目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置情况
北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心贯彻执行国家和本市有关军队离休退休干部的法律法规和政策,负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划,并组织实施;负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作;组织协调落实移交本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作;负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作;负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划,并组织实施;负责军队离休退休干部的组织生活;负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作;上级交办的其他工作。
本单位内设十个科室,分别为办公室、接收安置科、房屋管理科、健康管理科、文体活动科、社会服务管理科、车辆管理科,党建科、财务科、权益维护科。
2025年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,比上年增减 0 个部门。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计427937.1万元,比上年增加83.09万元,增长0.02%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计409894.07万元,比上年减少12817.94万元,下降3.13%。
1.财政拨款收入365948.8万元,占收入合计的89.28%。其中:一般公共预算财政拨款收入365948.8万元,占收入合计的89.28%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入43945.27万元,占收入合计的10.72%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计411233.93万元,比上年增加1352.08万元,增长0.33%,其中:基本支出13380.65万元,占支出合计的3.25%;项目支出397853.27万元,占支出合计的96.75%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计368008.82万元,比上年减少64.2万元,下降0.02%。主要原因:年度新接收军干人数减少,军休干部中央及市级转移支付资金收入减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出365934.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出0%。教育支出4.13万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出363024.26万元,占本年财政拨款支出99.2%;卫生健康支出941.91万元,占本年财政拨款支出0.26%;住房保障支出1964.30万元,占本年财政拨款支出0.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2025年度年初预算17.28万元,2025年度决算4.13万元,完成年初预算的23.90%。其中:“进修及培训”2025年度年初预算17.28万元,2025年度决算4.13万元,,完成年初预算的23.90%。主要原因:响应过紧日子号召,压缩公用经费支出,以在单位内部培训为主。
2、“社会保障和就业支出”2025年年初预算331263.40万元,2025年度决算363644.42万元,完成年初预算的109.78%。其中:“行政事业单位养老支出”2025年年初预算1816.33万元,2025年度决算1690.88万元,完成年初预算的93.09%,主要原因:本年度我单位新入职人员增加,去世职工人数增加。
“退役安置”2025年年初预算331,263.40万元,2025年度决算361953.54万元,完成年初预算的109.26%。主要原因:本年度军休干部增资,中央及市财政下拨经费增加支出相应增加。
3、“卫生健康支出”2025年年初预算992.42万元,2025年度决算941.91万元,完成年初预算的94.91%。其中:
“行政事业单位医疗”2025年年初预算992.42万元,2025年度决算941.91万元,完成年初预算的94.91%。主要原因:本年度我单位退休人员较多。
4、“住房保障支出”2025年年初预算1635.83万元,2025年度决算1964.30万元,完成年初预算的120.08%。其中:
“住房改革支出”2025年年初预算1,635.83万元,2025年度决算1964.30万元,完成年初预算的120.08%。主要原因:本年度有新入职人员,我单位退休人员较少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2025无政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2025无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13380.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出12176.72万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出962.12万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出241.81万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出0万元,包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数14.49万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算73.8万元减少59.31万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无此项支出。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数14.49万元,比2025年度年初预算数73.8万元减少9.31万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:本单位无此项支出,2025年度购置0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数14.49万元,主要原因:公务用车使用较少。2025年度公务用车保有量41辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门2025年无机关运行经费
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额3077.71万元,其中:政府采购货物支出110.32万元,政府采购工程支出433万元,政府采购服务支出2534.39万元。授予中小企业合同金额2175.34万元,占政府采购支出总额的70.68%,其中:授予小微企业合同金额1409.01万元,占政府采购支出总额的45.78%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心共有车辆41台;单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本单位不涉及。
二、项目支出绩效评价报告
本单位不涉及。
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
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