目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关,受北京市丰台区人民政府领导,行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。主要职责是:(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。(5)负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。(6)推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。(8)组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关,受北京市丰台区人民政府领导,行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。包括1个行政单位(北京市丰台区人民政府右安门街道办事处)和3个事业单位(北京市丰台区右安门街道便民服务中心、北京市丰台区右安门街道市民活动中心、北京市丰台区右安门街道诉求处置中心)。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计22449.88万元,比上年减少3,753.46万元,下降17.00%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计22181.79万元,比上年减少3,417.99万元,下降13.35%。
1.财政拨款收入22181.79万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入22163.21万元,占收入合计的99.92%;政府性基金预算财政拨款收入10.83万元,占收入合计的0.05%;国有资本经营预算财政拨款收入7.74万元,占收入合计的0.03%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计22187.01万元,比上年减少3,605.12万元,下降13.98%,其中:基本支出10853.89万元,占支出合计的48.92%;项目支出11333.12万元,占支出合计的51.08%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计22449.88万元,比上年减少3,753.46万元,下降17.00%。主要原因:厉行节约,从严控制日常运行经费,降低行政运行成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出22168.44万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5911.90万元,占本年财政拨款支出26.67%;国防支出3.36万元,占本年财政拨款支出0.02%;教育支出6.98万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出218.45万元,占本年财政拨款支出0.99%;社会保障和就业支出7046.48万元,占本年财政拨款支出31.79%;卫生健康支出650.07万元,占本年财政拨款支出2.93%;节能环保支出255.70万元,占本年财政拨款支出1.15%;城乡社区支出4176.37万元,占本年财政拨款支出18.84%;农林水支出136.34万元,占本年财政拨款支出0.62%;住房保障支出3770.50万元,占本年财政拨款支出17.01%;国有资本经营预算支出7.74万元,占本年财政拨款支出0.03%;其他支出3.12万元,占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算为5218.00万元,2025年度决算5911.90万元,完成年初预算的113.30%。其中:
“人大事务”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算2.80万元。主要原因:年中追加人大事务相关工作经费,保障日常业务有序开展。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算为3989.15万元,2025年度决算4374.80万元,完成年初预算的109.67%。主要原因:年度新增重点工作任务较多,年中追加运行保障经费,支出较年初预算有所增加。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算2.03万元。主要原因:年中安排统计调查、数据核查等专项工作经费。
“民族事务”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算1.26万元。主要原因:年中落实民族工作相关活动及业务保障经费。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算为1.81万元,2025年度决算1.81万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:严格按照年初预算执行,项目支出全部落实到位。
“组织事务”(款)2025年度年初预算为1103.10万元,2025年度决算1128.77万元,完成年初预算的102.33%。主要原因:党建工作、干部管理及基层组织建设任务增加,小幅追加工作经费。
“统战事务”(款)2025年度年初预算为0.68万元,2025年度决算0.68万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:按年初预算足额完成各项统战工作支出。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算为4.54万元,2025年度决算4.54万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:严格执行预算标准,支出执行完毕。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算为118.72万元,2025年度决算395.22万元,完成年初预算的332.90%。主要原因:年中收到上级下达社会工作专项补助资金,新增基层治理、社工服务等项目支出。
2、“国防支出”(类)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算3.36万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算3.36万元。主要原因:年中追加国防宣传、国防动员演练等专项工作经费。
3、“教育支出”(类)2025年度年初预算为6.98万元,2025年度决算6.98万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“进修及培训”(款)2025年度年初预算为6.98万元,2025年度决算6.98万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:按年度培训计划足额落实支出,预算执行完整规范。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算为194.53万元,2025年度决算218.45万元,完成年初预算的112.30%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算为194.53万元,2025年度决算218.45万元,完成年初预算的112.30%。主要原因:年内开展群众文化活动、文旅宣传推广等工作,年中适当追加专项经费,支出略有增长。
5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算为7247.42万元,2025年度决算7046.48万元,完成年初预算的97.23%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算为188.07万元,2025年度决算179.76万元,完成年初预算的95.58%。主要原因:厉行勤俭节约,优化经费使用,部分业务经费有所结余。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算为4906.72万元,2025年度决算4701.90万元,完成年初预算的95.83%。主要原因:规范项目支出管理,严控经费开支,资金实现合理结余。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算为710.05万元,2025年度决算713.71万元,完成年初预算的100.52%。主要原因:养老待遇据实足额发放,小幅超出年初预算。
“就业补助”(款)2025年度年初预算为211.00万元,2025年度决算278.23万元,完成年初预算的131.86%。主要原因:落实稳就业政策,年内新增就业帮扶任务,上级追加就业补助专项资金。
“抚恤”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算18.59万元。主要原因:年中下达优抚对象抚恤补助资金,据实发放相关待遇支出。
“退役安置”(款)2025年度年初预算为0.82万元,2025年度决算0.58万元,完成年初预算的70.73%。主要原因:本年度相关安置业务量减少,实际支出低于年初预算。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算为90.87万元,2025年度决算89.05万元,完成年初预算的98.00%。主要原因:项目精细化管理,经费使用节约高效,略有结余。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算为1002.00万元,2025年度决算940.91万元,完成年初预算的93.90%。主要原因:低保对象动态精准核减,实际发放金额较年初预算减少。
“临时救助”(款)2025年度年初预算为24.00万元,2025年度决算18.60万元,完成年初预算的77.50%。主要原因:本年度临时救助人次少于预期,资金结余留存。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算为67.00万元,2025年度决算59.39万元,完成年初预算的88.64%。主要原因:特困人员动态管理调整,实际供养支出有所减少。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算为46.89万元,2025年度决算45.75万元,完成年初预算的97.57%。主要原因:严控一般性支出,经费合理节约,小幅结余。
6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算为647.02万元,2025年度决算650.07万元,完成年初预算的100.47%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算为60.85万元,2025年度决算59.07万元,完成年初预算的97.07%。主要原因:公共卫生项目提质增效,经费节约使用。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算为80.50万元,2025年度决算57.01万元,完成年初预算的70.82%。主要原因:相关业务工作整合优化,工作量减少,支出相应下降。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算为477.67万元,2025年度决算510.48万元,完成年初预算的106.87%。主要原因:医疗保险缴费金额浮动。
“医疗救助”(款)2025年度年初预算为11.00万元,2025年度决算5.66万元,完成年初预算的51.45%。主要原因:医疗救助对象数量少于预估,资金结余较大。
“优抚对象医疗”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算0.52万元。主要原因:年中落实优抚对象医疗保障补助支出。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算为17.00万元,2025年度决算17.33万元,完成年初预算的101.94%。主要原因:退返知青帮困资金减少。
