目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
1.主要职能
中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会(简称玉泉营街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(简称玉泉营街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府行使对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
玉泉营街道党工委主要职责是:
(1) 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
(2)把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
(3)强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
(4)贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。
(5)加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
(6)加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
(7)带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
(9)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
玉泉营街道办事处主要职责是:
(1)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
(3)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(5)推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
(6)做好国防教育和兵役等工作。
(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
(二)机构设置情况
玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构:
(1)综合办公室。负责本街道机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作;承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作;承担机关重要事项的组织协调和督查工作;负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作;承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。
(2)党群工作办公室(人大工作委员会办公室)。负责统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议;负责党内监督,维护党的章程和其他党内法规,加强党风建设和组织协调反腐败工作;负责推进全面从严治党,支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查,按权限研究决定党员和监察对象处分事项;参与党的地方组织选举工作;对下级党组织的成立或撤销作出决定,调动或指派下级党组织负责人,配强社区(村)党组织书记、专职副书记和专职党务工作者;深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革,推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局;负责创新城乡基层党建工作机制,落实基层党建工作责任制;负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作;对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见;负责综合执法派驻人员日常管理考核,统筹编制外各类人员的管理;负责党员教育、管理、监督和服务工作;负责离退休干部管理工作;负责意识形态工作;负责街道思想政治教育工作,统筹开展社会主义精神文明建设活动;协助做好“扫黄打非”相关工作;负责统一战线工作;做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作,推进街道协商民主建设;负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作,指导基层工会加强组织建设;负责推动团的基层组织建设;负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。
(3)平安建设办公室(司法所)。维护本辖区社会稳定,在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全;加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实;加强群防群治组织建设,组织协调辖区内社会治安防控体系建设;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;贯彻国家总体安全观,动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为;协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作;健全完善信访工作联席会议制度,处理信访请求,办理信访事项,协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实;负责社区戒毒、社区康复工作;根据需要设立人民调解委员会,调解民间纠纷;开展法治宣传教育和公民道德教育;组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作;组织开展基层法律服务和法律援助工作;承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作;负责征兵、民兵工作;负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作;负责突发事件应对及应急管理工作;协助做好扫黑除恶专项斗争;严防邪教组织的滋生和蔓延;落实安全生产“党政同责”;协助做好烟花爆竹的安全管理工作。
(4)城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作;负责控制违法建设工作;协助开展疏解整治促提升专项行动;开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作,组织协调市场监督管理部门做好执法工作;承担“河长制”具体工作;建立“街长”、“巷长”制,创建文明示范街巷;协助开展老旧小区综合整治工作;负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作;落实门前三包责任制,组织开展小广告清除与市容保洁工作,组织群众做好扫雪铲冰工作;负责城市照明的建设、运行和监督管理工作,参与检查地下管线保护工作;配合做好供热采暖管理工作;负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作;按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场;协同建设主管部门监督施工单位依法施工;组织实施本辖区生态环境保护工作;综合协调城市服务管理网格工作;做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。
(5)社区建设办公室(统计所)。负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助;指导社区服务站工作;管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施;负责社区(村)干部日常管理、考核培训工作;负责培育、指导、监督社区社会组织;组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建;指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责;统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动;组织社区服务志愿者队伍;组织收集社区(村)居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映;依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任,组织开展家庭暴力预防工作;组织协调学前教育和义务教育工作;支持和协调本辖区社区(村)科普活动;协助开展基层综合性公共文化设施建设;统筹全民健身工作,参与建立综合性健身社会组织;组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作;协助做好动物防疫工作。
