目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)本部门职责情况
中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会(简称五里店街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府五里店街道办事处(简称五里店街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。单位基本性质属于行政单位,下属3个事业单位,现执行行政单位会计制度。
(二)机构设置情况
五里店街道党工委、五里店街道办事处设下列内设机构6个,分别是:1、综合办公室;2、党群工作办公室;3、平安建设办公室;4、城市管理办公室;5、社区建设办公室;6、民生保障办公室;另外设置:纪工委(派出监察组)、五里店街道办事处综合行政执法队。下属事业单位3个,分别是:1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心(北京市丰台区五里店街道党群活动中心);2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心(北京市丰台区五里店街道退役军人服务站);3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心(北京市丰台区五里店街道综治中心)。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计19100.74万元,比上年减少1598.62万元,下降7.72%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计18064.51万元,比上年减少1811.76万元,下降9.11%。
1.财政拨款收入18064.51万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入18047.6万元,占收入合计的99.91%;政府性基金预算财政拨款收入2.36万元,占收入合计的0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入14.55万元,占收入合计的0.08%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计18478.78万元,比上年减少1662.42万元,下降8.25%,其中:基本支出9867.56万元,占支出合计的53.4%;项目支出8611.22万元,占支出合计的46.6%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计19100.74万元,比上年减少1598.62万元,下降7.72%,主要原因:本年度财政拨款收入减少,部分项目支出根据资金安排和实际工作进度相应压减,落实过紧日子要求,厉行节约。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出18461.87万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5787.57万元,占本年财政拨款支出31.35%;国防支出51.64万元,占0.28%;文化旅游体育与传媒支出170.35万元,占0.92%;社会保障和就业支出6170.84万元,占33.42%;卫生健康支出534.80万元,占2.90%;节能环保支出260.93万元,占1.41%;城乡社区支出2518.45万元,占13.64%;农林水支出641.38万元,占3.47%;住房保障支出2325.01万元,占12.59%;其他支出0.90万元,占0.005%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算4547.03万元,2025年度决算6052.02万元,完成年初预算的133.10%。其中:
“人大事务”(款,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算3.60万元。主要原因:追加2025年区人大代表活动经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3573.93万元,2025年度决算4664.84万元,完成年初预算的130.52%。主要原因:人员增加,工资社保及公用经费相应增加。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1.79万元。主要原因:追加专项统计业务经费。
“民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.57万元。主要原因:追加2025年具有清真饮食习惯的少数民族低保户一次性春节生活补助经费。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.65万元,2025年度决算1.65万元,完成年初预算的99.99%。主要原因:群众团体事务支出与预算基本一致。
“组织事务”(款)2025年度年初预算952.90万元,2025年度决算908.53万元,完成年初预算的95.34%。主要原因:城乡基层党组织服务群众经费和党建活动经费支出有所压减。
“统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.67万元,完成年初预算的98.53%。主要原因:华侨事务支出与预算基本一致。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算4.66万元,2025年度决算4.46万元,完成年初预算的95.71%。主要原因:共产党事务相关支出减少。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算13.21万元,2025年度决算465.90万元,完成年初预算的3526.87%。主要原因:动用2024年结转资金264.45万元,同时追加2025年社会建设市级经费、社区公益金、社区书记工作室提升项目等年中预算201.45万元,用于社区治理和民生保障项目。
2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算51.64万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算51.64万元。主要原因:追加2025年地下空间专项整治项目年中预算。
3、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.26万元,2025年度决算0万元,完成年初预算的0%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算6.26万元,2025年度决算0万元。主要原因:本年未发生培训支出,落实过紧日子要求压减培训经费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算74.94万元,2025年度决算170.35万元,完成年初预算的227.31%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算74.94万元,2025年度决算170.35万元,完成年初预算的227.31%。主要原因:追加文化类建设项目年中预算。
5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算6344.78万元,2025年度决算5906.38万元,完成年初预算的93.09%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算28.11万元,2025年度决算25.50万元,完成年初预算的90.72%。主要原因:社区管理退休人员相关经费支出减少。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算4497.27万元,2025年度决算4170.12万元,完成年初预算的92.73%。主要原因:社区公益金及社工工资支出根据实际需求有所压减。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算578.55万元,2025年度决算576.42万元,完成年初预算的99.63%。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出与预算基本持平,略有节余。
“就业补助”(款)2025年度年初预算180.40万元,2025年度决算225.50万元,完成年初预算的125.00%。主要原因:年中追加中央及市级就业补助资金,用于灵活就业社会保险补贴等就业扶持项目。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.28万元。主要原因:年中追加2025年优抚对象采暖补助经费。
“退役安置”(款)2025年度年初预算244.95万元,2025年度决算225.93万元,完成年初预算的92.24%。主要原因:军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算86.40万元,2025年度决算55.04万元,完成年初预算的63.70%。主要原因:残疾儿童康复补助经费根据实际康复需求及补贴对象变化减少。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算654.00万元,2025年度决算562.00万元,完成年初预算的85.93%。主要原因:城市居民最低生活保障金支出根据保障对象动态管理及实际发放情况减少。
