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中共北京市丰台区委办公室2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 区委办公室

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署,落实区委关于办公室工作的要求,协调各方推动区委中心工作落实落地,承担区委政令畅通、运行保障具体事务。

(二机构设置情况

本单位内部设有16个科室及1个下属事业单位。内设科室分别为综合科、秘书科、会议科、文书科、法规科、党建办秘书科等;下属事业单位为中共北京市丰台区党委系统技术服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2617.79万元,比上年增加336.96万元,增长12.87%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计2562.71万元,比上年增加330.28万元,增长12.89%。

1.财政拨款收入2562.71万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2562.71万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计2541.29万元,比上年增加315.54万元,增长12.42%,其中:基本支出2225.32万元,占支出合计的87.57%;项目支出315.97万元,占支出合计的12.43%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2617.79万元,比上年增加336.96万元,增长12.87%。主要原因:由于人员调整和年度工作任务的变动,本年度的收入相较于上一年度的一般公共预算财政拨款有所增加。同时,由于信息化年度项目的调整,本年度的项目支出也比上一年度有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2541.29万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1770.15万元,占本年财政拨款支出69.66%;社会保障和就业支出248.21万元,占本年财政拨款支出9.77%;卫生健康支出177.25万元,占本年财政拨款支出7.00%;住房保障支出345.58万元,占本年财政拨款支出13.60%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算1770.92万元,2025年度决算1770.15万元,完成年初预算的99.96%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2025年度年初预算1768.58万元,2025年度决算1767.81万元,完成年初预算的99.96%。主要原因:无。“组织事务”2025年度年初预算2.34万元,2025年度决算2.34万元,完成年初预算的100%。主要原因:无。

2、“社会保障和就业支”(类)2025年度年初预算251.78万元,2025年度决算248.21万元,完成年初预算的98.58%。其中:

“行政事业养老支出”(款)2025年度年初预算251.78万元,2025年度决算248.21万元,完成年初预算的98.58%。主要原因:人员变动。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算190.35万元,2025年度决算177.25万元,完成年初预算的93.12%。主要原因:人员变动。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算190.35万元,2025年度决算177.25万元,完成年初预算的93.12%。主要原因:人员变动。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算349.55万元,2025年度决算345.58万元,完成年初预算的98.86%。主要原因:人员变动。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算349.55万元,2025年度决算345.58万元,完成年初预算的98.86%。主要原因:人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度我单位无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2225.32万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。本单位2025年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计107.69万元,比上年增加25.39万元,增加原因:人员变动。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出1.43万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额4.46万元,占政府采购支出总额的86.71%,其中:授予小微企业合同金额4.46万元,占政府采购支出总额的86.71%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,中共北京市丰台区委办公室共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2

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