7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算为158.35万元,2025年度决算255.70万元,完成年初预算的161.48%。其中:
“污染防治”(款)2025年度年初预算为158.35万元,2025年度决算255.70万元,完成年初预算的161.48%。主要原因:老旧小区环境整治、社区扬尘治理、污水治理项目投入加大。
8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算为3360.08万元,2025年度决算4176.37万元,完成年初预算的124.29%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算为1645.82万元,2025年度决算2404.99万元,完成年初预算的146.13%。主要原因:基层社区治理、网格化管理、便民服务等工作提质扩容,年中追加专项经费。
“城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算为131.64万元,2025年度决算131.64万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:严格按年初预算全额执行到位。
“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算为1408.57万元,2025年度决算1457.98万元,完成年初预算的103.51%。主要原因:老旧小区公共设施维修改造、楼道基础设施修缮项目增多。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算为174.04万元,2025年度决算174.04万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:社区保洁运维经费按原有合同标准执行。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算7.71万元。主要原因:老旧小区改造地块配套管理经费新增支出。
9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算为119.14万元,2025年度决算136.34万元,完成年初预算的114.44%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算为93.90万元,2025年度决算12.80万元,完成年初预算的13.63%。主要原因:部分农业项目调整延后实施,本年度未发生大额支出,资金结余结转。
“林业和草原”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算13.80万元。主要原因:年中追加林业管护、生态绿化等专项工作经费。
“水利”(款)2025年度年初预算为25.24万元,2025年度决算25.24万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:凉水河巡河相关工作经费。
“农村综合改革”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算84.50万元。主要原因:涉农社区基础设施提升项目新增资金。
10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算为857.77万元,2025年度决算3770.50万元,完成年初预算的439.57%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算2859.12万元。主要原因:街道大规模推进老旧小区综合改造,配套基础设施改造项目资金一次性下达。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算为857.77万元,2025年度决算911.39万元,完成年初预算的106.25%。主要原因:住房公积金住房补贴浮动。
11、“国有资本经营预算支出”(类)2025年度年初预算为7.74万元,2025年度决算7.74万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“解决历史遗留问题及改革成本支出”(款)2025年度年初预算为7.74万元,2025年度决算7.74万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:严格按照改革任务及年初预算足额完成支出。
12、“其他支出”(类)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算3.12万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算为0.00万元,2025年度决算3.12万元。主要原因:市民活动中心为辖区社区养老驿站和老年餐桌购置恒温售餐加热台。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出10.83万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出7.71万元,占本年财政拨款支出71.19%;其他支出3.12万元,占本年财政拨款支出28.81%.。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算7.71万元,2025年度决算7.71万元,完成年初预算的100%。其中:
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算7.71万元,2025年度决算7.71万元,完成年初预算的100%。
2、“其他支出”(类)2025年度年初预算3.12万元,2025年度决算3.12万元,完成年初预算的100%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2025年度年初预算3.12万元,2025年度决算3.12万元,完成年初预算的100%.
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计7.74万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计7.74万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10853.89万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年无因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2025年无公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年无公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元.2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计563.24万元,比上年减少24.14万元,减少原因:厉行节约,从严控制日常运行经费,降低行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额13357.53万元,其中:政府采购货物支出113.22万元,政府采购工程支出11794.44万元,政府采购服务支出1449.86万元。授予中小企业合同金额13357.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10810.14万元,占政府采购支出总额的80.93%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府右安门街道办事处共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务(项):反映其他用于民族事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映全民健身等群众体育活动方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映其他用于促进就业的补助支出。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放补贴等支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供的基本养老服务保障的资金补助等支出。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复的方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。
35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
38.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
39.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生服务的支出。
40.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
41.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
42.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
43.卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
44.卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映其他用于医疗救助方面的支出。
45.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
46.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理支出。
47.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康的支出。
48.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映治理空气污染等方面的支出。
49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。
52.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农经统计调查与信息收集、整理、分析、发布的支出。
53.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事务(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
54.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。
55.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映造林、抚育等方面支出。
56.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):反映涉及铁路安全方面的支出。
57.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面支出。
58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为员工缴纳的住房公积金。
59.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
绩效评价情况具体内容详见附件2
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