西罗园街道办事处
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 西罗园街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立,是区政府的派出机关。受区人民政府领导,依据法律,法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是:

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。

3、强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。

5、加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是:

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)机构设置情况

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处下属公益一类事业单位3个:北京市丰台区西罗园街道市民活动中心(北京市丰台区西罗园街道党群活动中心)、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心(北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站)、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心(北京市丰台区西罗园街道综治中心)。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计29267.51万元,比上年减少964.31万元,下降3.19%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计28246.98万元,比上年减少575.15万元,下降2.00%。

1.财政拨款收入28246.98万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入28232.00万元,占收入合计的99.95%;政府性基金预算财政拨款收入3.28万元,占收入合计的0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入11.70万元,占收入合计的0.04%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计28131.28万元,比上年减少1045.95万元,下降3.58%,其中:基本支出12662.37万元,占支出合计的45.01%;项目支出15468.91万元,占支出合计的54.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计29262.80万元,比上年减少963.35万元,下降3.19%。主要原因:2025年拨入、支出大额一次性项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28116.30万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8490.73万元,占本年财政拨款支出30.20%;国防支出35.00万元,占本年财政拨款支出0.12%;教育支出5.94万元,占本年财政拨款支出0.02%;科学技术支出12.00万元,占本年财政拨款支出0.04%;文化旅游体育与传媒支出265.88万元,占本年财政拨款支出0.95%;社会保障和就业支出8660.88万元,占本年财政拨款支出30.80%;卫生健康支出602.55万元,占本年财政拨款支出2.14%;节能环保支出251.96万元,占本年财政拨款支出0.90%;城乡社区支出2173.12万元,占本年财政拨款支出7.73%;农林水支出63.12万元,占本年财政拨款支出0.22%;住房保障支出7555.12万元,占本年财政拨款支出26.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6918.89万元,2025年度决算8490.73万元,完成年初预算的122.72%。

其中:

“人大事务”(款,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算23.19万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于区人大代表补选工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算5092.83万元,2025年度决算5949.21万元,完成年初预算的116.82%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于辖区安全稳定及突发应急事项处置工作。

“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.82万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于人口抽样调查工作。

“民族事务”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.61万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助。

“群众团体事务”(款)2025年度年初预算2.11万元,2025年度决算2.09万元,完成年初预算的99.05%。主要原因:工作按照计划执行,用于妇女之家工作。

“组织事务”(款)2025年度年初预算1357.07万元,2025年度决算1357.34万元,完成年初预算的100.02%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于群防群治工作。

“统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,2025年度决算0.68万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于侨之家工作。

“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算2.78万元,2025年度决算2.76万元,完成年初预算的99.28%。主要原因:工作按照计划执行,用于离休干部助老员及关工委工作。

“社会工作事务”(款)2025年度年初预算463.43万元,2025年度决算1152.04万元,完成年初预算的248.59%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于社区公益金及社区服务空间开放式建设项目。

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算35.00万元。其中:

“国防动员”(款)2025年度预算0.00万元,2025年度决算35.00万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于人防工程完好率达标建设工作。

3、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.84万元,2025年度决算5.94万元,完成年初预算的86.84%。其中:

“进修及培训”(款)2025年度年初预算6.84万元,2025年度决算5.94万元,完成年初预算的86.84%。主要原因:工作按照计划执行,用于培训工作。

4、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算12.00万元,2025年度决算12.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:

“科学技术普及”(款)2025年度年初预算12.00万元,2025年度决算12.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于科普益民惠农项目。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算254.34万元,2025年度决算265.88万元,完成年初预算的104.54%。其中:

“文化和旅游”(款)2025年度年初预算254.34万元,2025年度决算265.88万元,完成年初预算的104.54%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于西罗园街道鑫福里社区文化设施建设项目。

6、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算9278.90万元,2025年度决算8660.88万元,完成年初预算的93.34%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算48.42万元,2025年度决算30.70万元,完成年初预算的63.40%。主要原因:工作按照计划执行,用于社会化管理退休人员服务及采暖补助工作。

“民政管理事务”(款)2025年度年初预算6870.54万元,2025年度决算6316.03万元,完成年初预算的91.93%。主要原因:工作按照计划执行,用于社区工作者工资及险金。

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算645.38万元,2025年度决算639.02万元,完成年初预算的99.01%。主要原因:工作按照计划执行,用于在职人员险金及离退休人员工资。

