目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
青塔街道办事处主要职责是:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
(二)机构设置情况
青塔街道办事处设下列6个内设机构:
1.综合办公室。
2.党群工作办公室(人大工作委员会办公室)。
3.平安建设办公室(司法所)。
4.城乡管理办公室。
5.社区建设办公室(统计所)。
6.民生保障办公室。
管理1个行政执法机构,北京市丰台区青塔街道综合行政执法队,以街道办事处名义开展执法工作。
青塔街道办事处设下列3个事业单位:
1.北京市丰台区青塔街道市民活动中心(北京市丰台区青塔街道党群活动中心),公益一类事业单位,经费形式财政补助。
2.北京市丰台区青塔街道便民服务中心(北京市丰台区青塔街道退役军人服务站),公益一类事业单位,经费形式财政补助。
3.北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心(北京市丰台区青塔街道综治中心),公益一类事业单位,经费形式财政补助。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计18728.08万元,比上年增加1619.82万元,增长9.43%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计18619.64万元,比上年增加1769.43万元,增长10.5%。
1.财政拨款收入18619.64万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入18492.53万元,占收入合计的99.32%;政府性基金预算财政拨款收入121.62万元,占收入合计的0.65%;国有资本经营预算财政拨款收入5.49万元,占收入合计的0.03%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计18568.59万元,比上年增加1470.17万元,增长8.6%,其中:基本支出9192.74万元,占支出合计的49.51%;项目支出9375.85万元,占支出合计的50.49%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计18728.08万元,比上年增加1619.82万元,增长9.43%。主要原因:增长主要来源于人员经费及公用经费增长,本年度我单位增加6人,所以基本经费有效幅度增加,其余项目收支小幅度变动。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出18441.48万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5919.18万元,占本年财政拨款支出32.1%;科学技术支出6.00万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出161.59万元,占本年财政拨款支出0.88%;社会保障和就业支出5,566.03万元,占本年财政拨款支出30.18%;卫生健康支出543.82万元,占本年财政拨款支出2.95%;节能环保支出28.69万元,占本年财政拨款支出0.16%;城乡社区支出3,259.11万元,占本年财政拨款支出17.67%;农林水支出302.43万元,占本年财政拨款支出1.64%;住房保障支出支出2,654.62万元,占本年财政拨款支出14.39%;。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算4498.80万元,2025年度决算5919.18万元,完成年初预算的131.57%。
其中:
“人大事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算8.35万元。主要原因:2025年区人大代表活动费。
“政府办公厅及相关机构事务”2025年度年初预算3495.82万元,2025年度决算4736.71万元,完成年初预算的135.5%。主要原因:其他政府办公厅(室)及相关机构事务各项支出、人员经费及公用经费增长,本年度我单位增加6人,所以基本经费有小幅度增加,其余项目收支小幅度变动。
“统计信息事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.64万元。主要原因:2025人口抽样调查。
“民族事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.18万元。主要原因:2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费。
“群众团体事务”2025年度年初预算1.53万元,2025年度决算1.53万元,完成年初预算的99.98%。主要原因:此项经费主要用于妇女儿童相关支出。
“组织事务”2025年度年初预算829.56万元,2025年度决算784.20万元,完成年初预算的94.53%。主要原因:用于一般行政管理事务和其他组织事务支出、2025年群防群治工作经费、2025年选调生到村(社区)任职工作补助资金等。
“统战事务”2025年度年初预算0.67万元,2025年度决算0.67万元,完成年初预算的99.53%。主要原因:用于华侨事务。
“其他共产党事务支出”2025年度年初预算2.46万元,2025年度决算2.15万元,完成年初预算的87.4%。主要原因:离休干部助老员及四就近干部慰问等经费。
“社会工作事务”2025年度年初预算168.75万元,2025年度决算382.74万元,完成年初预算的226.81%。主要原因:社会工作服务专项业务经费。
2、“科学技术支出”2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100%。其中:
“科学技术普及”2025年度年初预算6.00万元,2025年度决算6.00万元,完成年初预算的100%。主要原因:主要用于科普活动。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算135.75万元,2025年度决算161.59万元,完成年初预算的119.04%。其中:
“文化和旅游”2025年度年初预算135.75万元,2025年度决算161.59万元,完成年初预算的119.04%。主要原因:主要用于文化旅游和其他文化旅游支出。
4、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算5900.76万元,2025年度决算5566.03万元,完成年初预算的94.33%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”2025年度年初预算241.24万元,2025年度决算213.61万元,完成年初预算的88.55%。
主要原因:主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
“民政管理事务”2025年度年初预算4073.50万元,2025年度决算3878.87万元,完成年初预算的95.22%。主要原因:主要用于其他民政管理事务支出,如采暖补助,送温暖资金,散坟补助等。
“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算570.04万元,2025年度决算545.44万元,完成年初预算的95.68%。主要原因:主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
“就业补助”2025年度年初预算220.00万元,2025年度决算239.37万元,完成年初预算的108.8%。主要原因:主要用于社会保险补贴。
“抚恤”2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.06万元。主要原因:主要用于其他优抚支出。
