目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
太平桥街道办事处主要职责是:统筹辖区工作,促进社会共治、维护安全稳定,协调城市管理、营造良好环境,组织公共服务、辖区平安建设、指导社区建设,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作,做好国防教育和兵役等工作以及法律、法规规章及市、区人民政府做出的决定、命令、规定的其他职责。
(二)机构设置情况
太平桥街道办事处是丰台区人民政府派出机构。下设六办一队三中心:六办(城市管理办公室、综合办公室、社区建设办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室);一队:综合行政执法队;三中心(市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心)。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计22208.11万元,比上年增加142.09万元,增长0.64%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计21830.22万元,比上年增加938.50万元,增长4.49%。
1.财政拨款收入21829.13万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入21729.45万元,占收入合计的99.54%;政府性基金预算财政拨款收入89.90万元,占收入合计的0.41%;国有资本经营预算财政拨款收入9.79万元,占收入合计的0.04%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入1.09万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计21760.82万元,比上年增加718.41万元,增长3.41%,其中:基本支出10861.85万元,占支出合计的49.91%;项目支出10898.97万元,占支出合计的50.09%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计22191.63万元,比上年增加191.12万元,增长0.87%,基本与上年持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出21644.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7576.28万元,占本年财政拨款支出34.84%;国防支出0.04万元,占本年财政拨款支出幅度较小;教育支出0.21万元,占本年财政拨款支出幅度较小;文化旅游体育与传媒支出276.35万元,占本年财政拨款支出1.27%;社会保障和就业支出6339.16万元,占本年财政拨款支出29.15%;卫生健康支出570.17万元,占本年财政拨款支出2.62%;节能环保支出224.48万元,占本年财政拨款支出1.03%;城乡社区支出3778.61万元,占本年财政拨款支出17.38%;农林水支出1412.46万元,占本年财政拨款支出6.50%;住房保障支出1466.90万元,占本年财政拨款支出6.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算7030.84万元,2025年度决算7576.28万元,完成年初预算的107.76%。
其中:
“人大事务”(款,下同)2025年度年初无预算,2025年度决算3.19万元。主要原因:在年初预算的基础上年中增加了区人大代表活动费等经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2025年度年初预算5460.64万元,2025年度决算5698.41万元,完成年初预算的104.35%。与年初预算基本持平。
“统计信息事务”2025年度年初无预算,2025年度决算2.44万元。主要原因:在年初预算的基础上,年中增加了人口抽样调查等项经费。
“审计事务”2025年度年初预算60万元,2025年度决算39.50万元,完成年初预算的65.83%。主要原因:合作发展及农村经济管理等经费有结余。
“民族事务”2025年度年初无预算,2025年度决算0.07万元。主要原因:在年初预算的基础上,年中增加了有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节补助经费等。
“群众团体事务”2025年度年初预算1.80万元,2025年度决算1.80万元,完成年初预算的100%。完成了2025年年初预算。
“组织事务”2025年度年初预算1193.22万元,2025年度决算1199.33万元,完成年初预算的100.51%。完成了2025年年初预算。
“统战事务”2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.68万元,完成年初预算的100%。完成了2025年年初预算。
“其他共产党事务支出”2025年度年初预算4.71万元,2025年度决算4.71万元,完成了年初预算的100%。完成了2025年年初预算。
“社会工作事务”2025年度年初预算309.80万元,2025年度决算626.15万元。完成了年初预算的202.11%,主要原因:年中增加了社区公益金、社区服务空间建设项目等经费。
2、“国防支出”(类)2025年度年初无预算,2025年度决算0.04万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初无预算,2025年度决算0.04万元。主要原因:在年初预算的基础上,年中增加了人防工程突发事件应急处置等经费。
3、“教育支出”(类)2025年度年初预算7.61万元,2025年度决算0.21万元,完成年初预算的2.76%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算7.61万元,2025年度决算0.21万元,完成年初预算的2.76%。主要原因:培训经费有结余。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算258.32万元,2025年度决算276.35万元,完成年初预算的106.98%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算258.32万元,2025年度决算276.35万元,完成年初预算的106.98%。主要原因:2025年公共文明引导员经费有所增加。
5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算6389.23万元,2025年度决算6339.16万元,完成年初预算的99.22%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2025年度年初预算364.87万元,2025年度决算320.29万元,完成年初预算的87.78%。主要原因:高校毕业生经费等有结余。
“民政管理事务”2025年度年初预算4597.86万元,2025年度决算4463.66万元,完成了年初预算的97.08%。基本完成了年初预算。
“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算735.46万元,2025年度决算725.61万元,完成年初预算的98.66%,基本完成了年初预算。
“就业补助”2025年度年初预算193万元,2025年度决算219.29万元,完成年初预算的113.62%。主要原因:灵就业社会保险补贴等经费有所增加。
“抚恤”2025年度年初无预算,2025年度决算19.53万元。主要原因:年中增加了优抚对象采暖补助经费、一次性抚恤金、丧葬费等经费。
“退役安置”2025年度年初预算5.27万元,2025年度决算3.60万元,完成年初预算的68.31%。主要原因:退役安置补助经费有结余。
“社会福利”2025年度年初无预算,2025年度决算157.44万元。主要原因:增加了街乡镇养老照料中心建设补助等经费。
“残疾人事业”2025年度年初预算93.20万元,2025年度决算100.94万元,完成年初预算的108.30%。主要原因:在年初预算的基础上,年中增加了残疾人温馨家园建设等经费。
“最低生活保障”2025年度年初预算332.70万元,2025年度决算271.65万元,完成年初预算的81.65%。主要原因:城市居民最低生活保障等经费有结余。
“临时救助”2025年度年初预算9万元,2025年度决算4.09万元,完成年初预算的45.44%。主要原因:临时性救助资金有结余。