“临时救助”(款)2025年度年初预算14.00万元,2025年度决算13.51万元,完成年初预算的96.50%。主要原因:临时救助支出按实际申请审批情况支出,较预算略有节余。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算28.00万元,2025年度决算15.46万元,完成年初预算的55.21%。主要原因:城市特困人员救助供养经费根据实际供养人数及标准支出,较年初预算减少。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算32.69万元,2025年度决算32.61万元,完成年初预算的99.76%。主要原因:其他社会保障和就业支出与预算基本一致。
6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算555.66万元,2025年度决算534.80万元,完成年初预算的96.25%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算54.96万元,2025年度决算48.76万元,完成年初预算的88.72%。主要原因:基本公共卫生服务支出根据实际工作需要有所减少。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算54.60万元,2025年度决算43.10万元,完成年初预算的78.94%。主要原因:计划生育服务及独生子女奖励支出根据实际申报人数减少。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算441.10万元,2025年度决算434.30万元,完成年初预算的98.46%。主要原因:行政事业单位基本医疗保险缴费支出与预算基本持平,略有节余。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算5.00万元,2025年度决算8.65万元,完成年初预算的173.00%。主要原因:追加医疗保障政策管理相关支出年中预算。
7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算115.58万元,2025年度决算260.93万元,完成年初预算的225.76%。其中:
“污染防治”(款)2025年度年初预算115.58万元,2025年度决算260.93万元,完成年初预算的225.76%。主要原因:追加2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金及大气污染防治相关年中预算。
8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1562.64万元,2025年度决算2519.35万元,完成年初预算的161.22%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算1193.66万元,2025年度决算2150.37万元,完成年初预算的180.14%。主要原因:追加接诉即办考评激励专项资金、控违拆违专项资金、失管小区引入物业管理补贴资金、民生实事及基层建设应急保障等年中预算。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算368.99万元,2025年度决算368.99万元,完成年初预算的100%。主要原因:城乡社区环境卫生支出严格按照预算执行。
9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算641.38万元。其中:
“林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算641.38万元。主要原因:追加2025年丰台区铁路沿线绿化提升项目年中预算。
10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算768.73万元,2025年度决算2325.01万元,完成年初预算的302.44%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1485.54万元。主要原因:追加2021年度老旧小区完善类改造项目、社区既有多层住宅加装电梯协调奖励资金等年中预算。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算768.73万元,2025年度决算839.47万元,完成年初预算的109.20%。主要原因:住房公积金及购房补贴支出根据人员变动和实际需求略有增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.36万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出1.46万元,占本年财政拨款支出61.86%;其他支出0.90万元,占本年财政拨款支出38.14%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.46万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.46万元。主要原因:追加丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金年中预算。
2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.90万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.90万元。主要原因:追加用于社会福利的彩票公益金支出年中预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计14.55万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计14.55万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9867.56万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本部门无2025年无因公出国(境)费用
2.公务接待费。本部门无2025年公务接待费
3.公务用车购置及运行维护费。本部门无2025年公务用车购置及运行维护费
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计472.9万元,比上年减少 12.35 万元,减少 2.55%,减少原因:落实过紧日子要求,从严从紧压减公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额4563.8万元,其中:政府采购货物支出127.05万元,政府采购工程支出3062.66万元,政府采购服务支出1374.09万元。授予中小企业合同金额1611.23万元,占政府采购支出总额的35.3%,其中:授予小微企业合同金额1611.23万元,占政府采购支出总额的35.3%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府五里店街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
21.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
22.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位(开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
36.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
37.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
38.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
39.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
42.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
43.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
49.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
50.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
51.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
52.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
56.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
57.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
59.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
63.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
64.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
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