“退役安置”2025年度年初预算112.54万元,2025年度决算132.76万元,完成年初预算的117.97%。主要原因:用于军队移交政府的离退休人员安置。
“残疾人事业”2025年度年初预算79.40万元,2025年度决算59.74万元,完成年初预算的75.24%。主要原因:用于残疾人康复及其他残疾人事业支出。
“最低生活保障”2025年度年初预算553.00万元,2025年度决算449.33万元,完成年初预算的81.25%。主要原因:用于城市最低生活保障金支出。
“临时救助”2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算10.05万元,完成年初预算的100.55%。主要原因:主要用于临时救助支出。
“特困人员救助供养”2025年度年初预算10.00万元,2025年度决算8.79万元,完成年初预算的58.62%。主要原因:城市特困人员救助供养支出。
“其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算26.05万元,2025年度决算26.00万元,完成年初预算的99.84%。主要原因:主要用于社会化退休服务专员岗补资金。
5、“卫生健康支出”2025年度年初预算610.23万元,2025年度决算543.82万元,完成年初预算的89.11%。其中:
“卫生健康管理事务”2025年度年初预算40.00万元,2025年度决算39.95万元,完成年初预算的99.88%。主要原因:用于其他卫生健康管理事务支出。
“公共卫生”2025年度年初预算95.10万元,2025年度决算98.04万元,完成年初预算的103.1%。主要原因:主要用于基本公共卫生服务。
“计划生育事务”2025年度年初预算35.20万元,2025年度决算25.60万元,完成年初预算的72.73%。主要原因:计划生育服务和其他计划生育事务支出。
“行政事业单位医疗”2025年度年初预算432.95万元,2025年度决算370.72万元,完成年初预算的85.63%。主要原因:主要用于行政事业单位医疗支出。
“医疗保障管理事务”2025年度年初预算7.00万元,2025年度决算9.50万元,完成年初预算的135.77%。主要原因:主要用于医疗保障政策管理支出。
6、“节能环保支出”2025年度年初预算24.91万元,2025年度决算28.69万元,完成年初预算的115.21%。其中:
“污染防治”2025年度年初预算24.91万元,2025年度决算28.69万元,完成年初预算的115.21%。主要原因:主要用于污染防治、无煤化补贴等。
7、“城乡社区支出”2025年度年初预算1780.35万元,2025年度决算3379.40万元,完成年初预算的189.82%。其中:
“城乡社区管理事务”2025年度年初预算1167.48万元,2025年度决算2612.82万元,完成年初预算的223.80%。主要原因:用于综合保障、便民服务、综合治理等支出。
“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0万元,2025年度决算31.47万元。主要原因:用于青塔街道岳各庄红庭小区微整治工程项目。
“城乡社区环境卫生”2025年度年初预算612.87万元,2025年度决算614.83万元,完成年初预算的100.32%。主要原因:主要用于城乡社区环境卫生方面支出。
8、“农林水支出”2025年度年初预算164.52万元,2025年度决算302.43万元,完成年初预算的195.72%。其中:
“农业农村”2025年度年初预算153.73万元,2025年度决算63.44万元,完成年初预算的41.27%。主要原因:用于一般行政管理事务和农村社会事业支出。
“林业和草原”2025年度年初预算0.80万元,2025年度决算139.38万元,完成年初预算的17460%。主要原因:主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿。
“农村综合改革”2025年度年初预算0万元,2025年度决算99.62万元。主要原因:主要用于对村民委员会和村党支部的补助等。
9、“住房保障支出”2025年度年初预算783.06万元,2025年度决算2654.62万元,完成年初预算的339%。其中:
“保障性安居工程支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1845.96万元。主要原因:用于老旧小区改造。
“住房改革支出”2025年度年初预算783.06万元,2025年度决算808.67万元,完成年初预算的103.27%。主要原因:用于住房公积金、购房补贴支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出121.62万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出120.29万元,占本年财政拨款支出98.91%,其他支出1.33万元,占本年财政拨款支出1.09%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算120.29万元。其中:
“国有土地收益基金安排的支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算120.29万元。主要原因:用于农业农村生态环境支出、农村基础设施等支出。
2、“其他支出”,2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.33万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”,2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.33万元,。主要原因:用于社会福利的彩票公益金支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5.49万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计5.49万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9192.74万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.本部门2025年无因公出国(境)费用。
2.本部门2025年无公务接待费。
3.本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计563.82万元,比上年增加14.22万元,增加原因:主要用于机关运行经费及一些日常开支。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额4941.64万元,其中:政府采购货物支出246.03万元,政府采购工程支出4036.37万元,政府采购服务支出659.24万元。授予中小企业合同金额4897.30万元,占政府采购支出总额的99.1%,其中:授予小微企业合同金额683.60万元,占政府采购支出总额的13.83%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府青塔街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):反映涉及铁路安全方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1、部门整体绩效评价报告
2、项目支出绩效评价报告
3、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件
主办:北京市丰台区人民政府办公室
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