“就业补助”(款)2025年度年初预算172.00万元,2025年度决算229.71万元,完成年初预算的133.55%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于灵活就业社会保险补贴。

“抚恤”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算53.27万元。主要原因:年初无预算,年中预算增加,用于一次性抚恤金、丧葬费及优抚对象采暖补助。

“退役安置”(款)2025年度年初预算14.00万元,2025年度决算21.29万元,完成年初预算的152.07%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于1984年前接收的无军籍职工退休人员经费。

“残疾人事业”(款)2025年度年初预算135.60万元,2025年度决算76.11万元,完成年初预算的56.13%。主要原因:工作按照计划执行,用于残疾儿童康复补助及职业康复劳动项目。

“最低生活保障”(款)2025年度年初预算1264.50万元,2025年度决算1170.61万元,完成年初预算的92.57%。主要原因:工作按照计划执行,用于城乡居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴。

“临时救助”(款)2025年度年初预算28.00万元,2025年度决算22.88万元,完成年初预算的81.71%。主要原因:工作按照计划执行,用于临时救助及社会孤老临时困难补助。

“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算44.00万元,2025年度决算44.81万元,完成年初预算的101.84%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于城市特困人员救助供养。

“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算56.45万元,2025年度决算56.45万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于离休干部高龄养老社区四就近补助及国有企业退休人员社会化管理补助。

7、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算700.59万元,2025年度决算602.55万元,完成年初预算的86.01%。其中:

“公共卫生”(款)2025年度年初预算101.04万元,2025年度决算97.82万元,完成年初预算96.81%。主要原因:工作按照计划执行,用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

“计划生育事务”(款)2025年度年初预算83.84万元,2025年度决算71.33万元,完成年初预算的85.08%。主要原因:工作按照计划执行,用于独生子女父母奖励费及亲情关怀、暖心行动。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算476.71万元,2025年度决算407.86万元,完成年初预算的85.56%。主要原因:工作按照计划执行,用于人员医疗保险及生育保险。

“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算25.00万元,2025年度决算25.54万元,完成年初预算的102.16%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于退返知青帮困工作。

8、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算247.20万元,2025年度决算251.96万元,完成年初预算的101.93%。其中:

“污染防治”(款)2025年度年初预算247.20万元,2025年度决算251.96万元,完成年初预算的101.93%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于煤改电清洁取暖长效管护及采暖季无煤化补贴工作。

9、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算662.27万元,2025年度决算2173.12万元,完成年初预算的328.13%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算214.30万元,2025年度决算1573.57万元,完成年初预算的734.28%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于控违拆违、城市管理工作及应急处置。

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算447.97万元,2025年度决算599.56万元,完成年初预算的133.84%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于背街小巷环境精细化整治提升及电动自行车充电设施建设。

10、“农林水支出”(类)2025年度年初预算4.66万元,2025年度决算63.12万元,完成年初预算的1354.51%。其中:

“农业农村”(款)2025年度年初预算4.66万元,2025年度决算4.66万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于正常离任村主要干部生活补贴。

“林业和草原”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算58.46万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于义务植树活动及铁路沿线绿化提升项目。

11、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算855.51万元,2025年度决算7555.12万元,完成年初预算的883.11%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算6644.12万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于老旧小区完善类改造项目。

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算855.51万元,2025年度决算910.99万元,完成年初预算的106.49%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于住房公积金及住房补贴

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.28万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出2.83万元,占本年财政拨款支出86.28%;其他支出0.45万元,占本年财政拨款支出13.72%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.83万元。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.83万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于煤改电清洁取暖长效管护。

2、“其他支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.45万元。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.45万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于养老助残点设备更新购置。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计11.7万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计11.7万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12662.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无此项支出;2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无此项支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,主要原因:本单位无此项支出,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:本单位无此项支出。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计600.43万元,比上年减少14.70万元,减少原因:落实过紧日子要求,缩减开支。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额16204.02万元,其中:政府采购货物支出47.8万元,政府采购工程支出15145.18万元,政府采购服务支出1011.04万元。授予中小企业合同金额16204.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11572.52万元,占政府采购支出总额的71.42%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

21.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

23.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映其他用于医疗救助方面的支出。

50.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

51.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

52.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

56.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

59.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

63.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

64.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

65.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2


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