展规划,发展社区服务设施,合理配置充分利用社区服务资源;组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业;兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

5、负责指导社区居委会工作,及时向上级反映居民的意见和要求;对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等公益活动;组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识;

负责对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行监督和民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告,作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

(二)机构设置情况

本部门共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处,下设综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)和民生保障办公室6个部门,纪工委(监察组)按照有关规定设置;1个行政执法机构名称为北京市丰台区马家堡街道综合行政执法队;3个事业单位名称分别为北京市丰台区马家堡街道市民活动中心(北京市丰台区马家堡街道党群活动中心)、北京市丰台区马家堡街道便民服务中心(北京市丰台区马家堡街道退役军人服务站)、北京市丰台区马家堡街道市民诉求处置中心(北京市丰台区马家堡街道综治中心),均为公益一类事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21815.13万元,比上年减少1565.50万元,下降6.76%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计21581.11万元,比上年减少1565.5万元,下降6.76%

1.财政拨款收入21581.11万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入21566.54万元,占收入合计的99.93%;政府性基金预算财政拨款收入7.62万元,占收入合计的0.04%;国有资本经营预算财政拨款收入6.96万元,占收入合计的0.03%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0万元,占收入合计的0%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计21493.23万元,比上年减少1988.41万元,下降8.47%,其中:基本支出11459.84万元,占支出合计的53.32%;项目支出10033.39万元,占支出合计的46.68%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计21720.17万元,比上年减少1426.45万元,下降6.16%。主要原因:落实过紧日子要求,减少非急需非刚性支出,同时本部门基本建设类项目逐渐完工,相关项目收支金额减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21472.75万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7900.63万元,占本年财政拨款支出36.79%;国防支出2.41万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出54.53万元,占本年财政拨款支出0.25%;社会保障和就业支出8120.30万元,占本年财政拨款支出37.82%;卫生健康支出590.46万元,占本年财政拨款支出2.75%;节能环保支出169.51万元,占本年财政拨款支出0.79%;城乡社区支出3210.46万元,占本年财政拨款支出14.95%;住房保障支出1424.46万元,占本年财政拨款支出6.63%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6132.12万元,2025年度决算7900.63万元,完成年初预算的128.84%。其中:

人大事务”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算13万元。主要原因:年中追加预算,主要为人大代表选举及活动支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务”2025年度年初预算4917.80万元,2025年度决算6388.30万元,完成年初预算的129.90%。主要原因:年中追加预算,主要为街道民生实事、群众诉求项目支出。

统计信息事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.18万元。主要原因:年中追加预算,主要为经济普查类项目支出。

民族事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.18万元。主要原因:年中追加预算,主要为少数民族低保补贴支出。

群众团体事务”2025年度年初预算1.99万元,2025年度决算1.42万元,完成年初预算的71.36%。主要原因:部分项目实际执行所需金额低于预算金额,项目实际支出相应减少。

组织事务”2025年度年初预算1004.54万元,2025年度决算1030.41万元,完成年初预算的102.58%。主要原因:年中追加调整项目,主要为群众服务和党建经费支出。

统战事务”2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.67万元,完成年初预算的98.53%。主要原因:因部分活动时间冲突,导致部分工作未按计划开展,项目实际支出相应减少。

其他共产党事务支出”2025年度年初预算97.20万元,2025年度决算96.70万元,完成年初预算的99.49%。主要原因:项目基本按计划开展,但少部分项目实际执行所需金额低于预算金额,项目支出相应减少。

社会工作事务”2025年度年初预算109.91万元,2025年度决算365.76万元,完成年初预算的332.78%。主要原因:年中追加调整项目,主要为社区建设和公益事业支出。

2、“国防支出”()2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.41万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.41万元。主要原因:年中追加调整项目,主要为人防工程项目尾款支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”()2025年度年初预算66.47万元,2025年度决算54.53,完成年初预算的82.04%。其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算66.47万元,2025年度决算54.53,完成年初预算的82.04%主要原因:公共文明引导员人数较年初预算编制时人数减少,项目支出相应减少

4、“社会保障和就业支出”()2025年度年初预算8958.46万元,2025年度决算8120.30,完成年初预算的90.64%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2025年度年初预算74.18万元,2025年度决算67.48,完成年初预算的90.97%。主要原因:受符合补贴政策人员数量变动等因素影响,实际支出相应减少

民政管理事务”2025年度年初预算6544.68万元,2025年度决算5821.26,完成年初预算的88.95%。主要原因:社区工作者人员编制数量减少,项目实际支出相应减少

行政事业单位养老支出”2025年度年初预算601.18万元,2025年度决算626.26,完成年初预算的104.17%。主要原因:年中追加调整项目,主要为单位养老保险及退休人员经费支出。

就业补助”2025年度年初预算212.00万元,2025年度决算246.05,完成年初预算的116.06%。主要原因:年中追加调整项目,主要为社会保障和就业支出。