(6)民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作;开展城乡就业失业管理工作;建立健全街道协调劳动关系三方机制,加强专业性劳动人事争议调解工作;负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作;依法协助开展自然灾害救助工作;具体组织实施居家养老服务工作;承担企业退休人员社会化管理服务工作;综合协调社区(村)卫生服务工作;负责计划生育相关工作;组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作;组织开展爱国卫生运动;负责除四害工作,做好控制吸烟工作;组织开展群众性卫生活动;负责残疾人权益保障工作;配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作;依法履行拥军优属的职责;负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息;负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作;协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作;负责政务服务管理工作;配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。
(7)纪工委(监察组)。按照有关规定设置。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计23148.68万元,比上年减少2287.18万元,下降8.99%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计22655.98万元,比上年减少1974.81万元,下降8.02%。
1.财政拨款收入22655.98万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入22546.23万元,占收入合计的99.52%;政府性基金预算财政拨款收入106.51万元,占收入合计的0.47%;国有资本经营预算财政拨款收入3.25万元,占收入合计的0.01%。
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计22562.12万元,比上年减少2406.05万元,下降9.64%,其中:基本支出7627.56万元,占支出合计的33.81%;项目支出14934.57万元,占支出合计的66.19%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计23148.06万元,比上年减少2287.18万元,下降8.99%。主要原因:提高资金使用效率。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出22452.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4526.97万元,占本年一般公共预算财政拨款支出20.16%;国防支出13.92万元,占本年一般公共预算财政拨款支出0.06%;文化旅游体育与传媒支出123.41万元,占本年一般公共预算财政拨款支出0.55%;社会保障和就业支出3492.76万元,占本年一般公共预算财政拨款支出15.56%;卫生健康支出499.16万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2.22%;节能环保支出224.88万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1.00%;城乡社区支出6103.17万元,占本年一般公共预算财政拨款支出27.66%;农林水支出4572.44万元,占本年一般公共预算财政拨款支出20.37%;住房保障支出2895.66万元,占本年一般公共预算财政拨款支出12.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算4128.47万元,决算4526.97万元,完成年初预算的109.65%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算3347.18万元,决算3505.13万元,完成年初预算的104.71%。主要原因:增加‘事业运行’(项)支出90.47万元。
“统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,决算1.59万元,比2025年度年初预算增加1.59万元。主要原因:增加‘专项统计业务’(项)支出1.59万元。
“民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,决算0.14万元,比2025年度年初预算增加0.14万元。主要原因:增加‘其他民族事务支出’(项)支出0.14万元。
“群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.21万元,决算0.91万元,完成年初预算的75.20%。主要原因:减少‘其他群众团体事务支出’(项)支出0.30万元。
“组织事务”(款)2025年度年初预算634.94万元,决算651.82万元,完成年初预算的102.65%。主要原因:增加“一般行政管理事务”(项)支出4.72万元,同时增加‘其他组织事务支出’(项)支出12.16万元。
“统战事务”(款)2025年度年初预算0.68万元,决算0.63万元,完成年初预算的92.64%。主要原因:减少‘华侨事务’(项)支出0.05万元。
“其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算0.50万元,决算0.36万元,完成年初预算的72.00%。主要原因:减少‘其他共产党事务支出’(项)支出0.14万元。
“社会工作事务”(款)2025年度年初预算143.98万元,决算366.39万元,完成年初预算的254.47%。主要原因:增加‘专项业务’(项)支出222.41万元。
2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,决算13.92万元,比2025年度年初预算增加13.92万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,决算13.92万元。比2025年度年初预算增加13.92万元。主要原因:增加‘人民防空’(项)支出13.92万元。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算90.87万元,决算123.41万元,完成年初预算的135.80%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算90.87万元,决算123.41万元,完成年初预算的135.80%。主要原因:增加‘其他文化和旅游支出’(项)支出32.54万元。
4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算3735.55万元,决算3492.76万元,完成年初预算的93.50%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算273.56万元,决算241.07万元,完成年初预算的88.12%。主要原因:减少‘其他人力资源和社会保障管理事务支出’(项)支出32.49万元。
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算2497.82万元,决算2250.49万元,完成年初预算的90.09%。主要原因:减少‘其他民政管理事务支出’(项)支出247.33万元。
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算584.65万元,决算551.79万元,完成年初预算的94.37%。主要原因:减少‘行政单位离退休’(项)支出22.72万元、‘机关事业单位职业年金缴费支出’(项)支出175.48万元,同时增加‘事业单位离退休’(项)支出25.46万元、‘机关事业单位基本养老保险缴费支出’(项)支出350.95万元。
“就业补助”(款)2025年度年初预算109.00万元,决算141.23万元,完成年初预算的129.56%。主要原因:增加‘其他就业补助支出’(项)支出32.23万元。
“抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,决算0.16万元。主要原因:增加‘其他优抚支出’(项)支出0.16万元。
“退役安置”(款)2025年度年初预算0.66万元,决算0.48万元,完成年初预算的72.72%。主要原因:减少‘军队移交政府的离退休人员安置’(项)支出0.18万元。
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算49.20万元,决算31.14万元,完成年初预算的63.29%。主要原因:减少‘残疾人康复’(项)支出18.06万元。
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算362.00万元,决算237.07万元,完成年初预算的65.48%。主要原因:减少‘城市最低生活保障金支出’(项)支出115.44万元、‘农村最低生活保障金支出’(项)支出9.49万元。
“临时救助”(款)2025年度年初预算10.00万元,决算7.95万元,完成年初预算的79.50%。主要原因:减少‘临时救助支出’(项)支出2.05万元。
