新村街道办事处
北京市丰台区人民政府新村街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 新村街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

北京市丰台区人民政府新村街道办事处(简称新村街道办事处)是区政府的派出机关,依据党内法规和规章及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括:

1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)机构设置情况

办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025度收、支总计17856.6万元,比上年减少1473.45万元,下降8.25%

(一)收入决算说明

2025度本年收入合计17477.96万元,比上年减少848.11万元,下降4.85%

1.财政拨款收入17477.96万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入17458.98万元,占收入合计的99.89%;政府性基金预算财政拨款收入3.51万元,占收入合计的0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入15.47万元,占收入合计的0.09%

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%

3.事业收入0万元,占收入合计的0%

4.经营收入0万元,占收入合计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

6.其他收入0万元,占收入合计的0%

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025度本年支出合计17403.74万元,比上年减少1288.17万元,下降7.4%,其中:基本支出10578.96万元,占支出合计的60.79%;项目支出6824.77万元,占支出合计的39.21%上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025度财政拨款收、支总计17685.85万元,比上年减少1446.78万元,下降8.18%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,减少非刚性支出

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025度一般公共预算财政拨款支出17403.74万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7488.13万元,占本年财政拨款支出43.02%;国防支出3.44万元,占本年财政拨款支出0.02%教育支出0.17万元,占本年财政拨款支出0.01%科学技术支出5.94万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出205.82万元,占本年财政拨款支出1.18%社会保障和就业支出6294.11万元,占本年财政拨款支出36.16%;卫生健康支出572.51万元,占本年财政拨款支出3.29%;节能环保支出190.79万元,占本年财政拨款支出1.10%;城乡社区支出1698.79万元,占本年财政拨款支出9.75%;农林水支出65.60万元,占本年财政拨款支出0.38%;住房保障支出862.52万元,占本年财政拨款支出4.96%;国有资本经营预算支出15.47万元,占本年财政拨款支出0.09%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出0.01%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6760.71万元,2025年度决算7488.13万元,完成年初预算的110.76%。其中:

人大事务”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.79万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于人大代表信息公示栏更新费用等。

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算6252.63万元,2025年度决算5833万元,完成年初预算的93.29%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,减少非刚性支出。

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.38万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于全国人口抽样调查相关费用。

民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.32万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支。

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.77万元,2025年度决算1.77万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务。

组织事务”(款)2025年度年初预算1022.07万元,2025年度决算1054.33万元,完成年初预算的103.16%。主要原因:组织事务支出增加。

统战事务”(款)2025年度年初预算1.35万元,2025年度决算1.35万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务。

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算6.04万元,2025年度决算6.04万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务。

社会工作事务”(款)2025年度年初预算316.10万元,2025年度决算586.14万元,完成年初预算的185.43%。主要原因:部分项目年初预算无经费。

2.“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.44万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算3.44万元,主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于人防应急避难场所建设。

3.“教育支出”(类)2025年度年初预算0.17万元,2025年度决算0.17万元,完成年初预算的100%。其中:

进修及培训”(款)2025年度年初预算0.17万元,2025年度决算0.17万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务。

4.“科学技术支出”(类)2025年度年初预5.94万元,2025度决算5.94万元,完成年初预算的100%其中:

科学技术普及”(款)2025年度年初预算5.94万元,2025度决算5.94万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务。

5.文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算173.74万元,2025度决算205.82万元,完成年初预算的118.46%其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算173.74万元,2025度决算205.82万元,完成年初预算的118.46%主要原因:部分项目年初预算无经费

6.社会保障和就业支出”2025年度年初预算6416.08万元,2025度决算6294.11万元,完成年初预算的98.10%其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算128.15万元,2025度决算129.58万元,完成年初预算的101.12%主要原因:人力资源和社会保障管理事务支出增加

民政管理事务”(款)2025年度年初预算4937.49万元,2025度决算4821.85万元,完成年初预算的97.66%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算649.66万元,2025度决算641.89万元,完成年初预算的98.8%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

就业补助”(款)2025年度年初预算201.33万元,2025年度决算201.33万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

抚恤”(款)2025年度年初预算53.35万元,2025年度决算53.35万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

退役安置”(款)2025年度年初预算3.83万元,2025年度决算3.83万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

残疾人事业”(款)2025年度年初预算68.17万元,2025年度决算68.17万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

最低生活保障”(款)2025年度年初预算328.11万元,2025年度决算328.11万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

