南苑街道办事处
北京市丰台区人民政府南苑街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 南苑街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门性质、职责等情况

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,负责完成市、区人民政府部署的各项任务,在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责是:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是:负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制;组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作;配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序;对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3.对辖区内社会管理工作履行的职责是:向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务,并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动;制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实;负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理;负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作;负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是:制定社区建设发展规划,落实社区建设的各项任务;参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的,有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划,发展社区服务设施,合理配置充分利用社区服务资源;组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业;兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5.对居民工作履行的职责是:指导社区居委会工作,及时向上级反映居民的意见和要求;对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是:组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告,作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7.负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作,承担行政应诉、行政复议等相关法制工作;协助开展依法治理工作和行政执法检查工作;指导、管理人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解;指导、管理基层法律服务工作;组织开展普法宣传工作;组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作;负责推进法治乡村建设相关工作;参与社会治安综合治理工作;组织开展公共法律服务工作。

8.按照国家和本市统计报表制度,采集、处理、分析、提供和管理统计资料,执行国家统计标准;组织并完成国家和地方统计调查任务;监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施;组织指导被调查单位和住户的统计工作,建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度;负责对有关统计人员的培训和指导;负责为本地区提供统计服务,接受上级人民政府统计机构的指导和监督。

(二)机构设置情况

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处下设事业单位3个,分别为北京市丰台区南苑街道市民活动中心;北京市丰台区南苑街道便民服务中心;北京市丰台区南苑街道市民诉求处置中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计33968.07万元,比上年减少3471.56万元,下降9.27%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计33697.45万元,比上年减少3163.18万元,下降8.58%。

1.财政拨款收入33697.45万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入22105.42万元,占收入合计的65.6%;政府性基金预算财政拨款收入11588.35万元,占收入合计的34.39%;国有资本经营预算财政拨款收入3.68万元,占收入合计的0.01%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计33627.15万元,比上年减少3549.80万元,下降9.55%,其中:基本支出10507.08万元,占支出合计的31.25%;项目支出23120.07万元,占支出合计的68.75%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计33968.07万元,比上年比上年减少3471.56万元,下降9.27%。主要原因:美丽乡村运维、背街小巷清扫保洁、灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴等收入资金、街区控规编制项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22035.12万元,主要用于以下方面(按大类)::一般公共服务支出6740.97万元,占本年财政拨款支出30.59%;国防支出17.80万元,占本年财政拨款支出0.08%;文化旅游体育与传媒支出179.52万元,占本年财政拨款支出0.81%;社会保障和就业支出7890.57万元,占本年财政拨款支出35.81%;卫生健康支出609.13万元,占本年财政拨款支出2.76%;节能环保支出358.09万元,占本年财政拨款支出1.63%;城乡社区支出2402.44万元,占本年财政拨款支出10.91%;农林水支出2475.69万元,占本年财政拨款支出11.24%;住房保障支出1320.92万元,占本年财政拨款支出5.99%;灾害防治及应急管理支出40.00万元,占本年财政拨款支出0.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6126.35万元,2025年度决算6740.97万元,完成年初预算的110.03%。其中:

“人大事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.20万元。主要原因:追加预算,用于区人大代表活动。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算4918.67万元,2025年度决算5220.96万元,完成年初预算的106.15%.主要原因:调整行政在职人员、统发事业在职人员社保及公积金基数,追加2025年体制资金-主动治理民生项目池、2025年体制资金-中福丽宫专项整治保障经费。

“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.10万元。主要原因:追加预算,主要用于2025人口抽样调查。

“民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.86万元。主要原因:追加预算,主要用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.69万元,2025年度决算0.90万元,完成年初预算的53.25%。主要原因:2025年妇女之家工作经费减少。

“组织事务”(款)2025年度年初预算871.17万元,2025年度决算848.78万元,完成年初预算的97.43%。主要原因:2025年城乡基层党组织服务群众经费、2025年基层党组织党建活动经费。

“统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.68万元,完成年初预算的100.00%。

“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算2.54万元,2025年度决算2.42万元,完成年初预算的95.28%。主要原因:2025年社区“四就近”服务管理和工作指导经费减少。

“社会工作事务”(款)2025年度年初预算331.60万元,2025年度决算662.08万元,完成年初预算的199.67%。主要原因:追加预算,主要用于社区公益金、市级社区书记工作室提升项目(2025年社会建设市级经费)、新就业群体发展成长项目(2025年社会建设市级经费)等。