抚恤”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.78元。主要原因:年中追加调整项目,主要为优抚对象补助支出。

退役安置”2025年度年初预算5.11万元,2025年度决算0.93,完成年初预算的18.20%。主要原因:受军休人员数量因素影响,实际支出少于预算金额

社会福利”2025年度年初预算0万元,2025年度决算8.74元。主要原因:年中追加调整项目,主要为孤儿安置经费支出。

残疾人事业”2025年度年初预算100.40万元,2025年度决算53.60,完成年初预算的53.39%。主要原因:部分活动未按计划开展,实际支出相应减少

最低生活保障”2025年度年初预算1308.00万元,2025年度决算1192.04,完成年初预算的91.13%。主要原因:受符合政策标准人数变动等因素影响,实际支出金额减少

临时救助”2025年度年初预算38.00万元,2025年度决算38.60,完成年初预算的101.58%。主要原因:年中追加调整项目,主要为社会孤老临时补助支出。

特困人员救助供养”2025年度年初预算37.00万元,2025年度决算26.64,完成年初预算的72.00%。主要原因:受符合政策标准人数变动等因素影响,实际支出金额减少

其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算37.91万元,2025年度决算37.91,完成年初预算的100.00%

5、“卫生健康支出”()2025年度年初预算627.31万元,2025年度决算590.46,完成年初预算的59.13%。其中:

公共卫生(款,下同)2025年度年初预算95.04万元,2025年度决算95.04,完成年初预算的100.00%

计划生育事务”2025年度年初预算63.70万元,2025年度决算59.35,完成年初预算的93.17%。主要原因:受符合政策标准人数变动等因素影响,实际支出金额减少

行政事业单位医疗”2025年度年初预算440.57万元,2025年度决算406.19,完成年初预算的92.20%。主要原因:受人员调动等因素影响,实际支出金额减少

医疗保障管理事务”2025年度年初预算28.00万元,2025年度决算29.87,完成年初预算的106.68%。主要原因:年中追加调整项目,主要为退返知青帮困资金支出

6、“节能环保支出”()2025年度年初预算69.39万元,2025年度决算169.51,完成年初预算的244.29%。其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算69.39万元,2025年度决算169.51,完成年初预算的244.29%。主要原因:年中追加调整项目,主要为污染防治专项转移支付资金支出。

7、“城乡社区支出”()2025年度年初预算593.08万元,2025年度决算3210.46,完成年初预算的541.32%。其中:

城乡社区管理事务”(款,下同)2025年度年初预算216.92万元,2025年度决算840.75,完成年初预算的387.59%。主要原因:年中追加调整项目,主要为拆违和接诉即办工作支出

城乡社区公共设施”2025年度年初预算0万元,2025年度决算2014.11元。主要原因:年中追加调整项目,主要为疏解整治促提升引导项目支出

城乡社区环境卫生”2025年度年初预算265.84万元,2025年度决算355.60,完成年初预算的133.76%。主要原因:年中追加调整项目,主要为环境提升和精细化整治项目支出

8、“住房保障支出”()2025年度年初预算777.02万元,2025年度决算1424.46,完成年初预算的183.32%。其中:

保障性安居工程支出”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算588.80元。主要原因:年中追加调整项目,主要为城市更新补助资金支出

住房改革支出”2025年度年初预算777.02万元,2025年度决算835.66,完成年初预算的107.55%。主要原因:年中追加调整项目,主要为人员住房补助支出

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出7.62万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出2.62万元,占本年财政拨款支出34.38%其他支出5万元,占本年财政拨款支出65.62%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.62万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.62万元,主要原因:年中追加调整项目,主要为煤改电长效管护项目支出。

2、“其他支出”2025年度年初预算0万元,2025度决算5万元其中:

彩票公益金安排的支出”2025年度年初预算0万元,2025度决算5万元,主要原因:年中追加调整项目,主要为残疾人事业发展补助资金支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6.96万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计6.96万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11459.84万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,2025度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,2025度年初预算数0万元持平,本部门2025年无因公出国(境)费用

2.公务接待费。2025年度决算数0万元,2025度年初预算数0万元持平,本部门2025年无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,2025度年初预算数0万元持平,本部门2025公务用车购置及运行维护费

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计622.43万元,比上年增加12.87万元,增加原因:人员编制数量增加,新增行政编制人数2事业编制人数2,相应机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2848.35万元,其中:政府采购货物支出35.02万元,政府采购工程支出2166.03万元,政府采购服务支出647.31万元。授予中小企业合同金额2835.39万元,占政府采购支出总额的99.54%,其中:授予小微企业合同金额1383.93万元,占政府采购支出总额的48.59%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

21.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会对于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育机构的支出。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

48.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医疗服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

49.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城管管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

54.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

57.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

58.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

63.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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