目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
1.贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章、政策,负责拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划,并组织实施。
2.负责本区人力资源和社会保障各项改革及政策落实情况的调查研究、城乡一体化建设中的人力资源和社会保障政策和相关问题的调查研究。
3.负责拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。协助开展本区《北京市工作居住证》的审核、报批。
4.负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作,拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度,拟订公益性岗位开发管理措施,保持就业形势稳定;负责职业技能鉴定和资格认定工作,建立统筹城乡劳动者的职业培训体系;负责落实高校毕业生就业政策;会同有关部门落实技能人才的培养和激励政策。
5.负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系,落实城乡社会保险及补充保险政策和标准;会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督,保持社会保险基金平稳运行。
6.会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革;负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理;负责企事业单位专业技术人员的专业技术职称评定、继续教育的综合管理;负责推进深化职称制度改革;负责本区博士后工作的管理、指导、监督;负责积分落户申报工作。
7.负责本区机关事业单位工资、福利的综合管理及科级以下退休、退职人员的管理服务。
8.会同相关部门落实本区农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。
9.负责落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系;负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件。
10.承担本区人力资源市场的安全监管职责;对以区人力资源社会保障局名义举行的招聘、录用等活动承担安全主体责任。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局做好社会保障卡的发放、运用和管理工作,区医保局做好社会保障卡在医疗保障方面的使用管理规范工作。两部门应当建立工作机制,做好信息共享和政策衔接等工作。
(二)机构设置情况
北京市丰台区人力资源和社会保障局2025年预算单位共计8家,包括:行政单位1家,为北京市丰台区人力资源和社会保障局;参照公务员法管理事业单位4家,具体为北京市丰台区社会保险基金管理中心、北京市丰台区劳动人事争议仲裁院、北京市丰台区劳动服务管理中心、北京市丰台区劳动能力鉴定中心;事业单位3家,具体为北京市丰台区人力资源公共服务中心、北京市丰台区人事考试中心、北京市丰台区职业能力建设中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计55364.54万元,比上年增加16085万元,增长40.95%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计55013.75万元,比上年增加16082.87 万元,增长41.31%。
1.财政拨款收入23379.76万元,占收入合计的42.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入22052.32万元,占收入合计的40.09%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入1327.44万元,占收入合计的2.41%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入31633.99万元,占收入合计的57.5%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计54861.79万元,比上年增加16121.35万元,增长41.61%,其中:基本支出14583.91万元,占支出合计的26.58%;项目支出40277.89万元,占支出合计的73.42%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计23730.55万元,比上年增加883.27万元,增长3.87%。主要原因:自2024年6月超转人员管理及服务保障职能由民政部门划入本部门,2024年发放了7-12月市管超转人员经费,2025年发放全年市管超转人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出21979.34万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出53.05万元,占本年财政拨款支出0.24%;教育支出60.33万元,占本年财政拨款支出0.27%;社会保障和就业支出18,328.08万元,占本年财政拨款支出83.39%;卫生健康支出1,200.09 万元,占本年财政拨款支出5.46%;住房保障支出2,337.79万元,占本年财政拨款支出10.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算56.55万元,2025年度决算53.05万元,完成年初预算的93.81%。其中:
“组织事务”(款)2025年度年初预算56.55万元,2025年度决算53.05万元,完成年初预算的93.81%。主要原因:基层党组织建设支出减少。
2、“教育支出”(类)2025年度年初预算98.00万元,2025年度决算60.33万元,完成年初预算的61.56%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算98.00万元,2025年度决算60.33万元,完成年初预算的61.56%。主要原因:压缩支出,培训支出减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算22,530.52万元,2025年度决算18,328.08万元,完成年初预算的81.35%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算12,624.79万元,2025年度决算12,545.03万元,完成年初预算的99.37%。主要原因:人员变动,人员经费减少。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算1,704.88万元,2025年度决算1,648.19万元,完成年初预算的96.67%。主要原因:人员变动,养老保险和职业年金支出减少。
“就业补助”(款)2025年度年初预算4,669.00万元,2025年度决算753.34万元,完成年初预算的16.13%。主要原因:部分项目由各街镇具体执行。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算24.1万元。主要原因:年中发生死亡抚恤。
“社会福利”(款)2025年度年初预算3,185.94万元,2025年度决算2,973.80万元,完成年初预算的93.34%。主要原因:2025年市管超转人员经费预算依据2024年8月底实有在册人数进行测算,2025年共有85人去世,故经费支出相较预算有所降低。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算345.90万元,2025年度决算383.62万元,完成年初预算的110.90%。主要原因:国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(24年市级结转)项目为结转项目,未纳入年初预算。
4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算1,238.47万元,2025年度决算1,200.09万元,完成年初预算的96.90%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算1,238.47万元,2025年度决算1,200.09万元,完成年初预算的96.90%。主要原因:人员变动,单位在职人员医疗保险减少。
5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算2,192.17万元,2025年度决算2,337.79万元,完成年初预算的106.64%。其中:
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算2,192.17万元,2025年度决算2,337.79万元,完成年初预算的106.64%。主要原因:住房补贴增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1327.44万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计1327.44万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14583.91万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数6.72万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加6.72万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数6.72万元,比2025年度年初预算数0万元增加6.72万元。主要原因:根据北京市人力资源和社会保障局工作要求,追加因公出国经费;2025年度因公出国(境)费用主要用于随北京市人力社保局出国开展新就业形态及人力资源管理领域合作交流,2025年度组织因公出国(境)团组0个、1人次。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,与2025年度年初预算数0万元持平。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,与2025年度年初预算数0万元持平。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,本部门2025年无公务用车购置费,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,本部门2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计658.57万元,比上年减少7.62万元,减少原因:厉行节约,压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额2799.78万元,其中:政府采购货物支出24.12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2775.67万元。授予中小企业合同金额2753.58万元,占政府采购支出总额的98.35%,其中:授予小微企业合同金额1495.83万元,占政府采购支出总额的53.43%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人力资源和社会保障局共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项):反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
30.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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