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算13.80万元,2025年度决算17.80万元,完成年初预算的122.47%。其中:

“国防动员”(款)2025年度年初预算13.80万元,2025年度决算17.80万元,完成年初预算的122.47%。主要原因:追加预算,主要用于2025年人防工程突发事件应急处置。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算179.80万元,2025年度决算179.52万元,完成年初预算的99.84%。

其中:

“文化和旅游”(款)2025年度年初预算84.05万元,2025年度决算87.38万元,完成年初预算的103.96%。主要原因:基层公共文化建设“六个十”示范项目扶持增加。

“文物”(款)2025年度年初预算85.75万元,2025年度决算82.14万元,完成年初预算的95.79%。主要原因:南苑空司农场飞机掩体本体保护及环境整治工程减少。

“体育”(款)2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算10.00万元,完成年初预算的100.00%。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算8176.99万元,2025年度决算7890.57万元,完成年初预算的95.33%。

其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算118.83万元,2025年度决算101.18万元,完成年初预算的85.15%。主要原因:2025年社区管理退休人员自采暖补贴、2025年高校毕业生支农工资及五险一金等减少。

“民政管理事务”(款)2025年度年初预算5087.04万元,2025年度决算5031.82万元,完成年初预算的98.81%。主要原因:社区工作者工资、2025年社救清洁能源自采暖补助减少。

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算960.58万元,2025年度决算642.87万元,完成年初预算的66.93%。主要原因:行政离退休人员经费、统发事业离退休人员经费减少。

“就业补助”(款)2025年度年初预算378.00万元,2025年度决算318.42万元,完成年初预算的84.24%。主要原因:2025年灵活就业社会保险补贴、2025年一次性个人就业补贴等减少。

“抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算128.47万元。主要原因:追加预算,主要用于2025年一次性个人就业补贴、2025年优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”(款)2025年度年初预算29.17万元,2025年度决算29.12万元,完成年初预算的99.83%。主要原因:退役安置补助经费减少。

“社会福利”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.50万元。主要原因:追加预算,主要用于2025年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴。

“残疾人事业”(款)2025年度年初预算129.80万元,2025年度决算105.90万元,完成年初预算的81.59%。主要原因:2025年残疾儿童康复补助经费减少。

“最低生活保障”(款)2025年度年初预算1422.50万元,2025年度决算1388.56万元,完成年初预算的97.61%。主要原因:城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、城乡低收入生活补贴减少。

“临时救助”(款)2025年度年初预算56.00万元,2025年度决算49.69万元,完成年初预算的88.73%。主要原因:2025年临时救助资金减少。

“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算60.00万元,2025年度决算61.45万元,完成年初预算的102.42%。主要原因:追加预算,主要用于2025年城市特困人员救助供养经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算35.07万元,2025年度决算31.58万元,完成年初预算的90.05%。主要原因:2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金(市级)减少。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算705.70万元,2025年度决算635.20万元,完成年初预算的90.01%。其中:

“公共卫生”(款)2025年度年初预算162.61万元,2025年度决算123.25万元,完成年初预算的75.79%.主要原因:2025年乡村医生基本待遇经费减少。

“计划生育事务”(款)2025年度年初预算86.60万元,2025年度决算57.66万元,完成年初预算的66.28%。主要原因:2025年独生子女父母年老时一次性奖励费(1000元)、2025年独生子女父母奖励(5元)等减少。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算441.94万元,2025年度决算441.94万元,完成年初预算的100.00%。

“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算12.00万元,2025年度决算10.81万元,完成年初预算的90.08%。主要原因:2025年退返知青帮困资金减少。

“托育服务”(款)2025年度年初预算1.54万元,2025年度决算1.54万元,完成年初预算的100.00%。

6、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算253.93万元,2025年度决算358.09万元,完成年初预算的141.02%。其中:

“污染防治”(款)2025年度年初预算253.93万元,2025年度决算358.09万元,完成年初预算的141.02%。主要原因:追加预算,主要用于2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2025年南苑街道大气污染防治精细化治理项目等。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算998.53万元,2025年度决算2402.44万元,完成年初预算的240.60%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算444.66万元,2025年度决算1792.10 万元,完成年初预算的404.59%。主要原因:追加2025年体制资金-主动治理民生项目池、2025年体制资金-中福丽宫专项整治保障经费。