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算30.00万元,决算12.76万元,完成年初预算的42.53%。主要原因:减少‘城市特困人员救助供养支出’(项)支出10.47万元、减少‘农村特困人员救助供养支出’(项)支出2.29万元。
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算18.65万元,决算18.62万元,完成年初预算的99.83%。主要原因:减少‘其他社会保障和就业支出’(项)支出0.03万元。
5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算543.20万元,决算499.16万元,完成年初预算的91.89%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算115.22万元,决算100.21万元,完成年初预算的86.97%。主要原因:减少‘基本公共卫生服务’(项)支出15.01万元。
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算2.10万元,决算2.10万元,完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算419.88万元,决算390.85万元,完成年初预算的93.08%。主要原因:减少‘行政单位医疗’(项)支出23.67万元、‘事业单位医疗’(项)支出5.36万元。
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算6.00万元,决算6.00万元,完成年初预算的100%。
6、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算120.68万元,决算224.88万元,完成年初预算的186.34%。其中:
“污染防治”(款)2025年度年初预算102.68万元,决算224.88万元,完成年初预算的186.34%。主要原因:增加‘大气’(项)支出104.20万元。
7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算4592.03万元,决算6103.17万元,完成年初预算的132.90%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算4372.57万元,决算5280.44万元,完成年初预算的120.76%。主要原因:增加‘一般行政管理事务’(项)支出579.78万元、‘城管执法’(项)支出329.98万元,同时减少‘其他城乡社区管理事务支出’(项)支出1.88万元。
“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算0万元,决算42.92万元。主要原因:增加‘其他城乡社区公共设施支出’(项)支出42.92万元。
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算45.52万元,决算779.81万元,完成年初预算的1713.11%。主要原因:增加‘城乡社区环境卫生’(项)支出734.29万元。
8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算233.02万元,决算4572.44万元,完成年初预算的1962.25%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算233.02万元,决算244.41万元,完成年初预算的104.88%。主要原因:减少‘一般行政管理事务’(项)支出192.12万元,同时增加‘农业生产发展’(项)支出180.8万元、‘农村社会事业’(项)支出19.2万元、‘其他农业农村支出’(项)支出3.51万元。
“林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,决算3554.79万元。比2025年度年初预算增加3554.79万元。主要原因:增加‘森林资源培育’(项)支出449.71万元、‘森林资源管理’(项)支出133.24万元、‘森林生态效益补偿’(项)支出17.88万元、‘其他林业和草原支出’(项)支出2953.96万元。
“水利”(款)2025年度年初预算0万元,决算584.63万元。比2025年度年初预算增加584.63万元。主要原因:增加‘其他水利支出’(项)支出584.63万元。
“农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,决算188.61万元。比2025年度年初预算增加188.61万元。主要原因:增加‘对村民委员会和村党支部的补助’(项)支出188.61万元。
9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算742.14万元,决算2895.66万元,完成年初预算的390.17%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算0万元,决算2119.52万元。比2025年度年初预算增加2119.52万元。主要原因:增加‘老旧小区改造’(项)支出2119.52万元。
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算742.45万元,决算776.14万元,完成年初预算的104.53%。主要原因:减少‘住房公积金’(项)支出13.10万元,同时增加‘购房补贴’(项)支出46.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出106.51万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出106.51万元,占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,决算106.51万元,比2025年度年初预算增加106.51万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算106.51万元,比2025年度年初预算增加106.51万元。主要原因:增加‘农业农村生态环境支出’(项)支出106.51万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.25万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计3.25万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7627.56万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2025年度“三公”经费财政拨款决算数4.63万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加4.63万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数4.63万元,比2025年度年初预算数0万元增加4.63万元。主要原因:年中临时确定因公出国项目。2025年度因公出国(境)费用主要用于参与丰台区人民政府代表团2025年12月赴英招商引资项目,2025年度组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.63万元。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,2025年度本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,2025年度本单位无此项支出。
其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,2025年度本单位无此项支出。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,2025年度本单位无此项支出。2025年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元,2025年度本单位无此项支出。2025年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元,2025年度本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计563.66万元,比上年增加5.85万元,增加原因:人员增加导致日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额2976.14万元,其中:政府采购货物支出19.50万元,政府采购工程支出2584.46万元,政府采购服务支出372.17万元。授予中小企业合同金额2976.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2436.12万元,占政府采购支出总额的81.86%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分2025年度部门绩效评价情况
1.部门整体绩效评价报告
2.项目支出绩效评价报告
3.项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站技术热线:010-87016810
网站技术邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?