宛平街道办事处
北京市丰台区人民政府宛平街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 宛平街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(以下简称宛平街道办事处)是区政府的派出机关,主要职责是:1、组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作;2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作;3、组织实施辖区平安建设工作;4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作;5、推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作;6、做好国防教育和兵役等工作;7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)机构设置情况

宛平街道办事处下设综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)和民生保障办公室等6个部室和1个综合行政执法队,纪工委(监察组)按照有关规定设置。此外,宛平街道办事处设下属3家公益一类事业单位,分别是:北京市丰台区宛平街道市民活动中心(北京市丰台区宛平街道党群活动中心)、北京市丰台区宛平街道便民服务中心(北京市丰台区宛平街道退役军人服务站)和北京市丰台区宛平街道市民诉求处置中心(北京市丰台区宛平街道综治中心)。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计18428.42万元,比上年减少5507.20万元,下降23.01%

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计17761.70万元,比上年减少5607.21 万元,下降23.99%

1.财政拨款收入17761.70万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入17397.94万元,占收入合计的97.95%;政府性基金预算财政拨款收入359.99万元,占收入合计的2.03%;国有资本经营预算财政拨款收入3.78万元,占收入合计的0.02%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0万元,占收入合计的0%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计17845.03万元,比上年减少5604.55 万元,下降23.90%,其中:基本支出8200.37万元,占支出合计的45.95%;项目支出9644.66万元,占支出合计的54.05%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计18428.42万元,比上年减少5482.31 万元,下降22.93%。主要原因:般公共预算财政拨款收支较去年有大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17481.26万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出4988.39万元,占本年财政拨款支出28.54%;一般公共服务支出 4566.97万元,占本年财政拨款支出26.12%;社会保障和就业支出3791.35万元,占本年财政拨款支出21.69%;农林水支出1818.19万元,占本年财政拨款支出10.40%;住房保障支出811.07万元,占本年财政拨款支出4.64%;节能环保支出633.24万元,占本年财政拨款支出3.62%;卫生健康支出537.43万元,占本年财政拨款支出3.07%;交通运输支出195.15万元,占本年财政拨款支出1.12%;文化旅游体育与传媒支出111.18万元,占本年财政拨款支出0.64%;灾害防治及应急管理支出24.27万元,占本年财政拨款支出0.14%;国防支出4.01万元,占本年财政拨款支出0.02%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算4269.67 万元,2025年度决算4566.97万元,完成年初预算的106.96%

其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.48万元。主要原因:用于2025年区人大代表补选事务工作。

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3501.18 万元,2025年度决算3611.48万元,完成年初预算的103.15%。主要原因:行政事业在职人员经费支出较年初预算有所增加。

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.59万元。主要原因:用于2025年人口抽样调查。

民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.04万元。主要原因:用于发放2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.06 万元,2025年度决算1.05万元,完成年初预算的99.27%。主要原因:2025年妇女之家工作经费支出较年初预算有所减少。

组织事务”(款)2025年度年初预算651.48 万元,2025年度决算557.85万元,完成年初预算的85.63%。主要原因:2025年城乡基层党组织服务群众经费支出较年初预算有所减少。

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算2.56 万元,2025年度决算2.63万元,完成年初预算的102.89%。主要原因:2025年群防群治工作经费支出较年初预算有所增加。

社会工作事务”(款)2025年度年初预算113.39 万元,2025年度决算388.85万元,完成年初预算的342.94%。主要原因:2025年社区公益金支出和志愿服务项目建设工作经费项目支出较年初预算有所增加。

2、“国防支出”()2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.01万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.01万元。主要原因:用于2025年人防工程突发事件应急处置工作。

3、“文化旅游体育与传媒支出”()2025年度年初预算97.31 万元,2025年度决算111.18万元,完成年初预算的114.25%。其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算97.31 万元,2025年度决算111.18万元,完成年初预算的114.25%。主要原因:2025年公共文明引导经费支出和2025年“丰彩城市艺术季”项目支出较年初预算有所增加。

4、“社会保障和就业支出”()2025年度年初预算4259.07 万元,2025年度决算3791.35万元,完成年初预算的89.02%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算197.70 万元,2025年度决算207.67万元,完成年初预算的105.05%。主要原因:2025年高校毕业生支农工资及五险一金项目支出和2025年城镇登记困难失业人员送温暖补贴支出较年初预算有所增加。

民政管理事务”(款)2025年度年初预算2869.12 万元,2025年度决算2629.26万元,完成年初预算的91.64%。主要原因:社区工作者工资支出和2025年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴项目支出较年初预算有所减少。

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算614.83 万元,2025年度决算552.40万元,完成年初预算的89.85%。主要原因:行政事业在职人员养老保险和职业年金经费支出较年初预算有所减少。

就业补助”(款)2025年度年初预算116.00 万元,2025年度决算151.16万元,完成年初预算的130.31%。主要原因:2025年灵活就业社会保险补贴支出较年初预算有所增加。

抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.41万元。主要原因:用于发放2025年优抚对象采暖补助。

退役安置”(款)2025年度年初预算1.15 万元,2025年度决算1.15 万元,完成年初预算的100%

残疾人事业”(款)2025年度年初预算75.80 万元,2025年度决算66.50万元,完成年初预算的87.73%。主要原因:2025年残疾儿童康复补助支出和2025年职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设支出较年初预算有所减少。

最低生活保障”(款)2025年度年初预算328.80 万元,2025年度决算144.39万元,完成年初预算的43.91%。主要原因:2025年城市居民最低生活保障支出较年初预算有所减少。