临时救助”(款)2025年度年初预算11.63万元,2025年度决算11.63万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算6.99万元,2025年度决算6.99万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算27.45万元,2025年度决算27.37万元,完成年初预算的99.71%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

7.卫生健康支出”2025年度年初预算605.74万元,2025度决算572.51万元,完成年初预算的94.51%其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算72.64万元,2025年度决算72.64万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

计划生育事务”(款)2025年度年初预算43.38万元,2025年度决算43.38万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算458.26万元,2025年度决算425.03万元,完成年初预算的92.75%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

医疗救助”(款)2025年度年初预算3.12万元,2025年度决算3.12万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

优抚对象医疗”(款)2025年度年初预算0.89万元,2025年度决算0.89万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算17.36万元,2025年度决算17.36万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

托育服务”(款)2025年度年初预算10.09万元,2025年度决算10.09万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

8.节能环保支出”2025年度年初预算193.85万元,2025度决算190.79万元,完成年初预算的98.42%。其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算193.85万元,2025度决算190.79万元,完成年初预算的98.42%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

9.城乡社区支出”2025年度年初预算1706.76万元,2025度决算1698.79万元,完成年初预算的99.53%。其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算962.16万元,2025度决算962.16万元,完成年初预算的100%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算744.48万元,2025度决算733.57万元,完成年初预算的98.53%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算3.06万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于采暖清洁设备维护项目服务费。

10.农林水支出”2025年度年初预算65.60万元,2025度决算65.60万元,完成年初预算的100%其中:

农业农村”(款)2025年度年初预算15.60万元,2025度决算15.60万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

林业和草原”(款)2025年度年初预算1万元,2025度决算1万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

农村综合改革”(款)2025年度年初预算49万元,2025度决算49万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度无新增及临时性工作,厉行节约、依托现有资源推进各项业务

11.住房保障支出”2025年度年初预算870.77万元,2025度决算862.52万元,完成年初预算的99.05%其中:

住房改革支出”(款)2025年度年初预算870.77万元,2025度决算862.52万元,完成年初预算的99.05%主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

12.国有资本经营预算支出”2025年度年初预算0万元,2025度决算15.47万元。其中:

解决历史遗留问题及改革成本支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算15.47万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于国有企业退休人员社会化管理费用

13.其他支出”2025年度年初预算0万元,2025度决算0.45万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算0.45万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于购置养老助餐点相关设施费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025度政府性基金预算财政拨款支出3.51万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出3.06万元,占本年财政拨款支出87.18%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出12.82%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0万元,2025度决算3.06万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025度决算3.06万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于采暖清洁设备维护项目服务费

2.“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025度决算0.45万元。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算0.45万元。主要原因:年初未安排该项预算资金,年度执行中追加列支,主要用于购置养老助餐点相关设施费用

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025度国有资本经营预算财政拨款收入总计15.47万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计15.47万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10578.96万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.34万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025度决算数0万元,比2025度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025无因公出国(境)费用

2.公务接待费。2025度决算数0万元,比2025度年初预算数0万元增加(减少)0万元。本单位2025无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车购置及运行维护费

二、机关运行经费支出情况

2025机关运行经费支出合计508.68万元,比上年减少26.85万元,减少原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求

三、政府采购支出情况

2025度政府采购支出总额1008.74万元,其中:政府采购货物支出31.91万元,政府采购工程支出536.88万元,政府采购服务支出439.94万元。授予中小企业合同金额1008.74万元,占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额471.86万元,占政府采购支出总额的46.78%

四、国有资产占用情况

截至1231日,北京市丰台区人民政府新村街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

7.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

13.节能环保支出:反映政府环境保护管理事务支出。

14.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出:反映政府农林水务支出。

16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

17.国有资本经营预算支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

18.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

19.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

20.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

24.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

25一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

27.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

29.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

30.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

31.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

36.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):基层政权建设和社区治理反映开展城乡社区治理、城乡社区服务乡村便民服务、村民自治、村务公开、乡镇街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

38.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

44.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

45.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

46.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

47.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

48.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

49.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

50.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

51.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

52.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

53.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

54.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

55.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

56.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

57.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

58.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

59.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

60.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

61.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

62.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

63.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

64.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

65.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

66.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

67.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

68.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

69.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

70.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

71.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

72.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

73.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工含离退休人员、军队含武警向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2

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