目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
北京市丰台区气象局为一级预算单位,主要职责为:负责本行政区域气象监测、预报预警、决策气象服务、公共气象服务,重大活动和公共突发事件的气象保障服务;负责气象台站和气象设施的建设运维和气象探测环境的保护评估工作;负责本行政区域内气候资源的综合调查、区划和气象灾害风险评估;负责气象科研业务工作和气象科普宣传;开展气象科技服务。
(二)机构设置情况
北京市丰台区气象局下设3个内设机构分别为办公室、业务管理科、社会管理与法制科;1个直属事业单位北京市丰台区气象台,机构规格均为正科级。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计245.75万元,比上年增加42.1万元,增长20.67%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计177.75万元,比上年减少25.9万元,下降12.72%。年初结转和结余68.00万元。
1.财政拨款收入177.75万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入177.75万元,占收入合计的100%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计232.66万元,比上年增加29.01万元,增长14.25%,其中:基本支出0万元,占支出合计的0%;项目支出232.66万元,占支出合计的100%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。年末结转和结余13.08万元。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计245.75万元,比上年增加42.1万元,增长20.67%。主要原因:增加丰台区气象台运行及服务维持费项目的高质量发展专项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出232.66万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出232.66万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算232.66万元,2025年度决算232.66万元,完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
本部门2025年无机关运行经费。
三、政府采购支出情况
本部门2025年无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区气象局(本级)共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.自然资源海洋气象等支出:反映气象事务方面的支出,包括用于气象部门所属单位保障业务正常运转所发生的基本支出和项目支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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