临时救助”(款)2025年度年初预算5.00 万元,2025年度决算2.70万元,完成年初预算的53.90%。主要原因:2025年临时救助支出较年初预算有所减少。

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算30.00 万元,2025年度决算14.06万元,完成年初预算的46.86%。主要原因:2025年城市特困人员救助供养支出较年初预算有所减少。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算20.66 万元,2025年度决算20.66 万元,完成年初预算的100%

5、“卫生健康支出”()2025年度年初预算554.56 万元,2025年度决算537.43万元,完成年初预算的96.91%。其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算59.39 万元,2025年度决算45.20万元,完成年初预算的76.10%。主要原因:2025年乡村医生基本待遇支出和2025年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出较年初预算有所减少。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算49.70 万元,2025年度决算33.81万元,完成年初预算的68.03%。主要原因:独生子女父母年老一次性奖励费支出和亲情关怀暖心行动慰问金支出较年初预算有所减少。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算432.47 万元,2025年度决算400.56万元,完成年初预算的92.62%。主要原因:行政在职人员和事业在职人员医疗经费支出较年初预算有所减少。

医疗救助”(款)2025年度年初预算6.00 万元,2025年度决算3.52万元,完成年初预算的58.72%。主要原因:2025年退养人员医疗费支出较年初预算有所减少。

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算7.00 万元,2025年度决算4.34万元,完成年初预算的62.03%。主要原因:2025年退返知青帮困资金支出较年初预算有所减少。

中医药事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算50.00万元。主要原因:用于2025年促进基层中医药传承创新发展-中医药三成示范社区建设项目。

6、“节能环保支出”()2025年度年初预算642.00 万元,2025年度决算633.24万元,完成年初预算的98.64%。其中:

环境监测与监察”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算199.00万元。主要原因:用于2025年丰台区街区控制性详细规划环境影响评价报告编制项目。

污染防治”(款)2025年度年初预算642.00 万元,2025年度决算434.24万元,完成年初预算的67.64%。主要原因:2025年宛平街道五环沸城段声屏障工程项目支出较年初预算有所减少。

7、“城乡社区支出”()2025年度年初预算1807.40 万元,2025年度决算4988.39万元,完成年初预算的276.00%。其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算1619.24 万元,2025年度决算4670.79万元,完成年初预算的288.46%。主要原因:2025年控违拆违专项资金、2025年街坊路环境日常管理费用、2025年宛平辖区平房区电采暖设备款、2025年社区规模优化调整等项目支出较年初预算大幅增加。

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算188.16 万元,2025年度决算317.60万元,完成年初预算的168.80%。主要原因:永定河绿道示范段项目及西五环沿线环境整治、2025年背街小巷环境精细化整治提升项目、丰台区居住区2023-2024年电动自行车充电设施建设等项目支出较年初预算有所增加。

8、“农林水支出”()2025年度年初预算172.97 万元,2025年度决算1818.19万元,完成年初预算的1051.15%。其中:

农业农村”(款)2025年度年初预算151.11 万元,2025年度决算50.90万元,完成年初预算的33.68%。主要原因:涉及功能分类科目调整,2025年村干部基本待遇和保障支出由“农业农村”调整至“农村综合改革”。

林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1630.42万元。主要原因:用于2025年丰台区郊野公园养护、2025年丰台区郊野公园土地流转等项目支出。

水利”(款)2025年度年初预算21.86 万元,2025年度决算21.63万元,完成年初预算的98.97%。主要原因:宛平街道小微水体持续管护项目支出较年初预算有所减少。

农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算115.24万元。主要原因:涉及功能分类科目调整,2025年村干部基本待遇和保障支出由“农业农村”调整至“农村综合改革”。

9、“交通运输支出”()2025年度年初预算0万元,2025年度决算195.15万元。其中:

公路水路运输”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算195.15万元。主要原因:用于道路交通噪声治理项目。

10、“住房保障支出”()2025年度年初预算763.61 万元,2025年度决算811.07万元,完成年初预算的106.21%。其中:

住房改革支出”(款)2025年度年初预算763.61 万元,2025年度决算811.07万元,完成年初预算的106.21%。主要原因:住房补贴支出较年初预算有所增加。

11、“灾害防治及应急管理支出”()2025年度年初预算0万元,2025年度决算24.27万元。其中:

应急管理事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算24.27万元。主要原因:用于2025年宛平街道防汛应急事项。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出359.99万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出359.55 万元,占本年财政拨款支出99.88%;其他支出0.44 万元,占本年财政拨款支出0.12%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算359.55万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算359.55万元。主要原因:主要用于美丽乡村运维(背街小巷)、丰台区郊野公园土地流转、完善政策平原生态林土地流转等项目支出。

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.44 万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.44万元。主要原因:主要用于养老助餐点设备更新购置支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.78万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计3.78万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8200.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.34万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计558.12万元,比上年增加35.85 万元,增加原因:取暖费、电费、其他商品和服务支出较上年支出有所增长。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1900.13万元,其中:政府采购货物支出15.93万元,政府采购工程支出1401.73万元,政府采购服务支出482.47万元。授予中小企业合同金额1049.60万元,占政府采购支出总额的55.24%,其中:授予小微企业合同金额898.04万元,占政府采购支出总额的47.26%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府宛平街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除事业单位基本支出之外其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

43.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

44.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

45.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

46.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

51.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

52.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

53.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗()、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

54.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

55.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

56.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

57.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

58.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

62.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

63.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

64.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收人用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

65.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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