“特困人员救助供养”2025年度年初预算30万元,2025年度决算25.19万元,完成年初预算的83.97%。主要原因:城市特困人员救助等经费有结余。
“其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算27.87万元,2025年度决算27.87万元,完成年初预算的100%。完成了2025年年初预算。
6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算658.52万元,2025年度决算570.17万元,完成年初预算86.58%。其中:
“公共卫生”(款,下同)2025年度年初预算89.54万元,2025年度决算86.17万元,完成年初预算96.24%。基本完成了2025年年初预算。
“计划生育事务”2025年度年初预算46.30万元,2025年度决算40.61万元,完成年初预算87.71%。主要原因:独生子女父母奖励等项经费均有结余。
“行政事业单位医疗”2025年度年初预算508.67万元,2025年度决算437.06万元。完成年初预算85.92%。主要原因:行政和事业在职人员医疗保险经费有待缴纳等资金。
“城乡医疗救助”2025年度年初预算6万元,2025年度决算无支出。主要原因:结余了退养人员医疗经费。
“医疗保障管理事务”2025年度年初预算8万元,2025年度决算6.33万元,完成年初预算的79.13%,主要原因:退返知青帮困资金等有结余。
7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算142.55万元,2025年度决算224.48万元,完成了年初预算的157.47%。其中:
“环境监测与监察”(款,下同)2025年度年初无预算,2025年度决算82.70万元。主要原因:年中增加了街区控制性规划环境影响评价等项目经费。
“污染防治”2025年度年初预算142.55万元,2025年度决算141.78万元,完成了年初预算的99.46%。基本完成了2025年年初预算。
8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1390.39万元,2025年度决算3778.61万元,完成了年初预算的271.77%。其中:
“城乡社区管理事务”(款,下同)2025年度年初预算808.78万元,2025年度决算1987.93万元,完成年初预算的245.79%。主要原因:增加了街道综合治理、控违拆违等专项资金。
“城乡社区规划与管理”2025年度年初预算105.92万元,2025年度决算无支出。主要原因:结余了街区控制性详细规划编制服务等经费。
“城乡社区环境卫生”2025年度年初预算475.69万元,2025年度决算1790.68万元,完成年初预算的376.44%。主要原因:增加了环境整治补助资金等项经费。
9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算245.11万元,2025年度决算1412.46万元,完成了年初预算的576.26%。其中:
“农业农村”(款,下同)2025年度年初预算245.11万元,2025年度决算1158.32万元,完成了年初预算的472.57%。主要原因:增加了乡村振兴战略奖励、农场科技园项目等资金。
“林业和草原”2025年度年初无预算,2025年度决算36.78万元。主要原因:年中增加了平原生态养护、首都绿化美化创建等项资金。
“农村综合改革”2025年度年初无预算,2025年度决算217.36万元。主要原因:增加了村干部基本待遇和保障等经费。
10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算897.70万元,2025年度决算1466.90万元,完成了年初预算的163.41%。其中:
“保障性安居工程支出”(款,下同)2025年度年初无预算,2025年度决算494.76万元,主要原因:年中增加了老旧小区完善改造项目等经费。
“住房改革支出”2025年度年初预算897.70万元,2025年度决算972.14万元。完成了年初预算的108.29%。主要原因:增加了住房补贴经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出89.90万元,均为项目支出,无基本支出。主要用于城乡社区支出89.90万元,占本年财政拨款支出0.41%。政府性基金基本支出2025年度年初预算0万元,2025年度决算0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2025年度年初无预算,2025年度决算89.90万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初无预算,2025年度决算89.90万元。主要原因:年中增加了生活垃圾运输、平原生态林项目等经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计9.79万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计9.79万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10861.85万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本单位2025年度无因公出国事项及人员;2025年度无因公出国(境)费用,2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2025年度没有公务接待事项。2025年度无公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:本单位2025年度没有购置(更新)公务用车,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:本单位无公务用车,未发生任何公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计612.18万元,基本与上年持平。继续落实区财政“过紧日子”要求开展工作。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额3790.30万元,其中:政府采购货物支出74.86万元,政府采购工程支出3036.87万元,政府采购服务支出678.56万元。授予中小企业合同金额1911.52万元,占政府采购支出总额的50.43%,其中:授予小微企业合同金额1090.62万元,占政府采购支出总额的28.77%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行项目以外其他用于民族事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
20.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及劣势褒扬金。
31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
32.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
38.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
42.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
45.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
46.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
47.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除一般行政管理事务、城管执法等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
54.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
55.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
56.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
59.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
63.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2
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