“城乡社区规划与管理”2025年度年初预算134.32万元,2025年度决算23.00万元,完成年初预算的17.12%。主要原因:丰台区槐新组团地区街区控制性详细规划编制服务减少。

“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算49.85万元。主要原因:追加预算,用于小龙河铁路桥段环境提升工程。

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算419.55万元,2025年度决算530.54万元,完成年初预算的126.45%。主要原因:追加预算,主要用于2025年体制资金-辖区公共环境提升项目经费、丰台区居住区2023-2024年电动自行车充电设施建设项目。

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算587.58万元,2025年度决算2475.69万元,完成年初预算的421.33%。其中:

“农业农村”(款)2025年度年初预算98.79万元,2025年度决算170.07万元,完成年初预算的172.15%.主要原因:追加预算,用于2025年村级公益事业补助、北京市丰台区南苑街道2025年高标准农田建设项目、乡村振兴战略奖励(2024年度)等。

“林业和草原”(款)2025年度年初预算488.79万元,2025年度决算2253.23万元,完成年初预算的460.98%。主要原因:追加预算,用于丰台区平原造林养护项目、2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2025年留白增绿土地流转项目、2025年战略留白养护项目、2025年平安铁路养护项目、2025年平安铁路土地流转项目、2025年百万亩造林土地流转项目、2025年丰台区郊野公园养护项目(市级)、2025年丰台区郊野公园土地流转项目等。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算4.00万元。主要原因:追加预算,用于2025年丰台区铁路沿线绿化提升项目。

“农村综合改革”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算48.39万元。主要原因:追加预算,用于2025年村干部基本待遇和保障。

9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算741.01万元,2025年度决算1320.92万元,完成年初预算的179.15%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算528.62万元。主要原因:追加预算,主要用于2021年度老旧小区完善类改造、2024年度老旧小区完善类改造项目。

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算737.33万元,2025年度决算792.30万元,完成年初预算的107.46%。主要原因:追加住房补贴。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算40.00万元,2025年度决算40.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:

“应急管理事务”(款)2025年度年初预算40.00万元,2025年度决算40.00万元,完成年初预算的100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出11588.35万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出11587.45万元,占本年财政拨款支出99.99%;其他支出0.9万元,占本年财政拨款支出0.01%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算11587.45万元。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算11587.45万元。主要原因:追加预算,主要用于南苑湿地公园周边槐新地区综合整治提升项目、大红门旧村改造项目开发资金、2024年南苑街道边界环境景观优化项目、完善政策平原生态林土地流转项目、2024年度丰台区基本农田保护补贴、2025年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)、2025年美丽乡村运维-村庄绿化养护工程、2025年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费等。

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.90万元。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.90万元。主要原因:追加预算,主要用于2025年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.68万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计3.68万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10507.08万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中:

1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计577.38万元,比上年减少25.41万元,减少原因:机关办公经费减少,公务用车运行维护费减少,社区工作者工会经费减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1082.42万元,其中:政府采购货物支出88.95万元,政府采购工程支出393.16万元,政府采购服务支出600.31万元。授予中小企业合同金额1067.64万元,占政府采购支出总额的98.63%,其中:授予小微企业合同金额1067.64万元,占政府采购支出总额的98.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市丰台区人民政府南苑街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目:

(1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(2)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(5)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(6)、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(7)、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(8)、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(9)、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(10)、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(11)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(12)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(13)、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

(14)、一般公共服务支出其他(类)共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(15)、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(16)、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

(17)、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

(18)、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

(19)、公共安全支出(类)司法基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

(20)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

(21)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(22)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(23)、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(24)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(25)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(26)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(27)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(28)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(29)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(30)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(31)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(32)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(33)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(34)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(35)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(36)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(37)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(38)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(39)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(40)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(41)、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

(42)、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

(43)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(44)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(45)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(46)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(47)、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(48)、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(49)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(50)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(51)、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(52)、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

(53)、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

(54)、节能环保支出(类)污染(款)防治大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(55)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(56)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(57)、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(58)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(59)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(60)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(61)、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(62)、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

(63)、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

(64)、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(65)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(66)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(67)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(68)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(69)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

(70)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(71)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(72)、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1、部门整体绩效评价报告

2、项目支出绩效评价报告

3、项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2。


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