目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责:对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
(二)机构设置情况
石榴庄街道办事处下设8个科室,分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队;石榴庄街道办事处下设3个公益一类事业单位,分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计15781.71万元,比上年减少988.76万元,下降5.90%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计15183.99万元,比上年减少733.78万元,下降4.61%。
1.财政拨款收入15182.9万元,占收入合计的99.99%。其中:一般公共预算财政拨款收入15175.58万元,占收入合计的99.94%;政府性基金预算财政拨款收入4.57万元,占收入合计的0.03%;国有资本经营预算财政拨款收入2.75万元,占收入合计的0.02%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入1.1万元,占收入合计的0.01%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计15132.96万元,比上年减少1104.72万元,下降6.80%,其中:基本支出8819.51万元,占支出合计的58.28%;项目支出6313.45万元,占支出合计的41.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计15779.06万元,比上年减少989.86万元,下降5.90%。主要原因:2025年无大金额或基本建设项目,2024年含石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目1034万元等大金额项目,导致收入及项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出15123万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6625.54万元,占本年财政拨款支出43.81%;国防支出28.33万元,占本年财政拨款支出0.19%;教育支出0.04万元;科学技术支出6万元,占本年财政拨款支出0.04%;文化旅游体育与传媒支出113.98万元,占本年财政拨款支出0.75%;社会保障和就业支出5058.4万元,占本年财政拨款支出33.45%;卫生健康支出510.88万元,占本年财政拨款支出3.38%;节能环保支出365.41万元,占本年财政拨款支出2.42%;城乡社区支出1414.3万元,占本年财政拨款支出9.33%;农林水支出16.64万元,占本年财政拨款支出0.11%;住房保障支出987.49万元,占本年财政拨款支出6.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算4892.45万元,2025年度决算6625.54万元,完成年初预算的135.42%。其中:
“人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.99万元。主要原因:年中追加2025年区人大代表活动费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3959.82万元,2025年度决算5241.83万元,完成年初预算的132.38%。主要原因:人员工资、办公经费等据实支出。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.88万元。主要原因:年中追加2025人口抽样调查经费。
“民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.18万元。主要原因:年中追加2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.33万元,2025年度决算1.33万元,完成年初预算的100%。
“组织事务”(款)2025年度年初预算779.70万元,2025年度决算778.54万元,完成年初预算的99.85%。主要原因:2025年离退休党员书记委员补贴、2025年党群服务中心(站)运行费据实支出,结余财政收回。
“统战事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.68万元。主要原因:年中追加2025年“侨之家”项目经费。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算2.46万元,2025年度决算2.44万元,完成年初预算的99.19%。主要原因:2025年关工委活动经费据实支出,结余财政收回。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算148.46万元,2025年度决算596.68万元,完成年初预算的401.91%。主要原因:年中追加2025年社区公益金、“近邻服务”行动试点项目等经费。
2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算28.33万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算28.33万元。主要原因:年中追加2025年人防工程突发事件应急处置、2025年地下空间专项整治项目经费。
3、“教育支出”(类)2025年度年初预算5.94万元,2025年度决算0.04万元,完成年初预算的0.67%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算5.94万元,2025年度决算0.04万元,完成年初预算的0.67%。主要原因:培训费用据实支出,结余财政收回。
4、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算6万元,2025年度决算6万元,完成年初预算的100%。其中:
“科学技术普及”(款)2025年度年初预算6万元,2025年度决算6万元,完成年初预算的100%。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算105.38万元,2025年度决算113.98万元,完成年初预算的108.16%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算105.38万元,2025年度决算113.98万元,完成年初预算的108.16%。主要原因:年中追加2025年中央三馆免费开放补助、基层公共文化建设“六个十”示范项目扶持等经费。
6、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算5425.16万元,2025年度决算5058.40万元,完成年初预算的93.24%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算118.71万元,2025年度决算102.46万元,完成年初预算的86.31%。主要原因:2025年社区管理退休人员自采暖补贴、2025年城镇登记失业人员自采暖补贴据实支出,结余财政收回。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算3943.05万元,2025年度决算3638.06万元,完成年初预算的92.27%。主要原因:2025年社救清洁能源自采暖补助、社区工作者工会经费30%、社区工作者工资等经费据实支出,结余财政收回。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算557.21万元,2025年度决算536.80万元,完成年初预算的96.34%。主要原因:行政事业人员养老和职业年金支出较预算减少。
“就业补助”(款)2025年度年初预算144万元,2025年度决算201.15万元,完成年初预算的139.69%。主要原因:年中追加2025年灵活就业社会保险补贴经费。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.47万元。主要原因:年中追加2025年优抚对象采暖补助经费。
“退役安置”(款)2025年度年初预算0.98万元,2025年度决算0.72万元,完成年初预算的73.47%。主要原因:2025退役安置补助经费据实支出,结余财政收回。
“社会福利”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算5万元。主要原因:年中追加2025年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴经费。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算57.40万元,2025年度决算49.31万元,完成年初预算的85.91%。主要原因:2025年残疾儿童康复补助经费、2025年职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设、2025年温馨家园运行经费、2025年街镇残疾人工作经费据实支出,结余财政收回。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算556万元,2025年度决算482.99万元,完成年初预算的86.87%。主要原因:2025年城市居民最低生活保障、2025年城乡低收入生活补贴据实支出,结余财政收回。
“临时救助”(款)2025年度年初预算11万元,2025年度决算8.94万元,完成年初预算的81.27%。主要原因:2025年临时救助资金、2025年社会孤老临时困难补助据实支出,结余财政收回。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算15万元,2025年度决算11.07万元,完成年初预算的73.80%。主要原因:2025年城市特困人员救助供养经费据实支出,结余财政收回。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算21.81万元,2025年度决算21.43万元,完成年初预算的98.26%。主要原因:2025年离休干部高龄养老社区“四就近”补助、2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金(市级)据实支出,结余财政收回。
7、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算569.31万元,2025年度决算510.88万元,完成年初预算的89.74%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算76.80万元,2025年度决算65.69万元,完成年初预算的85.53%。主要原因:2025年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴(直拨经费)、2025年乡村医生基本待遇经费据实支出,结余财政收回。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算56.30万元,2025年度决算47.25万元,完成年初预算的83.93%。主要原因:2025年独生子女父母奖励费(5元/月/人)、2025年独生子女父母年老时一次性奖励费(1000元/人)、2025年真情关怀暖心行动据实支出,结余财政收回。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算417.71万元,2025年度决算379.16万元,完成年初预算的90.77%。主要原因:行政在职人员经费(医疗保险含生育)、统发事业在职人员经费(医疗保险含生育)据实支出。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算18.50万元,2025年度决算18.78万元,完成年初预算的101.51%。主要原因:年中追加2025年退返知青帮困资金。
8、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算50.30万元,2025年度决算365.41万元,完成年初预算的726.46%。其中:
“污染防治”(款)2025年度年初预算50.30万元,2025年度决算365.41万元,完成年初预算的726.46%。主要原因:年中追加2025年石榴庄街道凉水河排口上游石榴庄小区雨污分流改造项目、2025年石榴庄街道智慧宁静舞场噪音治理项目等经费。
9、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算741.98万元,2025年度决算1410.30万元,完成年初预算的190.07%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算495.37万元,2025年度决算1097.20万元,完成年初预算的221.49%。主要原因:年中追加2025年石榴庄街道平安建设项目经费、2025年体制资金-城市管理维护等经费。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算246.61万元,2025年度决算313.08万元,完成年初预算的126.95%。主要原因:年中追加2025年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金、2025年民生实事与基层建设-垃圾清运经费。
10、“农林水支出”(类)2025年度年初预算3.13万元,2025年度决算16.64万元,完成年初预算的531.63%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算3.13万元,2025年度决算3.13万元,完成年初预算的100%。
“林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算13.50万元。主要原因:年中追加2025年留白增绿土地流转项目、2025年首都绿化美化创建奖励补助等经费。
11、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算718.40万元,2025年度决算987.49万元,完成年初预算的137.46%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算226.65万元。主要原因:年中追加2024年度老旧小区完善类改造项目经费。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算718.40万元,2025年度决算760.85万元,完成年初预算的105.91%。主要原因:年中追加住房补贴经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出4.57万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出4.12万元,占本年财政拨款支出90.15%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出9.85%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.12万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.12万元。主要原因:年中追加2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。
2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.45万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.45万元。主要原因:年中追加2025年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.75万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计2.75万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8819.51万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元,本部门2025年无因公出国(境)费用,2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元,本部门2025年无公务接待费用,公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:本部门2025年无公务用车购置及运行维护费,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计501.02万元,比上年增加30.22万元,增加原因:日常公用经费据实支出。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额972.42万元,其中:政府采购货物支出36.47万元,政府采购工程支出346.87万元,政府采购服务支出589.08万元。授予中小企业合同金额972.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额881.6万元,占政府采购支出总额的90.66%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他商贸事务方面的支出。
12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他民族事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他组织事务方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
19.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
21.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
48.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
49.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
50.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
56.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
57.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
59.农林水支出(类)农业农村(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
63.国有企业退休人员社会化管理补助支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
64.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
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